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高老师
你好 查看全部回复
5169
李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
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红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13768
Annina老师
这个就需要做应收账款台账了 查看全部回复
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专票退回重开 查看全部回复
6136
归老师
这个没有要求 查看全部回复
15166
全国增值税发票查询平台 查看全部回复
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你好,是意外险吗? 查看全部回复
5504
? 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
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全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
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借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4271
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5708
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5344
哈哈老师
是的,可以使用车辆派遣单,来证明确实是因为公司的事情需要用车 查看全部回复
4563
5375
李伟老师
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
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需要取得合法票据,否则退回重开 查看全部回复
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备注没有打代扣代缴的话不用 查看全部回复
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可以凭采购单入账,只是所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
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开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
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10552
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如果确实与公司无关的可以不管 查看全部回复
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留底税额不需要单独做账 查看全部回复
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小黑
什么服务费跟收入直接相关吗 查看全部回复
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重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
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悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
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因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
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对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
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您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
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计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
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一般金额不超过500元不需要发票,超过500元就需要发票入账了 查看全部回复
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进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
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减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
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你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7773
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
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可以不结转 查看全部回复
5508
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
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缴费记录报销 查看全部回复
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借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
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付多少冲多少 查看全部回复
8090
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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进项和销项的大类保持一致 查看全部回复
6162
自产的吗 查看全部回复
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如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
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不能报销,需要新的发票章盖章才行 查看全部回复
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开发票是否需要填写申请,这个看公司内部制度规定,法律是没有强制规定的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,财政部 国家税务总局关于农村税费改革试点地区有关个人所得税问题的通知 财税〔2004〕30号 一、农村税费改革试点期间,取消农业特产税、减征或免征农业税后,对个人或个体户从事种植业、养殖业、饲养业、捕捞业,且经营项目属于农业税(包括农业特产税)、牧业税征税范围的,其取得的“四业”所得暂不征收个人所得税。 查看全部回复
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开多少,做多少费用 查看全部回复
5913
现代服务,经纪代理等 查看全部回复
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属于个人自负的费用。通过其他应收款科目处理。届时收回个人资金。属于公司承担部分作管理费用处理。 查看全部回复
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你好,是什么行业? 查看全部回复
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4811
可以的 查看全部回复
6653
你好,不可以 查看全部回复
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正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
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借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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升成一般纳税人 查看全部回复
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如果单位在无需办理税务登记的自然人处花费500以下的注明身份证,支出项目的收据可以扣除 查看全部回复
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做招待费,没有发票的,汇算调增 查看全部回复
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预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10077
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7281
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6220
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5490
您好 查看全部回复
5900
什么性质的社保 查看全部回复
7475
Christina
不常发生的业务偶尔开一两笔是可以的,如果业务量较多建议去相关部门增加业务范围 查看全部回复
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吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4768
有相关经营范围的可以 查看全部回复
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您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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可以用对方那两复印件盖发票专用章后入账 查看全部回复
5173
您好,都行 查看全部回复
6402
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7483
不可以 查看全部回复
17797
你好,视同买断的不需要单独开发票,不是视同买断的单独开手续费发票 查看全部回复
4753
做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
9226
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7388
李钢老师
你好,开发票与公司以前是否有业务没关系,内部公司开票属于关联交易,实际工作中也是存在的,合法的,结论:开票本身是可以的 查看全部回复
7156
如果是挂靠业务,就是挂靠方开 查看全部回复
5875
你好能发一下发票吗 查看全部回复
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8100
电子税务局领取后读入 查看全部回复
4934
2020年入账了吗? 查看全部回复
6248
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5985
账号正在注销中
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
5346
放收入作为附件 查看全部回复
工程服务发票的话需要备注工程地址和工程名称 查看全部回复
10150
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5940
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