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我有这样一个问题就是老板新建店然后第一次转款注册资金的时候备注忘记填投资款了,说不算实收资本所以老板把钱以公司的名义转给他朋友了,他朋友又私下转给他他重新往公司打款,这个分录是这样借:其他应收 贷:银行。还款做的是以现金形式还的,借:现金 贷:其他应收。这样我现在就有一个余额,这个现金就是走个账,这种我咋把现金冲平呢#房地产#
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我是新接的这家会计,这家账之前一直没平,很难找到原因,单位银行存款账不平怎么调平?我这么做平可以么? 我们单位对公的基本户银行存款显示10000,而我们实际账上显示80000.我们一般户账显示-4000实际银行余额显示+5000我应该怎么把他们调平,让实际账上跟银行显示的一样,用其他应付款可以么? 调基本户用借:其他应付款-待查银行差额70000贷:银行存款70000 调一般户用借:银行存款9000贷:其他应付款-待查银行差额9000可以这么调账让银行存款平么?税务会查账么?#房地产#
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单位银行存款账不平怎么调平? 我们单位对公的基本户银行存款显示是10000,而我们实际账上显示80000. 我们一般户账显示-4000实际银行余额显示+5000我应该怎么把他们调平,让实际账上跟银行显示的一样,用其他应付款可以么? 调基本户用 借:其他应付款-待查银行差额70000 贷:银行存款70000 调一般户用借:银行存款9000 贷:其他应付款-待查银行差额 9000 可以这么调账让银行存款平么?税务会查账么?#房地产#
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刚接手一家小规模公司账务,2019年购入两台电脑一万元:借固定资产贷银行存款。2021年那个会计一笔折旧掉了:借管理费用,贷累计折旧。现在科目余额固定资产和累计折旧都有一万的余额。请问老师该怎么办?#其他行业#
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其他应收款-代扣社保余额为借方,已经找出原因,是因为付2月社保个人部分为6,478.68,付2月工资时工资表显示代扣社保为6,073.85(算少了一人,但此人不是公司员工不在工资表显示只是买了社保),那现在账务上要怎么处理才能平掉这余额,分录要怎么写#其他行业#
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物资成本期末尾数调整,物资成本借方余额0.01,调账分录是:借:物资成本 -0.01 借:其他业务成本 0.01,不太理解这个分录,原本的会计分录是:借:物资成本 贷:应付账款,借:其他业务成本 贷:物资成本,请老师讲解一下,为什么调账时候是两个借方,为什么其他业务成本借方要调增0.01,谢谢#农业#
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银行流水里面有一笔款是付给对方的个人,会计分录应该怎么做?贷方是银行存款,借方填什么 银行流水上面备注的是货款 从公户上支付给对方的个人 货款最好是应付账款,对方给我们开发票再冲掉,这样应付就不会是负的了,但是这笔交易已经发生了,怎么办呢#其他行业#
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公司5月份做了一次无票收入的分录的收款,因为当时不知道这笔款是哪家单位的,并且在之前也为这个单位开了发票,一直挂着应收帐款。现在通过一些途径得知这笔款就是当时挂应收账款的单位。如何把那个无票收入给消掉,把应收帐款余额变成0。#其他行业#
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5月汇算清缴后,把补交的印花税及滞纳金全记在借方利润分配-未分配利润里面了,贷方银行存款。这样一来,发现利润表和资产负债表之间的勾稽关系差了5月的这笔计入未分配利润的金额,这个有关系吗?#工业制造#
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比如说有暂估的10 分录这样做的: 借 库存商品 10 贷 应付账款-暂估入库 10 借 工程施工 10 贷 库存商品 10 结转 借 主营业务成本 10 贷 工程施工 10 后面红冲 借 库存商品 -10 贷 应付账款 -暂估入库 -10 借 工程施工 -10 贷 库存商品 -10 这样的红冲为什么工程施工最后的余额是-10 啊 如果不红冲后面一步的话 那库存商品的越就是-10#其他行业#
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18年19年帐做的很乱,科目乱挂,也没有明细科目,2020年建账直接沿用19年的期末数作为建账期初数,现在就是有很多问题,比如各个科目都有余额,实际上是没有余额了,比如有的材料商还差我们发票,账上显示没有差,现在材料商把票开过来了,不知道怎么平账,想问下,接手这样的账务要怎么做能把帐调平调顺呢?#建筑工程#
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我们家是做p0s机的,之前我们给代理发钱,都是通过先通过银行转给老板,再通过老板给他们转给代理,就造成了其他应收款一老板余额特别多,我应该以后怎么解决这个问题?我们以后给代理发钱可以公对私直接用网银给他们发钱么?需要他们开发票我们再打款?还是直接用网银公对私转账奖励款就行?或者还是可以从银行提现,老板把现金给他们发奖励款?#其他行业#
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我们家是做pos机的,之前我们给代理发钱,都是通过先通过银行转给老板,再通过老板给他们转给代理,就造成了其他应收款—老板余额特别多,我应该以后怎么解决这个问题?我们以后给代理发钱可以公对私直接用网银给他们发钱么?需要他们开发票我们再打款?还是直接用网银公对私转账奖励款就行?或者还是可以从银行提现,老板把现金给他们发奖励款?#服务业#
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我们5月份在建工程入账,借方:在建工程-暂估,贷方:应付账款-暂估,并在五月底转入了固定资产,借方:固定资产-暂估,贷方:在建工程-暂估,现在6月我们收到了在建工程的相关发票,并且金额和暂估的金额一样,我们现在要怎么做会计分录呢#注会CPA#
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我们5月份在建工程入账,借方:在建工程-暂估,贷方:应付账款-暂估,并在五月底转入了固定资产,借方:固定资产-暂估,贷方:在建工程-暂估,现在6月我们收到了在建工程的相关发票,并且金额和暂估的金额一样,我们现在要怎么做会计分录呢#中级#
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