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王苗苗老师
可以按福利费入账 查看全部回复
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某某停车场 查看全部回复
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李可可
现金支出凭证 查看全部回复
600
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
燕子老师
借:预付账款-宏达机械200000 dai:银行存款200000 查看全部回复
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放在记账凭证后面 查看全部回复
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支出的用途是什么 查看全部回复
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如果支出是用在研发项目上的算研发费用 查看全部回复
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收款人怎么填,填快递公司 查看全部回复
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是政府给的补助么 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;) 查看全部回复
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李伟老师
什么数呢 查看全部回复
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是dai款买车么 查看全部回复
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电厂免费给我们原材料,账务处理?借 原材料 dai 营业外收入 查看全部回复
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已入账的研发费用-资本化,未形成无形资产,可以费用化,记到研发费用-费用化 查看全部回复
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wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
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非本公司员工的个人进行的分享产品的提成记到管理费用-提成 查看全部回复
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之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
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杨老师.
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
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给专家的评审补助需要附什么凭证,发票或收据,付款凭据 查看全部回复
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纳税调整项目明细表,30 (十七)其他账载金额不填,税收金额填。然后19 (七)罚金、罚款和被没收财物的损失纳税调增 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
572
andy老师
可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
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没有发生资产损失扣除项目,一般是不用填的。但是有特殊情况,会计盈利,税务亏损,比如会计计提了减值(税务不认),这种最后处置就容易出现会计上是收益,税务上处置是损失的情况。 查看全部回复
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李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
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是老板代付押金,现出租方退回收到时计入其他应付款 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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tammy老师
原路退回,冲减之前的账务处理 查看全部回复
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代收代付? 查看全部回复
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不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
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哈哈老师
你好,外籍人在中国设立公司取得的分红是免税的 查看全部回复
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税务师晓雨
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
813
安叔老师
有发票么 查看全部回复
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无形资产评估入账,股东涉及到交增值税,附加税和个税 查看全部回复
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公司买抖音直播+粉的费用怎么入账?可以计入销售费用/管理费用 查看全部回复
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发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
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王佳丽
毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
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1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
986
1341
夏东
一般都是计入固定资产-其他固定资产 查看全部回复
702
什么合同呢 查看全部回复
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有本金和利息,投资款和分红 查看全部回复
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原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
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本公司收到了从其他公司退股收到的分红(借:银行存款 dai:投资收益) 将这笔钱返还到各个相应股东手中 ( 借:未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税) 查看全部回复
原则上,退还的时候,你们给对方开收据就行 但是有的时候甲方比较强势,就要原件,那就把原件拆下来复印一份复印件粘到凭证上,上面备注原件已归还甲方,拿走原件的人在复印件上签字 查看全部回复
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借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
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工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
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合同金额=账上已收款金额+剩余未收金额 查看全部回复
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颜老师
当月计提,当月发吗 查看全部回复
1335
西贝老师
你好,你的标准是说金额还是? 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
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你说的处理是账务处理吗? 查看全部回复
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可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
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对方是个人么 查看全部回复
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主要股东可以登录电子税务局我的信息模块或公司章程上查看 查看全部回复
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最好是先记账 查看全部回复
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你的意思是,这笔款是政府先无偿划给你们的。现在政府说这笔款是对你们公司的投资。然后你们又把款借给了A公司 查看全部回复
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应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
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你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
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冲利息支出 查看全部回复
701
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1410
易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1060
云峰老师
你好同学,达到预定可使用状态了,就可以转固定资产。 查看全部回复
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红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
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你们的目的是什么呢? 每人扣600但是不影响工资?? 查看全部回复
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一般是的 查看全部回复
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是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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独立交易原则,a和b按照购买和销售货物处理,一方是计入库存,成本,另一方是收入;该开具发票开具发票。 2b收到预售款后计入预收账款,待c买水后转收入 查看全部回复
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抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
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你们这个如果当时判断不是全部的权益的话,是需要做负债处理的 查看全部回复
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你好,你的问题主要是公司内控制度,你说的这两个问题说明你们差旅制度是没有规定清楚的,也是你们制度需要完善的地方,在没有规定清楚的情况,就需要看你们怎么执行了。 1个人不太支持按照火车时间,因为等车时间,以及公司到火车站的时间,都属于工作原因,可以是从公司出发的打卡考勤时间(当然也要合理,不能为了补助恶意早出发); 2我个人偏向按照80,不同地域补助不同也是因为和当地消费水平有关,在b地领取b的补助标准。我们公司也是这样的。 以上以后可以修订制度,规定清楚。 查看全部回复
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借银行存款,dai预收账款或者其他应收款 查看全部回复
1085
股权回购产生的利息支出没明白什么意思 查看全部回复
1385
差额是什么? 查看全部回复
1707
国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
1047
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
Annina老师
之间交押金的时候挂帐了吗? 查看全部回复
668
是的 查看全部回复
1243
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1152
景点门票可以入账吗,如果跟公司经营相关,可以入账 查看全部回复
1125
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
1033
Harry老师
你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
1248
是这样 查看全部回复
1286
曹老师CPA
除了共同的16000.剩余的是谁出的?也是共同出的吗? 查看全部回复
1392
同学你好,佛像价值多少呢 查看全部回复
845
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
1023
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1088
可以入账,但是汇算清缴需要调整出来 查看全部回复
1564
研发工具金额大么 查看全部回复
1246
如果有政府文件明确作为股东或国家出资的可计入实收资本,没有明确的计入资本公积 查看全部回复
1451
是管理部门人工工资还是跟工程项目上人员的工资 查看全部回复
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