通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
去年12月份因为我开票开超了,导致公司缴纳6w.税款,今年1月份冲红,但是我又重新开具发票了,老板意思是:想把这笔钱退回来,打算4月份只冲红,5月份退税,请问能否退税?手续流程是如何?,管理员会不会查?因为是接兼职的,现在弄得挺麻烦#出纳#
3022
建筑行业联营体开票、收款涉及税务问题(三流一致)期待各位大佬解决疑惑,谢谢! 我单位甲和乙共同中标一项目,甲6乙4。方案3种,2、3是否可行及注意事项? 1.甲乙分别向业主开票,业主打钱到各自账户; 2.甲作为牵头方向业主开票,业主付款给甲。乙向甲开票,甲付款给乙。 3.甲乙分别向业主开票,业主打钱到甲,甲在把钱给乙。#房地产#
9222
我们请了一个装修公司给我们装修办公室。装修完以后,对方要给我们开具普通发票。请问正确的开法和注意事项是什么?比如开票大类如何写,备注栏需要备注吗?如果您有这样的样票,可以发一张给看看不?谢谢老师#工业制造#
8593
我公司是一般纳税人,然后开票的话是勘测费6%现在税务局管理员打电话叫我公司享受加计抵减政策,我看我公司开票是勘测费,属于现代服务,那我是不是完全可以享受政策,抵扣增值税是不,就想老师帮我判定一下,我公司是不是可以享受#建筑工程#
2628
我们是9%的税率改造和建污水站, 按预收款开票并确认收入的,按账面发生成本结转成本的,如果对方预付了款开票确认了收入,因为合同写明签订合同的时候预付30%款并开票,但此时还没发生成本,我是不是必须预估成本?#建筑工程#
2961
之前开票出去账上挂了应收,然后对方转钱进来,比账上应收大,多余部分挂了预收,后面开了发票出去,发票金额比预收的大,可以这样子做分录么?借:预收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费:应交增值税-销项税额。#初级#
3266
装修公司会计,就是甲方把活让丙方干,但是发票从乙方开,钱也是先打到乙方,然后再有乙方转给丙方,我们就是乙方,事后丙方不给我们开票,甲方就是想让我们白干活,走账开发票,钱从我们这过一遍,我们该怎么做呢?#建筑工程#
2855
我是民办学校,学生来缴费,我就开学费发票给她,但是后期,这个学生不读了,我要进行退学费,比如,他上了3个月,不上了,但是我已经开票了,而且,我已经报税了,这怎么处理,新手,不太懂#其他行业#
3547
比如说现目前有A公司和b部门,它们是一家公司,收付款都是由A公司支付和收,开票也是A公司,实际发生经济业务的是b部门,现在两个要合并,重新建账,以A公司为主体,b部门的所有科目余额和A公司科目余额加在一起,重新录入新建帐套期初余额,会计分录咋做呢?#工业制造#
3346
我是销售方,去年12月客户开的红字信息表,公司未开票,也未计入上年收入,2月给客户开的发票,收入是否应计入以前年度损益,汇算清缴调增收入,但是2月申报增值税的时候跨年开票的这个业务,该怎么申报?#商业#
4710
住宿酒店微信付款单位是“华住酒店管理有限公司”,酒店发票名称是“温州XX投资管理有限公司”,这种收款单位与开票单位不一样的发票正规吗?好多酒店这样,酒店那边解释是加盟的,所以不一致。但是就会计上来说的话,不是收款和开票的是一致的吗?#餐饮酒店#
16730
保安公司,主营业务成本是保安工资,可是这个月开票收入只有18000,保安工资30万,这就导致了主营业务成本高于主营业务收入了。这种情况如何处理?如果我把保安工资发放先放到其他应付款什么的,不结转太多主营业务成本可以吗?#服务业#
3513
我们要收客户A 金额1500元,但客户A正好也要给我们付金额5000元,于是客户直接给我们付了3500元,给我们开票金额3500元。那我们还用给客户A开票吗?后续我司账上客户A就会有应收借余1500,后续账上怎么冲抵呢?#房地产#
2767
委托外单位加工,本公司发出部分材料,分录作借 委托加工材料 贷库存商品。部分材料外单位包料,加工完成后开票中不含我司发出的材料。我司入库后,此商品直接销售的。做借库存商品 贷 应付账款 委托加工材料#商业#
3522
我们是环保整改企业,按开票收入确认收入,同时结转账面成本 1. 3月开票并确认收入10万 借:应收账款 10 贷:工程结算 10 借:工程合同-合同毛利 10 贷:主营业务收入 10 2.因为疫情没施工,没有成本,按预估的收入的60%结转成本(这个对吗)#出纳#
3729
A公司2021年10月份收到B公司咨询费3000元,没开票。A公司做预收款项。 2022年2月A公司收到B公司剩下款项3000元,A给B开了5500的普票,剩下500元A公司通过公司公账转给了B公司财务做商务费,请问2月该笔业务怎么做分录#初级#
3636
你好,我们是环保整改企业,按开票收入确认收入,同时结转账面成本的,不按完工百分比确认收入的 1. 我这个月开票确认收入10万 借:工程合同-合同毛利 10 借:银行存款 10 贷:主营业务收入 10 贷:工程结算 10 因为疫情没施工,没有成本,我按收入的60%结转成本 2. 借: 主营业务成本 6 贷:工程施工-合同毛利 6 可以吗 3. 这个合同只发生了1万成本 那 借:工程施工-合同成本 1 贷:银行存款#建筑工程#
2632
请问丙公司有关系和甲签订合同,但具体业务由乙配送给甲,丙收到货款扣除管理费再支付给乙公司,丙公司要怎么签订合同,丙收到货款,贷方计入什么科目,需要开什么发票,支付给乙的会计账务和具体开票#商业#
3625