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影亦老师
甲公司3万元确认收入 开学收到款时 借:银行存款 3万 dai:预收账款 2018.3.1 借:预收账款 3万 dai:主营业务收入 万 借:主营业务成本 4万 dai:应付职工薪酬 4万 查看全部回复
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签订后构成劳务关系哈,不会有什么伤害,只要离职提前三十天书面通知甲方公司即可 查看全部回复
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按照收益劳务数量 查看全部回复
3204
mila老师
需要的 查看全部回复
5824
张老师
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4294
高老师
如果对方是一般纳税人要专票,按第二种 查看全部回复
6293
Annina老师
不可以 查看全部回复
2991
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5002
可以 查看全部回复
4642
Amy老师
看税务局有没有把这个代开的4000的发票的个税有没有征收,这个税费是否是公司付的,然后公司和这个个人之间是如何协商的。 查看全部回复
4100
李伟老师
借管理费用-工资10800 管理费用-社保公积金1000 dai应付职工薪酬-工资10800 应付职工薪酬-社保公积金1000 缴纳社保公积金 借应付职工薪酬-社保公积金1000 其他应收款500 dai银行存款1500 发放工资 借应付职工薪酬-工资10800 应付职工薪酬-社保公积金1000 dai其他应收款500 银行存款11300 查看全部回复
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小规模如果开的专票也是可以抵扣的,可不可以抵扣主要看是专票还是普票 查看全部回复
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如果是直接提供服务的人员工资是可以作为成本的 查看全部回复
4513
Icy 何
入主营业务成本 查看全部回复
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建筑服务*工程款 查看全部回复
4499
venus老师
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4047
收购之前a与c是什么关系 查看全部回复
3265
1.a?c?d 查看全部回复
3156
是的 查看全部回复
4020
销售后需要结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3170
建议重新以公司的名义和对方签订合同,对过程中真实发生的支出纳入公司核算,这样一般来说是不会有什么影响的。 查看全部回复
3168
同学你想问的是什么? 查看全部回复
3660
维修费算费用 查看全部回复
3642
而已老师
对方可以暂估成本 查看全部回复
3352
橘子
视同收入计算企业所得税 查看全部回复
3498
调整的成本是这个月发生的,还是在结转前就发生的? 查看全部回复
3274
21年暂估 查看全部回复
3115
你们是没有成本票 查看全部回复
3297
利息进财务费用 查看全部回复
3900
都可以 查看全部回复
4804
xinyue
另外3人的成本以工时为基准在项目间分摊。 查看全部回复
2931
借利润分配-应付利润,dai应付利润 查看全部回复
6467
筱粒老师
2017变动成本=120000*60%=72000 2017固定成本=50000*50%=25000 2017边际贡献率=(160000-72000)/160000=55% 2018年固定成本=25000+4000=29000 2018年保本额=29000/55%=52727.27 2018年保利额=(29000+14000)/55%=78181.82 查看全部回复
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有可能是没有上传发票,你让对方上传发票后再看一下 查看全部回复
3200
大宁老师
缴纳了那些税费?增值税,附加税嘛? 查看全部回复
3179
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
3300
如果业务确实是个人和公司开展的业务,可以①个人名义让税局代开发票 查看全部回复
3398
按照税务要求更正申报就好 查看全部回复
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可以启用辅助核算 查看全部回复
3034
水电费发票是房东抬头的税前不能扣除。 查看全部回复
3838
不能 查看全部回复
13180
收到税局退回的所得税分录与汇算清缴时分录的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4028
一般不可以 查看全部回复
3165
看公司规定,有的规定不可以 查看全部回复
4788
一般这种是个体户多 查看全部回复
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个体户一般是工商部门颁发的证,在税务部门个体户可以是小规模,也可以是一般纳税人 小规模和一般纳税人税种差不多,一般有增值税,印花税,附加税等等,个体户小规模纳税人有时可以核定征收。小规模纳税人征收率有3%,一般纳税人根据经营业务有13%,9%,6%等 查看全部回复
5995
借:在建工程500 dai:应付职工薪酬500 查看全部回复
4107
可以,正常做账 查看全部回复
3881
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3443
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
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直接对A项目负责的人的工资全额计入A成本,其他则按照实际情况分配一定的费用到A项目 查看全部回复
2775
600+1000*13%+1000*10%=830 查看全部回复
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4178
属于你的销售合同的成本 查看全部回复
3996
可以计入在建工程科目 查看全部回复
4518
可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
4845
直接材料就是直接用于产品生产的材料 查看全部回复
3702
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
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一般纳税人提供劳务派遣服务可以选择按照差额计税的方法计算增值税,征收率是5% 查看全部回复
2820
结转成本一般是根据业务结转的 查看全部回复
3090
会计按照权责发生制做账,属于当期的成本费用的,做到当期 查看全部回复
2549
是的,您的分录是正确的 查看全部回复
2842
如果成本(固定成本或者变动成本)增加,那么息税前利润利润是反方向变动的,就是负数。 而销售量增加,那么息税前利润也是增加的,同方向变动,所以是正数 查看全部回复
3355
安叔老师
可以作费用,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
3618
计入财务费用或者冲财务费用 查看全部回复
3029
微尘
存货一般是为了卖 查看全部回复
5464
莹老师
ABDE 查看全部回复
4097
没有真实交易的开票属于虚开,是违法的 查看全部回复
4055
个人代开发票 查看全部回复
4228
小黑
单价不含增值税的话,借银行存款10*1500*1.13 dai主营业务收入10*1500 应交税费增值税销项税额10*1500*0.13 查看全部回复
6274
找第三方评估房子原值 查看全部回复
3392
同学想问什么问题? 查看全部回复
4041
冯冯
未确认完的5万是什么情况 查看全部回复
4128
看公司的经营范围,开出的发票符合公司的经营范围,以发票内容入账 查看全部回复
3270
还有税金 查看全部回复
2704
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4044
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3431
根据业务据实处理 查看全部回复
2851
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3843
先计入研发支出-费用化支出,再费用化 查看全部回复
3583
不可退 查看全部回复
4211
有发票的就可以 查看全部回复
3460
你们是销售么 查看全部回复
3708
需要冲暂估,然后重新编制凭证 查看全部回复
2926
可以开工程服务发票,税率9% 查看全部回复
8909
如果是收到咨询工程造价的咨询费计入主营业务收入 查看全部回复
2794
建筑服务劳务一般纳税人9% 查看全部回复
4007
是长期入驻那个项目吗? 查看全部回复
3378
当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
3492
跟公司一样的,股东会决议,变更申请,新法人信息 查看全部回复
4144
成本高是相对的概念,一般餐饮成本高是有可能本身菜品的毛利就不高,而其他人工,场地租金什么的又比较高,最后就可能让人感觉成本高 查看全部回复
4207
发票能拍个照吗? 查看全部回复
3364
若鱼老师
快递费取得的增值税专用发票可以用于抵扣销项,应该计入应交税费。 查看全部回复
3968
收入为63000,返还收入的35%后剩余47250,成本是53000,所以亏损额为5750 查看全部回复
3534
你铁路运费直接计入库存商品的成本即可 查看全部回复
4247
对 查看全部回复
2956
你说的下个月用是入帐吗 查看全部回复
要先计入制造费用,月末分配到生产成本 查看全部回复
2835
主要看一下你们当前的利润有多少 查看全部回复
4662
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