我属于付款方,由于经费有限,所以分次支付价款,要求销售方开票时,正确的做法是每次付款,都让对方按照实际支付金额开票,还是按照合同金额全额开票,账上记为应付账款,每次付款,转应付账款#其他行业#
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小规模纳税人,跨年的无票收入怎么记账。(2021年公司以外的某个人给公司转了一笔钱,以为后期会开票,当时做了借:银行存款,贷:应收账款,的分录,等开了票冲应收,结果人家一直不要票,现在都22年了,我该怎么记账)#服务业#
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老师好,我们行业属于技术服务行业,每个单子由业务开发,服务,开票,回款。开始到完成有三到五个月周期,请问我们适用哪种成本核算方法。有没有哪种成本核算方法能细致到核算出每个单子的成本。#高新企业#
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老师在吗,想问下增值税申报问题 :上月未票收入3820754.61元税额229245.39元,本月实际开票销售额3820754.71元,税额229245.29元,存在0.1元尾差,在本月申报负数未票收入-3820754.71元, -229245.29元,比对不通过怎么办?#其他行业#
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我们公司是个体,开出去的销项票,但是另外的公司没有开给我们进项,是开给我们另外一个个体的进项,我们会不会成为重点稽查的对象?因为我们开普票的是个体,只有销项,没有进项,就相当于是开普票的个体,只出不进,其他的公司开票没有开给这个开普票的个体?#其他行业#
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年底交所得税发现开票开超了,成本费用太低,导致现在报所得税不是小微了。想弥补一下,打算把挂在预付账款上(已付款未开票)的供应商在1月开票抵减企业所得税。当时付款做的账是借:预付账款,贷:银存。请问现在12月的账务怎么处理?发票1月开。还是说不用调账,到时候汇算清缴调减?#建筑工程#
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老师您好,我公司老板开了A B两个公司,实际运作的只有A公司,但是会把A公司的发票匀一些到B公司,B公司的存在是为了给A公司避税,这样应该要怎么做账呀?比如A公司的供应商开票给了B公司,B公司也会开票给A公司客户,但是A B之间、B公司和A公司的供应商客户之间,都没有实际的业务发生#服务业#
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老师好,我们是建筑劳务分包公司,给对方开劳务费,我个税系统是按全年12月,每个月计提的人员工资,账上也是按月计提工资,实际全年的业务7月份就完成啦开票确认了收入,那转成本时候7月前的可以转,那7月后的怎么转,因为要收入和成本匹配#商业#
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不含税货款是5259元,现在客户要求开票,我们收10个点的税点,那开票5259元,对公付款5259元,私账付款525.9元税点,这样对的吧?现在客户一直要把525.9元的税点加上5259元一起对公付过来,也要求我们开5784.9元的票,这样不对吧,要怎么和她说呢?#出纳#
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老师,2021年我们有一笔应收款,但款和发票都需要在2022年才开票和收到款?需要在2021年确认成无票收入吗?还是直接在2022年确认收入?那如果是按2021年确认收入,增值税申报要怎么申报?#服务业#
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机械租赁公司,经营范围是建筑工程机械与设备经营租赁,增值税税种认定是有形资产租赁的增值税税率13%,货物及劳务怎么是灰色的,不能填申报,开票开的是货物,金属制品,1%的税率,怎么申报啊#其他行业#
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老师,现在小规模企业季度45万以内免增值税,我们公司没有开票的收入含税10万元,那我这个10万不需要缴纳增值税,是按照3%的征收率来算税,还是按照现在优惠政策1%来算税呀,账务要怎么处理呢?#服务业#
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你好老师,请教一下,公司自行研发的软件已经结转成无形资产了,暂时未摊销,目前有一个项目,已经开票了,销售了这个软件,这个软件如何结转成本呢?我的想法是,借主营业务成本,贷无形资产,这样是否正确#高新企业#
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企业当月要销售商品,但是没有开票,只是做了发出商品,那产品入库前是剔除销项税之后按照生产成本的比例来结转生产成本直接和间接成本吗 是含税收入/1.13*收入的80%直接结转直接材料,然后直接人工是*56%,剩下就是间接费用吗? 辛苦帮忙老师解答,谢谢#工业制造#
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我们研发一个新的产品,将样品卖给客户,21年收了一部分合同款,开具了对应的发票,现在样品还未完工没有交付。去年开发票做账时只确认了销项税金没有确认收入。现在我的账面收入和开票系统收入对不上,报税的时候是不是应该与开票系统一致,但是我的账面收入就不一致了。该怎么处理?#房地产#
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小规模纳税人,本季度有十万对公户收款,应收账款借方有余额12000元,已开票销项金额10000元、销项税额100元、可以这样写分录么? 借:银行存款100000 贷:应收账款12000 主营业务收入87128.71 应交税费-增值税-减免税额 871.29#商业#
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老师,请教您一个问题:就是我公司是中介服务的,然后公户收到一笔跟客人的和解款项,本来是提供给我们的服务,客人没给,我们就起诉他,然后法院执行他就转了中介服务费过来,但是不用开票,那这个我做会计分录的话是怎么做呢#服务业#
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