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patience
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
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沙发茶几可以计入固定资产 查看全部回复
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王苗苗老师
安排对方医院人员学习产生的住宿,机票,学习费。是公司承担的么 查看全部回复
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安叔老师
四季度的所得税,如果一般纳税人需要修改四季度的财务报表 查看全部回复
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计入工程施工科目 查看全部回复
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如果不是主营业务范围的话,计入其他业务收入 查看全部回复
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之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
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秦枫老师
看不清楚很模糊 22年10月? 现在都23年5月了 查看全部回复
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李伟老师
关于补缴了附加税 ,是否可以做到今年?如果不可以汇算清缴表格需要怎么填写? 答:你好,如果还没有汇算清缴,建议通过以前年度损益调整。直接把上年的会计报表调整后,再作汇算清缴。 查看全部回复
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你好 按照168万对应税率缴纳增值税和附加税费等 查看全部回复
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许老师
通过利润分配-未分配利润处理。不影响汇算清缴,该调增还是调增 查看全部回复
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微信付款码是变化的 查看全部回复
20009
安装什么,给客户安装么 查看全部回复
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andy老师
1、以没有扣除之前的为准确认收入 2、手续费给对方索要发票 查看全部回复
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甘老师
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
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杨老师
借:银行存款 借:财务费用(负数) 查看全部回复
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去年预提的是什么费用呢 查看全部回复
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可以也按重量占比,分配方式确定后不要频繁变更就行 查看全部回复
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厚积薄发
公司行为收入的话,要交企业所得税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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1.归公司的话可以这么做 2.一般会借:银行存款 借:财务费用(负数) 查看全部回复
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是dai款购进车子么 查看全部回复
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wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
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如果是企业的微信和支付宝账号属于其他货币资金 如果是公司的现金 出纳放在自己支付宝但备用金实力就是现金 查看全部回复
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管理费用或销售费用都行 查看全部回复
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看本年累计栏次 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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可以抵扣进项 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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这个没有固定比率 查看全部回复
2010
在微信里面搜索微信收款商业版,即可成为微信商家 查看全部回复
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经营所得税种核定的是查账征收还是核定征收 查看全部回复
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行政管理部门是车间的管理部门么 查看全部回复
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清岚
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《国家税务总局关于企业政策性搬迁或处置收入有关企业所得税处理问题的通知》(国税函〔2009〕118号)第二条的规定,企业取得的政策性搬迁或处置收入按4种不同的方式进行企业所得税处理: 1、企业根据搬迁规划,异地重建后恢复原有或转换新的生产经营业务,用企业搬迁或处置收入购置或建造与搬迁前相同或类似性质、用途或者新的固定资产和土地使用权(以下简称重置固定资产),或对其他固定资产进行改良,或进行技术改造,或安置职工的,准予其搬迁或处置收入扣除固定资产重置或改良支出、技术改造支出和职工安置支出后的余额,计入企业应纳税所得额。 2、企业没有重置或改良固定资产、技术改造或购置其他固定资产的计划或立项报告,应将搬迁收入加上各类拆迁固定资产的变卖收入、减除各类拆迁固定资产的折余价值和处置费用后的余额计入企业当年应纳税所得额,计算缴纳企业所得税。 3、企业利用政策性搬迁或处置收入购置或改良的固定资产,可以按照现行税收规定计算折旧或摊销,并在企业所得税税前扣除。 查看全部回复
2009
5月1号提现 在5月 借:银行存款 dai:其他货币资金 查看全部回复
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为什么会有差异,是中间产生手续费了么 查看全部回复
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汇算清缴的调整不需要同步调季报 查看全部回复
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可以补入账的,入到当前月份,如果是货款的话,之前没确认收入的话,且货物的所有权已转移的话,可以计入收入。 查看全部回复
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4月份有没有收到发票 查看全部回复
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是异地提供了建筑服务预缴了增值税么 查看全部回复
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材料领用了么 查看全部回复
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收到预收款 借:银行存款 dai:合同负债/预收账款 查看全部回复
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可能是社保公积金支出 查看全部回复
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tammy老师
确实是公司的费用可以入账, 查看全部回复
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属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
