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木言
本年累计是1-6月,本期金额是4-6月。本年期初是12月末,本期期初是3月末 查看全部回复
4243
甘老师
季度申报的现金流量表中的本年累计数是上季度+本季度合计 查看全部回复
9415
杨老师
货币资金填写是对的 查看全部回复
2980
Harry老师
你好,如果账压根没做,从头开始,重新建账,把银行流水打出来,按月把没做的流水做进去。 查看全部回复
3526
李伟老师
可以直接对公转账,给对方索要发票 查看全部回复
2641
孙老师
建议以后规范处理,让代理开发票,你们对公付款 查看全部回复
2114
许老师
直接补开发票正常入账就好 查看全部回复
3409
做分录? 查看全部回复
5546
你好同学,平台规定,不同问题单独提问哦 查看全部回复
10102
需要的 查看全部回复
5033
1.不影响利润表 查看全部回复
5897
安叔老师
银行存款数字录入错误,银行存款余额就和银行对账单的余额不一致了,要检查原因 查看全部回复
3017
你们的账户出去一笔款 查看全部回复
27534
你好,需要把进项税额转出dai方余额转入"应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费---应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
3260
现金流量表期末现金余额应该等于资产负债表中的货币资金的期末余额。货币资金是资产负债表的一个流动资产项目,包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。 查看全部回复
5553
经调节后的银行日记帐余额=256+6.8-8.6+7.5 查看全部回复
3090
以银行资金账户余额为准,数字化平台中的资金余额可能会存在延迟 查看全部回复
3183
建议以银行资金账户余额实时数为准,其他系统一般会实时同步,但是不排除记录有可能会延迟的可能。 查看全部回复
2616
厚积薄发
不用填 查看全部回复
4465
下个月工资表多扣他一个月的就可以 查看全部回复
3656
小小
应该不会有什么影响 查看全部回复
4244
tammy老师
什么原因对不上,把银行存款日记账拿出来查看下 查看全部回复
4022
年初数15万不用填写,只用填写本月或本年发生数字,收到其他筹资活动有关现金填写17行 查看全部回复
4486
现金流量表根据实际发生的现金流入和流出编制 查看全部回复
4794
如果银行的帐对不上正常,你应该要反结账到2021年去做 查看全部回复
3560
补记这笔财务费用啊 查看全部回复
4706
是什么原因形成的呢 查看全部回复
3351
Leaf
对 查看全部回复
3885
银行存款需要查明差异的原因,如果无法查明,可以根据现有银行的余饿重新录入期初余额,发票系统和实际发票一致,都需要查明原因,并调整, 查看全部回复
3646
高老师
可以的,根据公司具体情况处理 查看全部回复
3858
石老师
退回50000的原因是什么 查看全部回复
2759
Yan
电子版银行对账单可以在网上银行下载 查看全部回复
3538
哈哈老师
这个和账上的银行明细和银行对账单一笔一笔核对 查看全部回复
3318
这个得和银行对账单核对看看错在哪才行 查看全部回复
3412
利润与银行余额没有直接关系,例如:当月赚了100万,但预付货款30万,没收回来的应收30万,买设备20万,如果不考虑期初银行余额,帐上会有100万吗? 查看全部回复
3650
交通银行的余额对不上的金额有可能不是你这笔引起的 查看全部回复
3568
不影响现金流量 查看全部回复
9655
对不上有很多因素,可能存在未达账项,可能您漏记账或记错了账,也有可能期初余额已经对不上,需要每笔核对一下 查看全部回复
4993
在建账套时候期初银行存款余额没有入,如果你金蝶可以补录可以的 查看全部回复
4575
归老师
根据你们的管理要求 一般来说是没问题的! 有些公司手续费平时不做账的 月底才做一次账 很正常! 查看全部回复
5325
新建账套,期初数以上一年年末数据为准 查看全部回复
3661
易老师
嗯嗯,对的 查看全部回复
4210
小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
3050
Amy老师
不用。平时做账根据银行与现金每个月的明细来入账即可。 查看全部回复
5506
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3312
可以 查看全部回复
3566
肯定是哪里做错了 查看全部回复
3165
是哪种款,货款还是? 查看全部回复
3956
先核对现金余额表和银行存款上面的余额是否对得上,如果资产负债表上的余额可以对得上的话,那就从现金流量表上面去找原因 查看全部回复
11412
M老师
应该不对 查看全部回复
7860
夏老师
分明细填期末余额 查看全部回复
4871
Icy 何
未到期的的是应该在其他货币资金反映 查看全部回复
