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高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
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归老师
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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Annina老师
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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哈哈老师
从四月到到现在一直都没申报个税吗?前几个月的需要去税务局申报 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
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税务师晓雨
需要的 查看全部回复
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您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
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您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
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您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
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您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
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您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7857
李伟老师
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
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您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
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您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
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如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
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我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
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COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
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亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7380
您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
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andy老师
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
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反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
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您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
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就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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维修费的话需要按照加工修理修配申报增值税 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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Karina老师
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
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您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
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现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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8271
什么报表? 查看全部回复
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对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
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你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
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这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
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乐老师
是 查看全部回复
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登录所在地区的电子税务局后,在申报表查询及打印中,可以打印出来相关的申报表 查看全部回复
你换个浏览器试一试 查看全部回复
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这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
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一个员工也没有? 法人呢 股东呢? ? 查看全部回复
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装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
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买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
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个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
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史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
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您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
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您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
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归朝杰
是职工食堂么? 查看全部回复
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七月份申报增值税了吗 查看全部回复
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您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
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分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
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衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9855
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
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您好,金额小的话,直接记到低值易耗品 查看全部回复
7128
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
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您好,根据《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)第五条规定:个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
6147
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9819
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7470
您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
8829
您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
9549
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
8055
您好,不算逾期的 查看全部回复
10539
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10197
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8775
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
您好,可以打开电子税务局查看税款所属期,有的是按年的,有的是按月的 查看全部回复
9810
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6282
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9360
您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8253
您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
12303
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11628
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
7344
您好,请问你们是哪个行业的,用于什么业务的呢 查看全部回复
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14355
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15804
您好,其他有形动产租赁 查看全部回复
6777
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7263
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