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同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
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电脑只是配给业务员使用的,后期还是要收回的吧 查看全部回复
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其他费用报销dai现金,然后用现金还差旅费借款 查看全部回复
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预留什么费用呢?如果当期的费用建议当期需要摊销 查看全部回复
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这个属于管理费用办公费用 查看全部回复
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可以要求开票 查看全部回复
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席俊义
3月无票收入报税了,就可以, 查看全部回复
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这个做职工福利费就好 查看全部回复
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走的费用报销单是让员工以费用发票报销吗? 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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运费属于购买的材料成本的一部分,一起计入工程物资科目 借:工程物资(材料款+运费) 应交税费应交增值税进项税额 待:银行存款 领用工程物资 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
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收到的代扣代缴社保返还,返还的是公司部分么,是因为缓交政策返还么 查看全部回复
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不需要了,计入费用即可 查看全部回复
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借 非限定性净资产 dai 非限定性费用、成本,借 限定净资产 dai 限定性费用、成本 查看全部回复
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稍等哈 查看全部回复
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管理费用-其他 查看全部回复
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是没有报销还是是用现金报销的 查看全部回复
企业给员工缴纳的社保费用,填在《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第8行,公司承担的部分 查看全部回复
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甲怎么做账吗? 查看全部回复
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研发费用后来都费用化,可以加计扣除,填报研发费用加计扣除优惠明细表 查看全部回复
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开具发票的前提条件是发生经营业务、确认经营收入 如证券公司和委托代销的基金公司合同约定在基金销售收入的资金流中划一定比例的手续费直接归证券公司所有。按合同约定,将发生手续费业务的双方理解为证券公司和委托代销公司,证券公司为委托代销公司提供代销服务,收到的手续费视为后者支付,并为后者开具发票。这种是可以的,理由是双方有合同约定。 查看全部回复
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个人转让股权是吗? 查看全部回复
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跨年费用票如果是真实有效发生的,且票据没有问题,是可以在今年入账的。 如果是执行企业会计准则,需要通过以前年度损益调整进行处理, 借:以前年度损益调整, dai:其他应付款或银行存款, 借:利润分配—未分配利润, dai:以前年度损益调整, 如果是执行小企业会计准则,可以直接做到当期费用, 查看全部回复
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你的意思是没有实际缴纳注册资本,账面也没有体现吗? 查看全部回复
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Alice老师
您的需求是什么?把每个工序放到excel 表里 填上对应的成本就是了 查看全部回复
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发票的开票日期是什么时候 查看全部回复
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1、不签协议,费用不能税前扣除2、你可以这么签,但是存在一定的税务风险,税务局可能不认可,会按照市价调整 查看全部回复
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发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
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1000元 查看全部回复
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列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
3423
调减0.2万 查看全部回复
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光看银行对账单也不知道是什么支出啊,可以问一下知情人支付给江苏蓝工保的是什么支出,有发票么 查看全部回复
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因为没有这个合同就不会发生的,为取得合同才会发生,所以与该合同产生的相关费用属于合同取得成本 查看全部回复
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现在产生的,一般直接计入费用了 查看全部回复
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附在12月 查看全部回复
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成本费用利润率=利润总额/成本费用总额×100%。成本费用包括营业成本 至研发费用 查看全部回复
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放在管理费用 查看全部回复
2235
企业一直亏损会影响企业的经营,企业的声誉。 查看全部回复
2566
平台收益计入主营业务收入 查看全部回复
2090
根据支付记录计入业务招待费,但是不得税前扣除 查看全部回复
3405
暂估的费用,现在票据收集齐了么 查看全部回复
2396
刚看到 查看全部回复
1917
跟项目相关的支出计入项目成本 查看全部回复
3072
去更正收到退税款的所属期 查看全部回复
3433
理赔给对方的款项做费用或者成本。理赔协议。支付回单、事故判定文书等 查看全部回复
2435
云峰老师
亲,您好,需要通过 查看全部回复
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销售100万元货物出去,销售收入是100万么 查看全部回复
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叉车工人的也可以记到管理费用——劳务费 查看全部回复
1993
按基建算 查看全部回复
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报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
2072
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