登录/注册
patience
出资方式可以用无形资产出资的,公司章程上可以约定的 查看全部回复
1450
税务师晓雨
12月份结账了吗? 查看全部回复
1575
这个分录能删掉么 查看全部回复
1619
王苗苗老师
工资支出是属于23年的么 查看全部回复
1288
tammy老师
你们要开票, 查看全部回复
1698
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2940
收到津贴为什么不在发放给员工 查看全部回复
1113
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1641
wam
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1759
公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
1646
是采购方? 查看全部回复
829
可以, 借,管理费用 dai,应付账款 查看全部回复
1666
燕子老师
是的,个税每个月都要申报,只有有员工变动的时候才需要进行人员入职信息采集和离职转非正常, 查看全部回复
7566
李伟老师
是站在哪个公司角度入账 查看全部回复
1732
安叔老师
冲减当期的税金及附加科目 查看全部回复
1366
你好,一般用预付账款科目就可以了,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1251
公司收到生育津贴,借 银行存款等 dai 其他应付款,发给员工时,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
634
你是要问工资的个人所得税怎么计算吗? 查看全部回复
3227
意思公司是提供加工服务 查看全部回复
833
杨老师
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1191
不是这样做的 查看全部回复
1585
先核查一下是否有漏申报的 查看全部回复
3484
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1328
金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
1116
借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
1656
andy老师
你想要调整进入吗 查看全部回复
1730
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1089
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1685
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1334
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1094
是的 查看全部回复
1432
每次净收入额>4000元 应纳税额=[每次(月)收入额-财产租赁过程中缴纳的税费-修缮费用(800元为限)]×(1-20%)×20% 查看全部回复
1763
你怎么做的给我看看 查看全部回复
1075
如果不是限定支出,借 非限定性净资产 dai 应付工资 查看全部回复
2007
达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
1337
云峰老师
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1083
你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
1986
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1674
没有社保的话,就是对的 查看全部回复
正常是11%。 查看全部回复
1719
个人所得税也是需要计提的 查看全部回复
在实际缴纳时,借 税金及附加 dai 银行存款 查看全部回复
1517
你好同学,季度预缴还可以退回来不 查看全部回复
1758
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1663
借:银行存款dai:专项应付款 查看全部回复
1545
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
1513
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1408
你好同学,借管理费用 dai其他应付款-员工 查看全部回复
978
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1405
计提 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 缴纳 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1186
借:银行存款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1484
纳税人符合享受个人所得税优惠政策,但是没有填报,没有享受 查看全部回复
1832
(1)登陆自然人电子税务局(扣缴端),点击“经营所得”申报界面,点击左侧“预缴纳税申报”,进入预缴纳申报界面,准确、如实填报经营情况。 查看全部回复
1643
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
1588
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1434
发购物卡 查看全部回复
1609
需要开发票 查看全部回复
1726
发票上有税额么 查看全部回复
912
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1875
本月个人所得税申报金额包不包括公司代扣代缴的上月个人所得税金额?(不包括,上月的个税金额在上月的应发工资中) 查看全部回复
1900
个人所得税申报的工资,薪金,就是应发工资总额 查看全部回复
1785
正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
1101
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
1396
西贝老师
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
1597
可以 查看全部回复
1102
如果是用于销售的话计入销售费用,分录是没问题的 查看全部回复
1156
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1574
代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
1873
10000*0.8*0.2=1600 查看全部回复
1390
合理的,一般正常的纳税,没有偷税漏税,一般没有税务风险。 查看全部回复
税法约定的是不低于10年 查看全部回复
1071
Annina老师
借应付账款 dai银行存款一美元户 查看全部回复
1448
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1740
根据业务情况进成本或费用 查看全部回复
1226
需要打给A,不能直接抵 查看全部回复
1175
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额结转到 资产处置损益 科目 查看全部回复
1374
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1680
你是个体工商户? 查看全部回复
1702
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
1395
按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
1422
a公司投资b公司时 借长期股权投资 40 dai银行存款40 a公司40万占不了80%的股权的。转让时候 借银行存款 dai长期股权投资 差额计入投资收益 查看全部回复
1835
车间的老板用品是指什么 查看全部回复
842
计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 查看全部回复
1561
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
1108
不需要 查看全部回复
2102
这三笔银行流水的主要业务知道么 查看全部回复
你好同学,研发成功了没,现在还能收回不,如果不能就要作为坏账损失处理。 查看全部回复
1058
老板这不是说和你一月份实际发放是没有啥区别的 查看全部回复
2033
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
1189
发的截图是扣缴端 查看全部回复
2013
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1634
利润表上的营业收入 查看全部回复
1712
只是减少注册资本,实收资本、资本公积等所有者权益未减少,不需要的 查看全部回复
1085
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
3777
可以的 查看全部回复
1376
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载