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高老师
等于是用现金报销,但是用的是私人卡,增加了私人卡的银行流水。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3539
杨老师
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4091
甘老师
报税包含这一笔了吗 查看全部回复
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1、借:银行存款 8000 :dai应收账款 8000 查看全部回复
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厚积薄发
为进一步支持稳就业、保就业、促消费,助力构建新发展格局,按照《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例有关规定,现就进一步简便优化部分纳税人个人所得税预扣预缴方法有关事项公告如下: 一、对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人所得税且全年工资、薪金收入不超过6万元的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴本年度工资、薪金所得个人所得税时,累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。即,在纳税人累计收入不超过6万元的月份,暂不预扣预缴个人所得税;在其累计收入超过6万元的当月及年内后续月份,再预扣预缴个人所得税。 查看全部回复
7300
可以尝试手动修改一下 查看全部回复
3199
安叔老师
筹资费用 查看全部回复
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1.借原材料 dai银行存款 查看全部回复
3643
tammy老师
现金流量表根据实际发生的现金流入和流出编制 查看全部回复
4776
谭老师
你入费用了钱没有给别人应该挂在其他应付款在呀 查看全部回复
3420
Yan
借 固定资产清理 50000 累计折旧150000dai 固定资产 200000 查看全部回复
5618
小小
是查账征收吗? 查看全部回复
3507
可以填0.01 查看全部回复
3149
Leaf
正常应该一致 查看全部回复
4030
利息费用和利息收入(季度利息)是二个平级的科目 查看全部回复
3811
借:费用。 其他应收款。dai:银行存款 查看全部回复
3413
LD
具体问题需要具体分析,首先对两者都单位是不是一致,如果记录的单位一致,逐项查找差异,建议首先了解单位的财务规定,内部核算方法,不同公司有自己的具体办法,这种具体问题要分析公司财务核算的方法,如果两者是核算范围,核算对象一致的,再找差异 查看全部回复
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李伟老师
通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
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是体现是银行收取手续费么 查看全部回复
4358
查看你的申报记录 查看全部回复
14805
石老师
你好,建筑总产值是根据工程进度确认的产值, 一般是按照产值确认收入 查看全部回复
4949
你说的银行统计指什么 ? 查看全部回复
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你这笔费用的业务是谁出的钱 查看全部回复
3787
对 查看全部回复
3885
Amy老师
意思是这笔款你们付了两次? 查看全部回复
3703
是某个产品还是本月呢 查看全部回复
3650
ALISA
不征税收入是那些不在征税范围内的收入 查看全部回复
3743
易老师
收入是要所有发生的收入,开票的和没发票的合并一起 查看全部回复
4770
根据受益对象不同,费用记到到相应的项目去 查看全部回复
3082
入账时候按照开发票给你一样入账,次年汇算清缴的时候调增 查看全部回复
3726
前者 查看全部回复
3029
亏损 查看全部回复
3758
可以按正确的填上去 查看全部回复
2588
你这个是银行汇入的汇出吗? 查看全部回复
3850
调整账务 查看全部回复
4073
哈哈老师
财务费用填写到一起就行了不用分开填 查看全部回复
3723
4812
对,是这么计算额 查看全部回复
2288
andy老师
是不是预提数和实际发放数不一致 查看全部回复
4067
2021年报销的时候怎么做账的呢? 查看全部回复
3131
木言
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2802
贺老师
可以按实际的核算,有可能预提的多,把原先的预提原封冲掉 查看全部回复
3886
没做的银行流水去打印出来一一核对做进去 查看全部回复
3344
如果是手续费一般计入财务费用,其他的可以计入管理费用 查看全部回复
3872
patience
场地是属于物业公司么 查看全部回复
3493
Annina老师
其他收入/费用是除表上列明收入/费用项目之外的收入/费用 查看全部回复
4395
收入按未扣除手续费前的 查看全部回复
