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王苗苗老师
要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
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税务师晓雨
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1634
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
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杨英芝老师
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1315
李伟老师
你们是不是还没有发放工资呢 查看全部回复
1425
andy老师
借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
3779
tammy老师
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
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老板的钱存在银行里面没写实收资本可以当实收资本入账吗,如果没有写备注的话,建议先跟老板确认清楚,转公账款项的目的是什么 查看全部回复
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不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
1884
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1836
patience
您好,社保缴费日期是截止到什么时间,目前咱账户余额不足不能缴费,请及时保证账户余额充足。否则超过征缴期的话是有滞纳金的,对欠费按自征收计划征缴期满的次日起至缴纳当日止,按日加收万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1542
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
1006
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2267
Leaf
货币资金包括银行存款,现金等 查看全部回复
1712
西贝老师
同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
1449
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
1541
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2625
财务费用 查看全部回复
2041
先检查原因 查看全部回复
1330
生产成本 查看全部回复
1210
是长期dai款还是短期借款 查看全部回复
1454
是重复发放工资了么 查看全部回复
838
燕子老师
为什么会多发呢?是工资计提的少了吗?如果是计提少了那就补计提工资200 查看全部回复
1468
除了自然人以外,如果受票方是企业或是个体工商户,银行账户、地址、电话,都是必填项。如果是个体工商户的话,如果没有对公账户,可以填法人的银行账号 查看全部回复
1644
安叔老师
需要的, 查看全部回复
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是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
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同学你好,筹建期间的费用都可以计入开办费呢,手续费可以计入管理费用-开办费的哈 查看全部回复
1002
你给的表格里已经有分录了,你可以按照这个分录进行调整,如果你做分录时,系统没有相关科目,就需要问审计人员,这个分录该具体录在什么科目上。 查看全部回复
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银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1835
要做什么,写分录吗 查看全部回复
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借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
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一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
2043
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2674
就银行业务回单可以不,可以 查看全部回复
1235
云峰老师
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
1117
一般是会计编制 查看全部回复
1826
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
1829
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
1475
Annina老师
借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
1328
“本期金额”,“本期”是指报表所属期,填报本年1月1日至本年上月最后一日的累计数据;第2列“上期金额”,填报上年同期的累计数据。 查看全部回复
2012
这个工资表审核制度是由公司内部制度决定的,一把工资表是人事制作,会计审核,领导审批,出纳上传系统发放 查看全部回复
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应交税费余额不是平的么 查看全部回复
953
不一定非得公户转入啊,也可以私户转入的 查看全部回复
1384
您好 查看全部回复
995
你好同学 借:短期借款40000 dai:银行存款40000 查看全部回复
982
同学你好,没有流水也需要每月在网银操作一下对上,就是例行任务 查看全部回复
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真实的交易是可以的 查看全部回复
1032
Lucky
可以提备用金 差旅费 查看全部回复
1499
借 银行存款 dai 应收票据 查看全部回复
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资单明细是什么 查看全部回复
870
如果公司是一般纳税人的话,可以的抵扣银行手续费专票的 查看全部回复
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同学你好,网商银行是阿里旗下的互联网平台银行,有流水的话也是要入账的 查看全部回复
2031
流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应付股利、应交税金、其他暂收应付款项、预提费用和一年内到期的长期借款等。 查看全部回复
1570
收到 查看全部回复
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民办非企业产生的银行手续费记到其他费用 查看全部回复
2632
1.资产负债表未分配利润科目期末数=未分配利润科目期初数+利润表净利润科目累计数 2.资产负债表中货币资金期末余额与期初余额之差=现金流量表中现金及其等价物净增加 查看全部回复
1685
是的,利息支出变少了,就冲减你的财务费用 查看全部回复
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企业支付的各项税费是指企业在一定时期内取得的营业收入和实现的利润或发生特定经营行为,要按照规定向国家交纳的各项税费,包括增值税、消费税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、车辆购置税、印花税、企业所得税、个人所得税、教育费附加、地方教育费附加等。 查看全部回复
1916
分情况处理 查看全部回复
5596
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1332
木言
这个背书是背书给银行委托收款的 查看全部回复
1153
购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
1561
意思是之前先预支的银行存款,报销的时候多报销部分使用现金支付是吗? 查看全部回复
1689
wam
有这个重分类? 查看全部回复
1178
隋文老师
初期数据按实际金额来 查看全部回复
1763
如果科目余额有问题的话,知道是从什么时候开始有问题的么 查看全部回复
1583
是采用的什么会计准则 查看全部回复
资产负债表 资产=负债+所有者权益 利润表的利润等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数 现金流量表的期末现金数等于资产负债表货币资金数 查看全部回复
2522
先一般再基本户 查看全部回复
1657
需要的 查看全部回复
1302
同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
1718
个人甲跟公司是什么关系 查看全部回复
1589
杨老师
可以 查看全部回复
1815
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1234
折算哪一个项目、 查看全部回复
3389
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1695
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1206
是采用的民办非营利组织会计制度么 查看全部回复
1053
同学你好,讲22年业务和银行流水核对无误后,录入银行存款期初余额是可以的哦 查看全部回复
你好同学 查看全部回复
2291
侯保林
汇率差额计入到财务费用-汇兑损益科目 查看全部回复
1495
可以,余额相当于在产品 查看全部回复
1280
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1031
不能 查看全部回复
1533
什么备用金账户 查看全部回复
支付其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
975
你好同学, 第一、要征得领导同意 第二、然后,先和内部业务部门核对 第三,再后征得领导同意后,对外发对账单,明确仅为对账用 查看全部回复
2879
电子承兑汇票一般需要在7个工作日内签收,但是电子承兑汇票一般不会自动撤回。如果需要撤回电子承兑需要手动撤回的。每个银行的规定可能有差异,具体的建议再跟主管开户行确认一下。 查看全部回复
1925
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
1238
嗯,是的,缴纳时,应交个人所得税是记在借方 查看全部回复
1203
哪一个科目 查看全部回复
1705
是先预支了款项么 查看全部回复
1204
首先为什么要低价销售,是产品滞销了,还是什么 查看全部回复
951
不会你的结转分录做的对的话,最后会结平 查看全部回复
2224
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
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856
在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
2576
你好同学,统一一个口径。哪个错调哪个 查看全部回复
2429
除了损益类科目没有余额 查看全部回复
2232
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