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李伟老师
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
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您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
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归老师
不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
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你说的是盈余公积转实收资本吗 查看全部回复
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Annina老师
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
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哈哈老师
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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新建账,需要银行流水和现金流水 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
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您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
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放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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王老师
您好,问题呢? 查看全部回复
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自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
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这个是正常的 查看全部回复
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您好,这个需要在做账的时候体现的 查看全部回复
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您好,发给员工的什么补助?现金吗? 查看全部回复
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开办费是二级明细科目,主要是核算企业筹办期间的费用 查看全部回复
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您好,两种都是可以的 查看全部回复
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您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
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8676
悠悠老师
借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
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自行选择 查看全部回复
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如果公司实际收到实收资本50万的,税务要申报印花税 查看全部回复
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会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
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找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
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andy老师
收到补助时 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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单独签合同 查看全部回复
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您好,如果实在需要这么操作的话,甲方需要乙方和丙方提供他们两方签订的代收款协议才行。 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
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会影响2020年的净利润 查看全部回复
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不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
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领用了做出库 查看全部回复
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您好,调账,调整无形资产入账价值,然后重新计算摊销 查看全部回复
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没有影响 查看全部回复
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您好,符合条件可以使用 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
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您好,您表达的意思是把节省的油调整一下吧? 查看全部回复
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借银行,dai投资收益 查看全部回复
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分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
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和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
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您好,物业费可以进管理费用~物业费 查看全部回复
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您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
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王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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可以进管理费用 查看全部回复
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李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
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纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳房产税 查看全部回复
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这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
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包工包料9%用一般计税,甲供材简易计税,只能用一种 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
20年 查看全部回复
8928
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5706
您好 查看全部回复
7425
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
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高老师
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可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
6453
7605
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7146
高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
7101
您好,可以。 查看全部回复
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一般在建工程一其他和在建工程一财务费用是分开的 查看全部回复
19800
进营业税金及附加 查看全部回复
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就是厂房投入使用前的租金对吧? 查看全部回复
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第一、如果你们缴房租都有发票,那么房东需要交纳房产税,一般按照租金缴纳房产税,如果你不缴租金,税局按照房产原值*1.2%缴纳房产税,这个税你是否需要承担。 查看全部回复
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问题没有描述清楚 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
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没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
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更改二级科目 可以这样冲回的 查看全部回复
您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
18063
可以按照财务报表上面的项目进行清理 查看全部回复
您好,多大的金额呢 查看全部回复
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城镇土地使用税 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9360
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
7920
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8082
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11700
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8748
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6876
您好,房租需要看你从什么时候付的,比如说您9月份付10-12月的房租就要从10月份开始摊销,如果是付9-12月的话,就从9月份开始摊销 查看全部回复
7677
6723
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12699
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