4147
收入不开发票要确认未开票收入的,费用没有发票的话可以正常入账但所得税不能税前扣除 查看全部回复
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借:原材料 80000 应交税费——应交增值税(进项税额)10400 dai:其他货币资金90400 借,银行存款9600 dai,其他货币资金9600 查看全部回复
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借固定资产清理800,累计折旧1200,dai固定资产2000 查看全部回复
7426
venus老师
同学你们是总公司的收入就在总公司确认成本 查看全部回复
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实行会计准则单位用以前年度损益调整,如果是小企业制度的直接用利润分配就可以了 查看全部回复
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借应交税费应交印花税dai银行存款,缴纳时候 查看全部回复
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待摊费用开办费 查看全部回复
3092
你们是用小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3273
大宁老师
请问想问什么问题呢? 查看全部回复
3370
看你们合同怎么签的 查看全部回复
4026
不对吧 查看全部回复
6754
做帐还是借:管理费用-业务招待费 查看全部回复
3729
那不就收入多计了么,借主营业务收入,dai应收账款, 查看全部回复
2782
是的 查看全部回复
2758
用于什么呢 查看全部回复
2819
现金怎么来的就怎么入账。 查看全部回复
3245
是预付的那笔钱2月份才收到发票嘛? 查看全部回复
2731
提取备用金支付 查看全部回复
4004
公证费可以计入管理费用-公证费 查看全部回复
11738
暂估的费用是在2021年是吗 查看全部回复
3960
经营收益是企业经营过程中产生的利润,如果你应收账款是因为你销售收入而还没有收到的钱,那当然算是经营收益了,对于老板打给公司的往来款,这不算是收益 查看全部回复
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没有发票的费用到 汇算清缴时也要纳税调增的 查看全部回复
3360
增值税0申报就可以 查看全部回复
3474
两个户加一起的收入是66800嘛? 查看全部回复
4136
当月开票软件里面的收入 查看全部回复
3528
需要汇总 查看全部回复
对,后面的2个分录可以合并成1个 查看全部回复
4371
什么收入户支出户呢? 查看全部回复
5873
可以还是通过预算来核算 查看全部回复
2316
绾绾
差得多吗 查看全部回复
2896
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3279
3512
计提时候dai应付帐款暂估, 查看全部回复
3660
12份未计提吗? 查看全部回复
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根据2019《文化事业建设费新规》规定,文化事业建设费计税依据是广告业务的收入; 即为纳税人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。 缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则,不得减除。 查看全部回复
5330
当月如实入账,下月再作笔退款。 查看全部回复
4365
宫老师
收:借:银行存款,dai:营业外收入,捐赠时借:营业外支出,dai:银行存款, 查看全部回复
3878
可以复印一份,两个月都附上凭证。 查看全部回复
4256
1、如果是金融类企业,当利息作为营业收入核算时: 借:银行存款 dai:主营业务收入——利息收入 2、如果单位是非金融企业,当利息可冲减财务费用时: 借:银行存款 dai:财务费用——利息收入 3、如果是非金融机构,有资金外借,可以通过“其他业务收入”进行核算; 4、如果是dai款,冲减利息支出,记入“财务费用”,到期还dai款: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
5830
不需要体现出来 查看全部回复
3258
一般纳税人需要 查看全部回复
3316
应交税费没列入 查看全部回复
4051
营业外收入 查看全部回复
3138
当时借:银行,dai:应收的吗? 查看全部回复
3689
记入管理费用 查看全部回复
4881
多付出一毛钱做营业外支出 查看全部回复
6139
4370
进财务费用 查看全部回复
2854
夏老师
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3931
微尘
您12月份账结账了没 查看全部回复
3421
你是指资产负债表本年利润吗? 查看全部回复
7095
莹老师
境内公司委托境外公司发生在境外的业务是不需要缴纳增值税的,是否需要备案建议咨询当地主管税务机关。 查看全部回复
5236
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