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归老师
制造费用也是生产成本的一部分 平时在制造费用下列示 月末结转至生产成本 查看全部回复
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哈哈老师
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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Annina老师
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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王老师
列出交接清单,包括日常工作事项和待办事项 查看全部回复
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您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
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通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
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季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
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李伟老师
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
9117
可以 查看全部回复
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生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
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您好,您记账的日期是需要从5月份开始记账的 查看全部回复
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您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7146
而已老师
你好 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
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您好,单位发放的月饼一般计入到福利费。 查看全部回复
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您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
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andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
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您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
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做帐了就报,没做帐的放到下月也没问题,保持月报和税务报表一致。 查看全部回复
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如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
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公司残疾人员数量有变化吗 查看全部回复
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提取现金的话,一般填写现金支票盖好公司预留在银行的章就可以,一般是财务章和人名章 查看全部回复
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您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
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这笔钱其实就是这个A和出纳之间的业务,一般由出纳签字就可以。 查看全部回复
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COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
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您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
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就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
Karina老师
您好 查看全部回复
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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借银行,dai预收 查看全部回复
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已经找到新单位了,可以办理公积金转移手续,将公积金转移到新单位的账户中。 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
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您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
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我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
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您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
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现在你们单位开始生产经营了吗? 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
汽车什么时候买的 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7641
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
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发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
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这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
6354
不能入账 查看全部回复
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工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
您好,是新公司还是? 查看全部回复
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既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7587
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
6732
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
6597
你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
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公司具体什么业务 查看全部回复
您好,目前有两种做法 查看全部回复
买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
7884
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7101
您是哪个地区的? 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8658
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10503
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
7920
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7443
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
12582
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6516
归朝杰
是职工食堂么? 查看全部回复
6417
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