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Karina老师
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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Annina老师
把流水账拿来一笔一笔核对,找出账实不符差异 查看全部回复
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哈哈老师
您好,有什么能帮到您的? 查看全部回复
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发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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通俗点说免征增值税就是税法规定不征收销项税额,同时进项税额也不可抵扣,即征即退就是税务机关在征税时全部或者部分退还纳税人的一种税收优惠。 查看全部回复
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COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
鸡苗的采购成本 查看全部回复
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员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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您好,您说的正反算法是哪种算法? 查看全部回复
8262
是7月份的发票吧? 查看全部回复
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您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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单位是工业企业吗? 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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月初当然可以开票 查看全部回复
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从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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直接抵减我们的采购成本 查看全部回复
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换句话说就是请客户吃饭对吗? 查看全部回复
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您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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您好,想问哪一方面的核算呢? 查看全部回复
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
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如果单位研发的医疗产品,注册,可以进研发费用一其他 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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用里程数*每公里消耗的汽油费 就等于这段里程的费用了 查看全部回复
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没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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您好,什么业务,买的什么票? 查看全部回复
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对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
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查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
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您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
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我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
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您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
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无形资产 查看全部回复
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您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
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一般社保增员的时间是每月的5号到25号,月末最后一天不能不能办理增员。 查看全部回复
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可以做一个工时表?考勤系统管理 查看全部回复
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归老师
第一个月用软件么? 查看全部回复
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现在你们单位开始生产经营了吗? 查看全部回复
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您好,请问是要Excel的模板吗? 查看全部回复
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如果金额比较小的话,直接计入管理费用,如果金额比较大的话,则计入无形资产。 查看全部回复
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不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
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您好,年应税销售额是不含税销售额。 查看全部回复
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不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
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我们收到的钱往往都是价税合计的,这时确认收入的时候收入是不含税的,含税收入=不含税收入+税,其实这个1可以理解为不含税的收入 查看全部回复
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您好,您指的纳税调整的实际案例指的哪方面的? 查看全部回复
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所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
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可以平价把产品销售给B 查看全部回复
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没有问题,客户给你们打的款230万元,收到的时候计入预收账款,开了28万的发票,冲销28万预收账款,剩下的先挂在预收账款就行。 查看全部回复
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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是的 查看全部回复
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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您好 员工要求退回吗?退回部分是公司承担部分 还是代款个人的公积金呢? 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
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您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
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您好,您说的中间的一部分是指哪部分? 查看全部回复
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您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
9846
可以的 查看全部回复
7137
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
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现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
8496
这个什么费用 查看全部回复
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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可以,据实填报就可以;在个人所得税汇算时 多退少补 查看全部回复
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购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
这个应该是自然人的社保,应该是法人的社保 查看全部回复
你需要把业务合同拿到主管税务机关咨询,你符不符合免税要求,如果符合,开票正常开普票,只是你去税务备案了,申报的时候可以填增值税减免表 查看全部回复
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对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
9288
您好,个人所得税是通过自然人电子税务局(扣缴端)进行申报的,申报完以后如果需要缴纳个税,直接扣款或者到银行缴款就行了。 查看全部回复
6822
您是想问福利费的税前扣除标准吗? 查看全部回复
8964
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
7101
你好 查看全部回复
7893
这个没问题,从公司对公账户转过去是没有问题的。 查看全部回复
6687
这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7623
18252
是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
8100
能发图看一下吗? 查看全部回复
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