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哈哈老师
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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Annina老师
图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
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您好,房租需要看你从什么时候付的,比如说您9月份付10-12月的房租就要从10月份开始摊销,如果是付9-12月的话,就从9月份开始摊销 查看全部回复
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高老师
是的 查看全部回复
6723
实发多少填多少 查看全部回复
6255
您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
6804
不用 查看全部回复
6345
这个不能用,必须打印出报销凭证才行,就是那种蓝色的火车票 查看全部回复
13185
把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
6606
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8451
转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
6489
可以,工人签字按手印了就可以留底用于做账。 查看全部回复
9693
您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
6318
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20070
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
9324
归老师
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7533
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13014
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
7929
您好,去年的年终奖是在什么时候计提的? 查看全部回复
8136
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
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安安
什么费用 查看全部回复
7488
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
6957
还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
7677
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7146
李伟老师
您好 查看全部回复
19773
您好,单位发放的月饼一般计入到福利费。 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
5994
一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
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记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
7830
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6894
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
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如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
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您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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您好,请问您一下,当时拖欠的工资没发放,那进行个税申报了吗? 查看全部回复
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您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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您好,您是想问员工个税怎么计算吗? 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
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您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
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根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
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就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
8028
您好,金额大概多少 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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COCO老师
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7875
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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换句话说就是请客户吃饭对吗? 查看全部回复
6462
andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6498
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
7866
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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如果金额比较小的话,直接计入管理费用,如果金额比较大的话,则计入无形资产。 查看全部回复
6084
不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
6525
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9774
嗯 查看全部回复
王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
7794
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
8415
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7308
可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
7704
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6750
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
7128
您好,中午办事刚忙完,不好意思哈 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7542
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
7209
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9567
对,计提房租一般是当月计提当月。 查看全部回复
17640
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
6732
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
6588
moira
你好 查看全部回复
你公式是怎么设置的? 查看全部回复
14922
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6741
不需要再从银行支付 查看全部回复
6786
您好,请描述清楚业务 查看全部回复
8622
对的 查看全部回复
6381
会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
7839
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
归朝杰
这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
15300
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11484
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