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Annina老师
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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李伟老师
您好,可以找老板或者股东借 查看全部回复
6849
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6147
直接进成本 查看全部回复
8532
哈哈老师
您好,金额多大的发票? 查看全部回复
16956
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8325
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7866
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8631
高老师
这样不是很清晰 查看全部回复
7137
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9288
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
归老师
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12969
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10170
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9225
新法人需要注册电子税务局,实名认证,然后再用新法人账号密码登陆 查看全部回复
25272
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7191
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8838
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9207
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15921
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6633
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
6993
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6183
您好,赔偿原告的是什么钱? 查看全部回复
6570
借银行98,财务费用2,dai短期借款一某单位100,税务银行借款财务费用不超过同期同类的银行dai款利率的利益可以扣除,税种所得税申报,调增,自己做一个税快差异分析表 查看全部回复
6732
子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
6579
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8595
可以挂老板帐,到费用税前不能扣除 查看全部回复
6561
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8451
转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
6480
可以,工人签字按手印了就可以留底用于做账。 查看全部回复
9675
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7308
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6867
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7371
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10287
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
12861
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8217
你这是企业合并么? 查看全部回复
王老师
一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
14670
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6534
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26532
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7398
您是要营业执照变更地址是吗? 查看全部回复
6588
两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7155
您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
29061
你好 查看全部回复
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
8991
上面的账记错了 查看全部回复
9549
借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
6237
B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8001
您好,您经常性借款和还款的用途是什么呢? 查看全部回复
8244
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7128
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7299
Karina老师
可以的 查看全部回复
7200
您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
8388
是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
7209
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8127
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11592
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
6687
什么原因退回的现金,金额多少? 查看全部回复
6354
像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
6282
您好,您是想问员工个税怎么计算吗? 查看全部回复
13437
提取现金的话,一般填写现金支票盖好公司预留在银行的章就可以,一般是财务章和人名章 查看全部回复
12420
公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7470
这笔钱其实就是这个A和出纳之间的业务,一般由出纳签字就可以。 查看全部回复
7614
您好,如果个税一直是申报法人的话,现在也没有其他员工的话,还是需要申报新法人的信息的 查看全部回复
8829
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6678
法人的信息都填完了吗? 查看全部回复
14373
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
借银行,dai预收 查看全部回复
5778
您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
18558
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7263
您好 查看全部回复
8082
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8973
已经找到新单位了,可以办理公积金转移手续,将公积金转移到新单位的账户中。 查看全部回复
7389
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34614
COCO老师
鸡苗的采购成本 查看全部回复
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6804
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8667
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
6129
对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
11214
您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
6714
您好 员工要求退回吗?退回部分是公司承担部分 还是代款个人的公积金呢? 查看全部回复
9702
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14193
这个应该是自然人的社保,应该是法人的社保 查看全部回复
6462
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11403
这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
8118
你好 老板让你负责做什么? 查看全部回复
9153
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
7326
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