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patience
经营性dai款是以法人的名义dai的么 查看全部回复
866
王苗苗老师
1月支付2月的社保? 查看全部回复
1551
李伟老师
企业支付的各项税费是指企业在一定时期内取得的营业收入和实现的利润或发生特定经营行为,要按照规定向国家交纳的各项税费,包括增值税、消费税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、车辆购置税、印花税、企业所得税、个人所得税、教育费附加、地方教育费附加等。 查看全部回复
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可以计入销售费用-推广费 查看全部回复
1142
税务师晓雨
一律做销售费用处理 查看全部回复
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将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1576
是购进固定资产么 查看全部回复
1449
西贝老师
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1341
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1228
tammy老师
私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
1347
支付办公室的员工和工人工资摘要写什么?支付办公室员工的就写支付办公室人员工资 查看全部回复
1627
你这些章都是企业内部的自制的章,可盖可不盖 查看全部回复
1458
andy老师
意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
1563
杨老师
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1193
秦枫老师
先计入工程物资 在转在建工程 在转固定资产 查看全部回复
1344
社保公司之前计提了么 查看全部回复
1316
分公司是指分支机构么 查看全部回复
3003
A做 借:银行存款 dai:其他应付款-待支付员工工资 查看全部回复
1420
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1523
是自建还是给别人建造 查看全部回复
904
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1708
个人甲跟公司是什么关系 查看全部回复
1625
需要 查看全部回复
1484
收到 查看全部回复
1234
什么经营dai款 查看全部回复
1015
业务内容是什么 查看全部回复
1470
可以 查看全部回复
1842
填验收和保管证明是公司的财务制度规定的么 查看全部回复
1279
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1740
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1206
燕子老师
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
949
wam
既然已明确是农民工工资专户支付的工资,通常应当走的是工资申报,而不是让其代开劳务费发票 查看全部回复
2016
同学你好,可以计入福利费,也是需要合并缴纳个人所得税的 查看全部回复
2173
云峰老师
你好同学 借:银行存款 dai:捐赠收入 查看全部回复
1788
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
1703
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
1884
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
2021
借:管理费用dai:银行存款 查看全部回复
1538
同学你好 公司资金应该用于公司经营。 如果提到现法人账户,未用于生产经营超过一年视为分红,要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1125
木言
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1801
安叔老师
可以的 查看全部回复
1407
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1593
支付给职工及为职工支付的现金,不需要分 查看全部回复
2070
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1767
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1031
ke?y 查看全部回复
1802
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1778
多计提的红冲 查看全部回复
1479
就是说在采购货物过程发生的合理损耗,在入库之前发生的相关费用都可以记录该项成本中 查看全部回复
1898
你好同学 2022年不是应付大于支付吗 查看全部回复
1140
1、需要代扣个人所得随 2、没有发票的话,可以进费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1261
应该有工资表,考勤不必须 查看全部回复
1251
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
2083
领导审批过后才可以报销 查看全部回复
1773
借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1923
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1922
是返利方吗 查看全部回复
1391
有绑定吗? 查看全部回复
2602
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1231
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1532
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
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收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
1647
是先预支了款项么 查看全部回复
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1570
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1947
您好 查看全部回复
1638
支付的上月的水电费算开办费 查看全部回复
1719
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1791
实际业务是多少金额?后期的1元还支付吗? 查看全部回复
1068
车是公司的还是老板个人的? 查看全部回复
1435
谭老师
先红冲暂估的,再按正常的入帐就可以了 查看全部回复
1399
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1404
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1187
可以直接从公户支付 查看全部回复
1200
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2024
是的 查看全部回复
1173
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
1259
有真实的业务么 查看全部回复
1101
什么票据 查看全部回复
1838
老板拿的个人的现金和你们公司没有关系的话,那你们可以不记账 查看全部回复
1124
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1704
你好同学,可以。但是这样就会面临,扣对方个人所得税的情况。 查看全部回复
1511
一般来说,发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好,只要是当年的发票,都可以报销。但并不是说发票跨年度不可以报销入账了,对于所得税查账征收方式的单位来说,跨年度报销入账的费用发票,虽然不能税前扣除,却可在年终所得税汇算清缴时,可以做纳税调整。 查看全部回复
1921
实际对公支付10000元,除了对公支付还有其他的付款方式么 查看全部回复
2222
没有说超过多少金额,更多是基于业务的实际 查看全部回复
借:管理费用——残保金 dai:其他应付款——残保金 查看全部回复
1585
第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
1650
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1565
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1194
可以的,属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出 查看全部回复
1654
和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
2019
可以把原来公司欠法人的钱在账面上直接转为实缴吗?可以的,可以股东写个协议说明并签字。如果账上有钱的话,可以先把款项转给法人,然后法人再打到公户,并注明投资款,这样更好,没有出资瑕疵。 查看全部回复
1199
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
可以扣除100万 查看全部回复
1808
工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
1837
当时入账时计提了么 查看全部回复
1036
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
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1637
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