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patience
损益类科目都可以 查看全部回复
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许老师
未分配利润属于所有者权益 查看全部回复
2362
高老师
点开税费申报及缴纳 查看全部回复
3740
杨老师
预收在借方负数,说明开票金额大于回款金额,调到应收账款科目 查看全部回复
8973
把做的凭证删除或者冲销 查看全部回复
2920
甘老师
跨月可以开红字发票 查看全部回复
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dai方有余额是之前预付的还是多付的 查看全部回复
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可以入短期投资,可以 查看全部回复
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开具金额和作废金额是一样的吗? 查看全部回复
3070
孙老师
做分录? 查看全部回复
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①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
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你方 查看全部回复
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资产负债表有年度、季度和月度 查看全部回复
2861
秦枫老师
同学 你好 二季度是申报的报表是1到6月份的数据 查看全部回复
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什么报表? 查看全部回复
4946
您好,您的意思是去年12月申报了未开票收入8.5万并且已经交了增值税,但是1月开完发票后,已经缴纳了增值税部分没有冲掉,是么。 查看全部回复
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累计折旧是固定资产的备抵科目 查看全部回复
2398
可以找专业的机构去处理,应该可以少交一点 查看全部回复
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很大可能是你们生产费用结算滞后,没有及时计入生产成本,但是产品又已经完工出库了 查看全部回复
2973
夏老师
查帐征收,就是按利润了 查看全部回复
4716
建议更正1月申报表 查看全部回复
3276
对的 查看全部回复
2934
如果去年计算错误,现在发现了,可以更正,带正确申报表及情况说明到税局大厅更正 查看全部回复
3335
在公积金单位网厅对离职人员账户进行封存就行 查看全部回复
2502
在借方说明你多付了对方的货款,他应该欠你的发票。 查看全部回复
3826
dai方正数 查看全部回复
3078
资产负债表重分类了 查看全部回复
4810
进项税额转出 查看全部回复
2743
根据资产负债表上的科目,按上面的每个科目找余额 查看全部回复
3928
入库入帐 查看全部回复
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你好同学,平台规定,不同问题单独提问哦 查看全部回复
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因为只说到了账面价值,没有说公允价值,应该是同一控制 会计分录如下 借:长期股权投资8000000*0.6=4800000 资本公积-股本溢价200000 dai:银行存款5000000 查看全部回复
3329
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3507
是同一控制下吗 查看全部回复
5575
木言
借:信用减值损失 40000 dai:坏账准备 40000 查看全部回复
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预付帐款明细上各借方余额和应付账款明细帐上各借方余额相加 查看全部回复
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Harry老师
你好,不建议这样做,支出和收入凭证最好分开做。 查看全部回复
3133
报销日常支出可以用现金,可以用银行存款 查看全部回复
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分红需要交个税 查看全部回复
3503
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
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选D5250,双倍余额递减法,年折旧率2/4,每年折旧额=账面余额*年折旧率,第一年折旧额25000,第二年折旧额12500,最后两年,每年折旧额=(固定资产原值-累计折旧-资产减值准备-预计净残值)/2,所以第三年和第四年折旧额=(50000-25000-12500-50000*4%)/2=5250 查看全部回复
1564
账龄分析,年初数有问题吧 查看全部回复
2112
安叔老师
是的 查看全部回复
6091
要票据呀 查看全部回复
3153
本期是某个时期某个时间段实现的净利润,本年利润是累计数,是从1月1日累计到当前的利润总额 查看全部回复
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资产类和负债类、权益类的科目都可以有余额 查看全部回复
