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你选大类的时候要选择和你卖的东西相接近或符合 查看全部回复
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甘老师
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
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颜老师
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
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执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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可以红冲 查看全部回复
6045
安叔老师
需要的,蔬菜需要开具清单 查看全部回复
11363
patience
金额大么 查看全部回复
5051
andy老师
电子的发票还是纸质的发票 查看全部回复
2559
小妮老师
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4721
清岚
可以 查看全部回复
3231
选择“我的信息 - 用户管理”。在列表中选择“办税人员管理” 查看全部回复
8890
高老师
销售发票是开出的,进项发票是收到的 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,个人去税务开票只要连续不超500万,普票是免税的 查看全部回复
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在发现当月做一笔调整凭证(原发票和原凭证复印作为附件) 借:管理费用等(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
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摘要简明扼要就好 查看全部回复
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今年的小规模开免税发票的政策是到2022年12月31日 查看全部回复
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负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
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税务稽查你们收到的发票有问题 查看全部回复
2910
同学你好 咱们先要在电子税务局上增版 查看全部回复
2955
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2740
许老师
农业机械 查看全部回复
2133
杨老师
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3261
tammy老师
费用会计 查看全部回复
2578
谭老师
需要与工程一起结算开票 查看全部回复
3197
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
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你算出来是多少? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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自然人电子税务局(扣缴端) 查看全部回复
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1.企业申请认定时须注册成立一年以上; 2.企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,获得对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权; 3.对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围; 4.企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%; 55.企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算,下同)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,比例不低于5%; 最近一年销售收入在5,000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%; 6.近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%; 7.企业创新能力评价应达到相应要求; 8.企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。 查看全部回复
3008
孙老师
你好同学,追溯期间的仅调表就可以,账务方面从政策开始生效月份调整即可 查看全部回复
3877
wam
这个是会计调整,是既调表又调账, 查看全部回复
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合同其他条款都完成了,只有发票没开? 查看全部回复
8001
赔偿开不了发票 查看全部回复
4286
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
6774
是不是不小心删除了? 查看全部回复
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发票退回,所付款项对方原路退回 查看全部回复
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电动车和蓄电池可以一起开在一份发票上 查看全部回复
6642
是的 查看全部回复
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小规模开茶叶目前专票是3%,如果开普票可以免税 查看全部回复
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a签约,是哪方执行合同业务 查看全部回复
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1.销售边角料增值税=82400/1.03*0.03=2400元 2.销售使用过的固定资产可以选择简易计税3%减按2%计税,增值税=72100/1.03*0.02=1400元 查看全部回复
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这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
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你这边做账按实际出库数量和金额结转成本,做账 查看全部回复
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汇算清缴前如果能取得合理的发票,准确的成本即可 查看全部回复
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作废红字发票,撤销红字信息表 查看全部回复
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国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ 查看全部回复
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根据开票金额 查看全部回复
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你的留抵退税还有税额么 查看全部回复
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需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
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王苗苗老师
实际业务是租赁车辆,开具租赁发票 查看全部回复
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实际经营地有吧 查看全部回复
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差额只能开普票 查看全部回复
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可能是网络问题,稍后再试下 查看全部回复
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这个月报税清卡了没有? 查看全部回复
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不用作废其他月份的,你看看是否可以在自然人电子税务局上面补申报,如果不能的话去大厅补申报 查看全部回复
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登录广东电子税务局 查看全部回复
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平时农行跟个人卡的往来直接导明细就可以查了 查看全部回复
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登陆开票软件,在开票软件发票领取里面读取发票 查看全部回复
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SAP系统是企业管理系统软件 查看全部回复
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正在看,稍等下 查看全部回复
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没有其他费用了吗 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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介绍费可以叫他们个人去税局代开发票,没有发票你们企业所得税要多交税 查看全部回复
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以发票联复印件做抵扣联 查看全部回复
2088
是营业执照上面地址么 查看全部回复
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你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
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检查一下你们购入的数量,和销售出去的数量 查看全部回复
5964
是从什么时候开始租赁的? 查看全部回复
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报税处理-报税管理-发票数据导出,选择票种、月份、开始日期和结束日期,回车确定提交 查看全部回复
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要填写 查看全部回复
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多试几次,如果实在不行,可能是税局那边没弄好,需要带空白发票到大厅让工作人员再处理 查看全部回复
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凭红字信息表开红字发票 开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 查看全部回复
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运费金额大吗? 查看全部回复
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个税按个人经营所得申报个税(有核定征收、查账征收,具体哪种方式看税局核定) 需登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】 查看全部回复
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这样电子税务局一般申报不了了,建议去大厅申报,如果当地税务机关不允许负数申报就按照0申报 查看全部回复
5586
是购货方名称错还是哪里错字 查看全部回复
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电子税务局没有更改过报表,确认下你们账务有没有调整过 查看全部回复
2962
正常业务是没有风险的哈 查看全部回复
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普票合适 查看全部回复
3517
可以根据每份纸质发票金额税额汇总统计 查看全部回复
2472
刷新一下 查看全部回复
14127
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2757
现在开具发票可以不在范围内,只要不经常开,你们有日用百货销售,但这个不太确切 查看全部回复
3395
需要 查看全部回复
2468
做暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
2254
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4423
如实申报收入就可以了 查看全部回复
2841
应交税费-未交增值税的借方 查看全部回复
3259
百万票含100万 查看全部回复
1868
厚积薄发
技术合同 查看全部回复
3430
如果是普票,开红字发票红冲 查看全部回复
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首先,你们需要依法进行税务登记,可以向税务局申请核定征收 查看全部回复
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如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票 查看全部回复
2103
如果是真实发生的业务,准备好对应的合同、发票复印件、资金往来证明,如果涉及货物,入库单验收单及物流信息单据等,以备税局稽查 查看全部回复
9410
让客户再发开给房租发票给你们,作为房租成本入账 查看全部回复
2087
建议还是房租发票分开开 查看全部回复
1688
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
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