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刘淑萍
小企业会计是没有未确认融资费用的,按照实际的付款额计入资产的价值。需要确认一下,账面上的未确认融资费用是怎么来的,按照应该计入的科目进行调整,而不是后期转入财务费用。 查看全部回复
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王苗苗老师
福利费,借 管理费用-福利费 dai 应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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企业筹建期间发生的费用需要按照会计准则进行记账和核算 具体如下: 开办费。企业筹建期间所产生的开办费,应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款科目中进行dai记 行政管理部门人员的职工薪酬。应当借记管理费用科目,在应付职工薪酬中进行dai记 办公费、差旅费、水电费等。应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款、研发支出等科目中进行dai记 业务招待费、研究费、咨询费等其他科目。都应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款、研发支出等科目中进行dai记 此外,在企业筹建期间,还需要注意规范管理费用这个科目的核算对象和内容。 查看全部回复
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规范的账务处理,社保公司承担部分需要通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
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预提费用指应由受益期分担计入产品成本或商品流通费,而以后月份才实际支付的费用。预提费用的预提和支付,是通过“预提费用”科目进行 的。 查看全部回复
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patience
你是一般纳税人么 查看全部回复
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待摊费用摊销影响资产和损益类科目 查看全部回复
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减少?是一开始入账减少还是摊销减少 查看全部回复
2438
哈哈老师
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
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股东是个人股东么 查看全部回复
2448
办公费 查看全部回复
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安叔老师
计算什么干货的成本呢 查看全部回复
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(50000+10000+200+500+300+240+1200)/2000=31.22元/kg 查看全部回复
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需要 查看全部回复
4040
借 其他应收款-法人 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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李伟老师
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2604
什么施工? 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
3462
Annina老师
销售费用 查看全部回复
2344
杨老师
借:银行存款 3000 dai:预收账款 3000 借:预收账款1050 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:销售费用1050 dai:银行存款1050 借:预付账款1950 dai:银行存款1950 查看全部回复
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可以采用未来适用法,借 相关成本费用 dai 应付账款等 查看全部回复
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秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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爆破山体跟你们经营相关吗 查看全部回复
2423
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2235
您指的退什么税 查看全部回复
2164
你需要问 查看全部回复
3151
你们不是发放的补助吗? 查看全部回复
2637
wam
就是有部分成本费用没有取得发票 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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占用农户土地及地上附着物,后期是还还回去,是么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2391
养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
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可以今年补入账补计提,如果费用支出属于22年的,可以追补到2022年税前扣除。对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
1914
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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挂其他应付款可以吗?可以 查看全部回复
1821
需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
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手续费发票计入财务费用-手续费 查看全部回复
1831
是没有发票么 查看全部回复
2350
2292
意思是公司和个人合开了网上商城 查看全部回复
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抵扣什么税 查看全部回复
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请问一下内账需要计提折旧吧,是的 查看全部回复
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阿米果
分公司是独立核算吗?与总公司是否同在一个地级市? 查看全部回复
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融资租赁。租赁的设备价税合计2.5亿,付款租金总额3.1亿,多付的0.6亿。是不是要计入财务费用啊(是的,入账的时候先做未确认融资费用,然后按期转入财务费用) 查看全部回复
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1.付款直接入费用,但是没有发票所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
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借财务费用-手续费 dai银行存款 查看全部回复
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属于公司厂房的所有的支出先计入在建工程,等厂房可以实际使用转入在建工程,办公楼,宿舍楼,食堂都是一样的, 查看全部回复
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为公司生产经营发生的费用,是可以的 查看全部回复
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”制造费用“账户只反映车间发生的各项间接费用,”生产成本“归集生产的全部费用,包括了制造费用。企业生产过程中发生的制造费用先在”制造费用“账户归集,期末再按一定的分配标准分配结转到“生产成本”的各产品明细账中,与先期计入生产成本的直接材料和直接人工一起汇总计算完工产品和在产品的成本。 查看全部回复
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每月的研发费用金额是借方发生额 查看全部回复
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1,对个人没有影响的,2银行监管只会越来越严格的,不建议用个人账户 3个人微信账号的销售也可以入账的 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2023
您好,时间太久了,没必要入账了 查看全部回复
把少入的计入材料的入账价值 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
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老板代垫的费用,借管理费用-各种费用 dai其他应付款-老板 查看全部回复
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借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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主要是按阶段,研究阶段未形成科研成果,支出费用化进期间损益,开发阶段支出资本化,无法区分研究阶段和开发阶段的支出,应当在发生时费用化。 查看全部回复
2024
其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
2636
您好,可以报销 查看全部回复
2305
社保,B公司税前也不能扣除 查看全部回复
2019
等实际到账的时候再转主营业务收入 查看全部回复
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如果取得码头费用的发票是可以计入成本的 查看全部回复
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是没有工资 收入的个税么 查看全部回复
3169
是进项转出么,为什么转出 查看全部回复
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这个不一致没有关系的 查看全部回复
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计入长期待摊费用 查看全部回复
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如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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根据具体业务来,设计费,咨询费 查看全部回复
1959
我看下 查看全部回复
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融资费用摊销额=(年初租赁付款额-年初未确认融资费用)×其增量借款利率为 查看全部回复
2778
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2256
andy老师
你们这边也是代报关是吗? 查看全部回复
2237
建牛场的支出也计入在建工程,在建工程可以设明细科目,在建工程-牛场,在建工程-商务楼。等牛场建成时再转入固定资产-牛场 查看全部回复
1365
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1970
筹建期的费用都进长期待摊费用-开办费 查看全部回复
3528
一般按照行业标准,成本费用占收入的比例在行业范围内。如果过高或者过低就是存在异常。不过如果成本费用真实发生,能提供相应的材料就算变动不一致也没事的 查看全部回复
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日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
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为什么多收了200呢 查看全部回复
2342
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
4217
不能 查看全部回复
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1、 购买种子 借:原材料 dai:银行存款 2、 种下种子 借:消耗性生物资产 dai:原材料 3、 人工、农药等 借:消耗性生物资产 dai:应付职工薪酬 银行存款 4、 收获 借:库存商品 小麦 dai:消耗性生物资产 5、 出售 借:银行存款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3828
对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
2463
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2224
不是,借 管理费用-办公费 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
2319
费用属于哪一期就把费用计入那个期间 查看全部回复
3780
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2435
管理费用不是不平,是因为出现负数了 查看全部回复
2711
您好,是采购水果吗? 查看全部回复
2052
这个就相当于你们和医院合作,你们给医院和用户提供交易的平台,所有的挂号费和药费在平台支付,你们收款扣除手续费之后把剩余的款项统一和医院结算对吧? 查看全部回复
1975
如果账上银行存款金额错了,可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录,涉及到费用,看是否跨年,看是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3221
甘老师
问题收到 查看全部回复
2609
房屋的使用权是没办法作为股东投资入股的 查看全部回复
3283
个税需要扣除社保的个人部分,公司部分可以体现在工资部分, 查看全部回复
1588
职工食堂是免费的么 查看全部回复
2949
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2594
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