3062
减半退税红冲之前计入的税金及附加。怎么会冲红成负数呢,比如原来10元税金及附加,减半也就退5元,税金及附加不还有5元么 查看全部回复
2722
如果购买方把所有的联次都还给销售方了,那么负数发票就不用给对方了,因为这就相当于整个经济事项没有发生。如果对方已经抵扣、入账了,那就要把发票联给对方。 查看全部回复
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每个月都要出份财务报表,自然有资产负债表 查看全部回复
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累计利润为负数就不需要预缴 查看全部回复
4426
是的,打印出来留底备案 查看全部回复
2670
本月合计包括: 1.借方本月合计=本月借方累计发生数 2.dai方本月合计=本月dai方累计发生数 3.期末余额合计=上月期末余额+本月的借方发生额-本月的dai方发生额 查看全部回复
5004
tammy老师
你不想办退税,直接通过调整应纳税所得额 查看全部回复
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那你要把汇算清缴后利润总额算下来刚好是你原预交的所得税? 查看全部回复
5003
第(1)对资产负债表的影响:资产(无形资产)增加400-0.742=399.258万元,所有者权益减少399.258万元。 对当年利润表无影响 对当年现金流量表无影响 查看全部回复
3544
你增值税期末怎么结转诉? 查看全部回复
3978
需要的 查看全部回复
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就是普通的重分类一下,让报表好看一点 查看全部回复
9773
具体是哪里不平衡呢? 查看全部回复
2298
一般设置好之后,系统会自动生成数据 查看全部回复
6544
谭老师
可以 查看全部回复
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资产总计 查看全部回复
3137
没有交接表就比较难办了,只能是跟公司协商,看公司接不接受你的说法了 查看全部回复
2898
有签订股权转让协议吗? 查看全部回复
3478
流水账前面有没有写摘要,看能不能找到购进固定资产花了多少钱,问一下老板或相关知情人,固定资产大概是什么时候购进的 查看全部回复
3639
月末结存材料的实际成本=月末结存计划成本±材料成本差异 查看全部回复
2988
15-4-3=8 查看全部回复
3538
检查一下公式,是不是收入成本费用没结转 查看全部回复
3500
涉及到损益类科目么,金额大么 查看全部回复
2059
你是从现在开始建帐吗? 查看全部回复
3295
席俊义
是这样的,公允价值变动调整一般在期末,年底或者月底,不会涨了就调,但是出售时间不定,所以出售时就直接按照差额投资收益 查看全部回复
2749
11月资产负债表中其他应付款是-2500,12月资产负债表其他应付款是2500 查看全部回复
2669
需要更正后,再办理税务注销。因为年报会影响税金的缴纳,需要确保报表正确,应缴纳税金都缴纳完毕才能做注销 查看全部回复
3264
个人所得税代扣代缴,不涉及到收入费用的,不要求必须为0 查看全部回复
2656
具体哪里问题呢 查看全部回复
6727
他就没有做账,直接0申报的吗? 查看全部回复
2750
你是说你未开票收入填负数吗? 查看全部回复
7677
银行存款数字录入错误,银行存款余额就和银行对账单的余额不一致了,要检查原因 查看全部回复
资产负债表中的应收账款对应科目余额表中的应收账款 查看全部回复
4929
对 查看全部回复
3105
一般暂估的成本,实际成本发票到账后,红冲暂估的分录,按收到的成本发票重新入账 查看全部回复
5039
可以 一般纳税人前期已通过增值税纳税申报表附列资料一“未开具发票”栏次申报了未开票收入,在补开发票的月份,可以将当期补开的发票填写在附列资料一对应的栏次,同时在“未开具发票”一栏填报对应的负数冲减。 查看全部回复
3578
收到实收资本的时候,实收资本期末余额在dai方,说明资本增加 查看全部回复
2996
A 查看全部回复
2599
B;答案:7500-(6000-3000) 查看全部回复
2665
B 查看全部回复
2456
资产负债表中应交税费期初余额通常是在dai方(表示公司有未交的增值税);也有可能在借方(表示公司存在未抵扣完的留抵税额) 查看全部回复
23781
做账 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 需要结转成本 查看全部回复
2739
借股东款时 借银行存款/现金 dai 其他应付款 查看全部回复
2490
dai:其他应付款 查看全部回复
3388
资产=负债+所有者权益,可以 查看全部回复
3120
可以调增其他流动负债或非流动负债 查看全部回复
1940
可以的 查看全部回复
4734
在软件中根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
3320
有以前年度损益调整的话,资产负债表利润分配期末数=利润分配期初+利润表净利润+以前年度损益调整 查看全部回复
4394
收到退款时,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
3312
表明为负增长 查看全部回复
21720
公司要准备注销吗? 查看全部回复
5477
绾绾
不是期间 查看全部回复
3662
应收账款,应付账款没规定期末不能有余额 查看全部回复
2684
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