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王苗苗老师
如果是跨专业做会计的话,需要不断的学习,可以在网上报个实操班学习 查看全部回复
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杨老师
可以的 查看全部回复
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意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
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么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
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你的附表有简易征收数据,但是主表没有填 查看全部回复
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制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
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patience
在增值税发票综合服务平台的发票勾选界面,发票类型选择栏里,可以看到电子发票(铁路电子客票)和电子发票(航空运输电子客票行程单)了,可以在增值税发票综合服务平台里勾选 查看全部回复
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期初期末都0.01 查看全部回复
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安叔老师
是什么原因需要分2次发放写出来即可 查看全部回复
1555
对的 查看全部回复
1369
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 发票验旧不影响报税。 不验旧,只是会影响新的发票领用。 查看全部回复
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需要报税 查看全部回复
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税务还没注销完成前是需要报税的 查看全部回复
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报税在所属税务机关申报纳税,在电子税务局申报 查看全部回复
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李伟老师
核定的是定期定额吗? 查看全部回复
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哈哈老师
意思是自己申请发票开票吗 查看全部回复
2026
是什么时候申请的公司? 查看全部回复
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你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
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红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
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资产负债表,利润表?其他申报数据 查看全部回复
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税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
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开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
稍等 查看全部回复
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andy老师
收的话属于正常交易,可以索要票据 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人,专票还是普票 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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实际入账是多少 查看全部回复
920
报什么税 查看全部回复
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你好同学,如果没有登记会好一些。 查看全部回复
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同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
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是3季度开具的么. 查看全部回复
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您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
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什么时候预缴的税款 查看全部回复
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报什么税的,小规模企业按照季度申报增值税和所得税,一般纳税人按月申报的,季度所得税 查看全部回复
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你好,具体什么问题 查看全部回复
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借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
社保缴费时间与纳税时间不一样,社保缴费各省规定不同,建议咨询当地社保局 查看全部回复
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dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2560
严老师
正常销售商品判断报税时间,就是按税法确认收入的时点。对于电商行业税法并没有作出与一般销售不同的规定。 确认收入的时点应该是商品已经发出,客户已经收货,也没有退款那么应该确认收入报税。此时虽然平台没有结算,但这只是形成了对平台的应收款。 刷单属于虚构交易,引诱他人交易的违法行为。如果自行申报称有刷单违法经营,所以要从收入中扣除,那么税务局会移交相关部门处罚若够成商业欺诈可能追究刑事责任,故应遵守国家相关法律法规。 查看全部回复
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这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
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可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
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燕子老师
你好,请再详细描述一下你的问题,两种报税模式什么意思 查看全部回复
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同学你好,登录企业所在省份电子税务局,点击我要办税,就有已核定税种的申报列表 查看全部回复
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享受减免政策了对吧 查看全部回复
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孙老师
入职后建议先看看企业之前的账务处理,还有各月的纳税申报表 查看全部回复
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你是说10月征税期报税么 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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请问具体什么问题呢 查看全部回复
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按照8月开票金额正常报 查看全部回复
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如果办个体户的话,国企那边也以个体户名义从业就可以,你开票给国企,国企付款给你,个体户自己申报增值税和个人所得税,就不需要国企代扣代缴了 查看全部回复
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你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
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刘淑萍
账务处理 借 管理费用-劳务费 dai 银行存款 查看全部回复
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总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模 查看全部回复
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可以的。分公司注销后,应由总公司合并税务数据后,向其机构所在地的主管税务机关申报纳税! 查看全部回复
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原发票是什么时候开具的,是什么时候的税 查看全部回复
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送礼的话倒不至于 查看全部回复
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你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
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负责人不一致没有什么关系的,这些单位如果需要找财务负责人就会联系登记的人员 查看全部回复
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你的红字信息表是在电子税务局上申请的还是开票软件上申请的 查看全部回复
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你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
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您好这种通常核定征收不需要报税 查看全部回复
2418
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
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为什么会多四毛 查看全部回复
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月出汇总后没报税可以开票么?可以,算这月的发票 查看全部回复
1935
为什么进项税额转出 查看全部回复
2032
是中间2年都没发生业务么 查看全部回复
2638
一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
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你好,是你们取得的利息发票吗 查看全部回复
2210
每个月先做账,做完账再申报个人经营所得个税,申报增值税附加税 查看全部回复
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去年办理的公司,今年办理工商年报了么 查看全部回复
2428
先确认附表一数据, 查看全部回复
2891
是的 查看全部回复
2692
陈爱琳
现在新成立的公司,如果是全电发票,确实不需要用到U Key了,用户名和密码登陆电子税务局就可以进行操作 查看全部回复
3821
会计档案之前交接给你了吗? 查看全部回复
一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
2515
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2946
Annina老师
你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
3213
你现在是填报资产负债表么 查看全部回复
2043
工资表里有500是已经计提了么,100需要冲回并改工资表 查看全部回复
2336
许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
2929
根据开票数据申报 查看全部回复
2999
这个月报税,个税系统里是不是也应该把这个人的信息加入进去,是的 查看全部回复
2240
1体现,利润表里有所得税费用一栏 查看全部回复
2541
秦枫老师
建筑服务 属于服务不动产 查看全部回复
这张发票税率是1% 查看全部回复
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只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6954
文化传媒有限公司,做电商一件代发,利润低,经常都是亏本卖,这种应该怎么记账报税呢?原始凭证正常入账,正常做账报税。 查看全部回复
3443
你是一般纳税人么 查看全部回复
2347
可以先把现有的发票入账 查看全部回复
2310
记账直接做采购的分录和销售费分录 查看全部回复
1746
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3103
借记本科目,“库dai记存现金”、“事业收入”、“经营收入”等有关科目。 查看全部回复
3757
超市的收入账有么 查看全部回复
1777
开票软件没有抄税、清卡 查看全部回复
3485
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2530
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