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王苗苗老师
增值税是季度申报么 查看全部回复
1893
wam
对于是按季申报的,5月开票17万元,如果第二季度的开票额低于30万元,免增值税。 如果第二季度开票额高于30万元,减按1%征增值税 查看全部回复
4864
patience
是多久开30万,是专票还是普票 查看全部回复
5647
甘老师
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
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企业所得税应纳税所得额在300万以下,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4187
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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小规模目前的政策是,原适用3%征收率的减按1% 征收。 查看全部回复
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杨老师
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
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增值税不需要计提 查看全部回复
4865
对,武汉适用个体户双免政策 查看全部回复
9175
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
稍等 查看全部回复
3372
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5144
秦枫老师
购买法拍房和写字楼没区别 那个性价比高买那个 要缴纳契税 购买后要缴纳房产税和土地使用税 如果符合小微企业房产税和土地使用税可以享受减半征收 查看全部回复
2712
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
1534
就是政策出台之前开的免税票,申报时按1%不含税换算。不需更正 查看全部回复
2058
席俊义
不需要的,记账增值税按照票据上记的 查看全部回复
1795
也不一定,有些免征增值税的确认收入时不用价税分离 查看全部回复
2708
是的 查看全部回复
4867
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4138
1%,3%,5% 查看全部回复
2533
在境内发生的应税业务,是可开具专票的 查看全部回复
1941
安叔老师
不可以的 查看全部回复
3092
能开票给个人嘛?可以 查看全部回复
3964
Annina老师
申报无票收入 查看全部回复
1855
现在到年底是3%减按1% 查看全部回复
3564
许老师
1%或3% 查看全部回复
1487
李伟老师
你如果不导入数据,符合免税的就直接在10栏免税那里填写 查看全部回复
3618
享受3%减按1%的政策 查看全部回复
1845
你季度收入超30万了,不能享受普票免征增值税政策 查看全部回复
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先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3379
小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
2285
税务师晓雨
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
1867
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
2757
在自然人电子税务局扣缴端代缴代缴 查看全部回复
2159
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3569
填在未开票收入那里 查看全部回复
1673
开普票么,1% 查看全部回复
2753
专票栏没错啊 查看全部回复
1808
是小规模么 查看全部回复
1915
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2936
按照3%做账,2%作为税收优惠计入营业外收入 查看全部回复
2713
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
你账上的计提增值税也是1个点对吗 查看全部回复
2251
你说的是什么税种,增值税么。如果未开票且未发生未开票收入,就是0申报。 查看全部回复
1665
需要正常申报的 查看全部回复
3983
tammy老师
按实际金额填 查看全部回复
2917
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2632
没达到起征点就享受优惠,不用缴纳税款呗 查看全部回复
2314
通过公司名义卖的话需要缴纳增值税,如果是个人名义卖的话不需要 查看全部回复
2005
什么问题呢? 查看全部回复
2635
月3季9是之前的小规模增值税减免政策 查看全部回复
2201
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
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借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
5748
你问的是企业招收退伍士兵优惠政策还是退伍士兵创业优惠税收政策 查看全部回复
2167
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2110
一共抵减额度是这么多 查看全部回复
2570
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2519
孙老师
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2473
电子发票只能红冲,不能作废 查看全部回复
2162
一般纳税人取得专票可以抵扣的 查看全部回复
1696
含税价和不含税价分别是多少,相差多少 查看全部回复
2682
按照真实的业务处理。去年入账是未开票收入,3月份开票了,把之前的未开票收入红冲掉。 查看全部回复
1776
个体户是民法概念,可以是小规模也可以是一般纳税人 查看全部回复
2418
小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分,实际税率是5% 查看全部回复
2360
稍等哈 查看全部回复
2046
不选择做一般纳税人可以 查看全部回复
2790
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
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确认销售收入,小规模纳税人不管开的是普票还是专票,都要按不含税金额确认主营业务收入,是吗?是的 查看全部回复
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反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
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不需要勾选 是否使用优惠政策” 含税标示含税标志是否需要勾选看自己要求,就是金额是含税还是不含税的,税率是选择1% 查看全部回复
9936
可以勾选,税率选3% 查看全部回复
5997
不能免税,就在附表一适用税率行次申报 查看全部回复
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如果真实业务是分公司与客户实际进行,可以由分公司开票收款 查看全部回复
3755
借:营业外支出 dai:库存商品 dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
3341
你的意思说,有一部分钱没收回来,但是你开发票了是么 查看全部回复
2161
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2524
小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
2935
根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第42号)第二条规定:“航空运输销售代理企业提供境内机票代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向客户收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用后的余额为销售额。差额征税扣除的合法有效凭证包括:(1)国际航空运输协会:(IATA)开账与结算计划(BSP)对账单;(2)航空运输企业:签收单据;(3)其他航空运输销售代理企业:代理企业间的签收单据。 查看全部回复
8476
小规模取得发票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1939
在电子税务局申领 查看全部回复
4594
如果你们长期销售该类食品,建议增加营业范围 查看全部回复
2730
是自产自销么 查看全部回复
3864
小妮老师
就是你们公司成立除营业执照外或牵涉的其他资质 查看全部回复
2678
民间非营利组织会计制度么 查看全部回复
3214
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
3250
按照转售水电暖处理 查看全部回复
2231
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3819
预付账款,通俗的说,就是在没收到发票\货物情况下,预先付给供货商的款项 查看全部回复
3857
3324
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
一般报价是按含税价报价,先确定好不含税价,小规模开普票征收率是1%,开专票征收率可选1%或3% 查看全部回复
2135
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1999
云峰老师
同学你好,是哪一年的业务。可以截图过来吗? 查看全部回复
2049
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