通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
请问下,因为抵扣问题怕到时候认证抵扣乱,所以每次都是发票认证后才会把票给代理记账。现在申报21年企业所得税,代理记账把部分20年开具的发票直接做进了21年的账里做成本。这部分发票都是20年开具的,但是是21年进行认证抵扣的。现在应该怎么处理?20年开具的专票21年进行的抵扣认证能入21年账做成本么?不行的话现在应该怎么处理好啊?马上做21年企业所得税汇算清缴了。救救孩子#建筑工程#
4487
小规模纳税人---第10行的小微企业免税销售额包含了收到的个税手续费 可不可以理解为:第10行不一定等于利润表的营业收入? 申报企业所得税的营业收入=利润表营业收入,这个就不含营业外收入了#服务业#
3570
想请问一下,我们公司是餐饮行业在筹建期间,发生的一系列采购,建材费用都没有开票回来,钱是股东以认缴的名义存进对公账户里取备用金这么拿出来用的,今年应该会开业,目前只有这两个月拿了一些固定资产的票回来,前面的会计都是零申报的,等后续开始经营了,我是不是也只能把有票的支出入账,没有票的支出我要怎么处理呢?#餐饮酒店#
4313
老师,请假一下,我们是季度报税,出现盈利,申报企业所得税的时候需要交税,可实际是我们有应付还未付的款项,导致盈利的,可以暂估成本入账么?或者现在交了,年底公司确实是亏损的话会退嘛?怎么操作更合适?#商业#
4511
几个股东新开办一个企业(第一年就上规),投资额是3000万元,然后年末利润进行分红时,税前利润在低于3000万元投资额,即在投资本金收回的分红期间,是不是要缴纳25%的企业所得税?也就是讲利润在低于投资本金时,分红是否只交个税就得了?#出纳#
3867
我有一个公司在代理记账公司那里,然后我在他那里寄了56年了嗯,每一年他都没有跟我说企业所得税,然后今年我要把帐要抽回来,他企业所得税,他就要让我交18000多,然后我问他这个18000多是什么时候产生的?他说是2020年之前,我问他2020年之前,那你为什么每年你不给我说,为什么到我抽账的时候你给我说遇到这个问题该怎么解决?#其他行业#
3011
老师,金蝶里面做账,我可以把同一天支付的各项费用做到同一张凭证吗?后面附上所有的凭证,因为实在太多了,收款的同一天我也做到一起,搞活动两天收到的订金,入账时间差了一天,是不是也可以捏在一起做一个凭证,把表格附在后面?#商业#
3591