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哈哈老师
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,您可以再详细的描述一下问题吗? 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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归老师
对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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Annina老师
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
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安安
什么费用 查看全部回复
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您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
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还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
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李伟老师
您好 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
andy老师
一个是合作关系,一个是雇佣关系 查看全部回复
24894
您好,您说 查看全部回复
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社保和公积金增员的话,直接在社保和公积金的网上直接操作就可以,如果这个上社保的人第一次上社保的话需要的资料比较多,如果从别处转来的话 直接增员就行 查看全部回复
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如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
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记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
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请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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一般企业正式营业前的费用都属于筹建期 但是不是所有筹建期的费用都要进开办费 查看全部回复
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直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
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您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
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可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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您好,是这样的,大股东要想退出需要做股权转让的,也就是说需要把大股东的股份转给别的人,不能不转让股权而直接退出。 查看全部回复
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您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
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您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
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您好,您是想问员工个税怎么计算吗? 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
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您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
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根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
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COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
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您好,金额大概多少 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
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请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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鸡苗的采购成本 查看全部回复
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单位是工业企业吗? 查看全部回复
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换句话说就是请客户吃饭对吗? 查看全部回复
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
如果金额比较小的话,直接计入管理费用,如果金额比较大的话,则计入无形资产。 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
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您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
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借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
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刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
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王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
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收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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现在北京地区核税种在电子税务局就可以了,不用再去税局现场了。至于您当地是否可以,您还得和当地税局沟通一下,如果您需要去现场核定税种的话,也就是带着公章,发票章,人名章,营业执照副本,法人,经办人的身份证就应该差不多了。 查看全部回复
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首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
你公式是怎么设置的? 查看全部回复
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乐老师
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
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您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
不需要再从银行支付 查看全部回复
您好,请描述清楚业务 查看全部回复
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转让方涉及个税和印花税 查看全部回复
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归朝杰
费用÷收入 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6453
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8712
您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
史磊
就是说食堂的这个经办人,你先给他转备用金,然后他陆续采购物资,可能也会自己代垫,最后应该给他报销16631对吧 查看全部回复
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做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
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我和您分享一下我所知道的大概的步骤吧,希望能帮到您 查看全部回复
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你下载个掌上工商,现在大部分地方都可以在网上办理了! 查看全部回复
8352
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6570
报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
6480
应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
6426
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8442
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13986
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6498
是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
7920
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8748
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8739
视同销售,进销售费用 查看全部回复
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