3198
账面余额与银行对账单余额分别调整后的余额,两者相等 查看全部回复
6723
刘老师
核对银行明细,确定从什么时候有差异的 查看全部回复
3836
根据单位制度来 查看全部回复
3917
经办人身份证明,公章,开户许可证,等 查看全部回复
3962
利润表按照权责发生制核算出的利润 查看全部回复
5069
小黑
那种报表,资产负债表还是现金流量表 查看全部回复
7010
Annina老师
按照银行扣款做 查看全部回复
4301
没有的会计科目应该是结转类科目 查看全部回复
3764
绾绾
不会啊 查看全部回复
2719
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4002
就是你自己在财务软件下载的财务报表 查看全部回复
4494
往来对账 查看全部回复
4562
母公司,借银行存款,dai长期股权投资 投资收益(也有可能在借方)。子公司,借实收资本,dai银行存款 查看全部回复
7714
张老师
稍等 查看全部回复
4177
筱粒老师
第二题,金额记错,公司银行存款日记账应调增1800元 查看全部回复
4886
找出差异项,进行调节,哪些是: 银行已收企业未收,银行已付企业未付企业已收银行未收,企业已付银行未付 查看全部回复
2556
mila老师
您好,应收的期初可以先做的,后面有回款能做上去的 查看全部回复
4311
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5624
银行存款余额调节表主要是通过调整未达帐项来达到核对银行日记帐与银行余额的目的,财务费用记错了,调帐就好,不需要写调节表 查看全部回复
4961
根据您的问题,不是很明白您想问的是什么,可以描述详细一些吗? 查看全部回复
3832
是银行回单的录入顺序不是按序时录的吗? 查看全部回复
5007
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3597
操守为重
倒查,做银行存款余额调节表 查看全部回复
3924
大宁老师
借:银行存款260000 预收账款280000 dai:主营业务收入461538.46 应交税费~应交增值税~销项税额78461.54 查看全部回复
4046
未达账项没有找全,无他。 查看全部回复
3642
andy老师
银行存款不可能是负数,你要是账记错,先去调账 查看全部回复
7775
王苗苗老师
没有做账的就补记,补记完还不对,那需要找到原因,再调 查看全部回复
3319
您好,这种情况需要找到是从哪个月开始不一样的,找到以后核对当月的银行账和银行对账单看看差额在哪里 查看全部回复
5663
你好,期末现金及现金等价物的余额数字和资产负债表中的期末货币资金数字相符 查看全部回复
3525
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
5510
可以调整,这属于错帐,直接更正就可以 查看全部回复
4422
如果内账都是按照价税合计做的,税费记到费用类或者税金及附加都可以,内账本来就是违规的,也就不按照正规的做 查看全部回复
5814
郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
6370
长期这样,银行可能会被冻结 查看全部回复
5271
现金和银行是分开登记的 查看全部回复
4068
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
4041
你好,做帐、记帐数字一般是四舍五入到小数点后两位,你的余额到小数点后三位? 查看全部回复
4328
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6206
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4551
税务师晓雨
钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
3450
只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
5160
这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
9020
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12097
企业已收 银行未入账这一栏 查看全部回复
4510
李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5438
这样吧,我给你一个自动生成的银行余额调节表,填完数据直接就生成了 查看全部回复
5964
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45601
您好 查看全部回复
7929
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