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企业投资1450000,前面亏了67016,5月份亏了45013.5,投资减掉这两个亏的,实际资本就没有1450000元了,可是我算起来比实际资本还多,账务做不平是什么原因呢? #其他行业#
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企业在2020年签订购货合同,并且已经收到合同金额的发票金额且以报税并入账,但是钱只付了一半,然后22年现在,双方企业协商同意剩下一半钱可以给予8折的优惠,此情形下合同如何变更,合同变更以前账务如何处理#初级#
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请问老师 我们公司有个股东是一家农业合作社 我们支付一笔设备款 是打给那家合作社 然后让合作社帮我们支付的,等于代付,然后我做内账就挂往来款,但是我们老板说这样提现不出是支付设备款,那我做内账应该怎么处理这笔款呢#其他行业#
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老师,我们公司经常会采购一些小东西,或者在外会产生很多零散的费用,比如搬运费,运输费,劳务费,都是几百,几十块,累计起来也上千,员工垫付起来比较困难,老板又觉得支备用金不好控制,请教一下,这种情况,应该怎么处理比较好呢,而且经常无发票,都是找的餐饮票和油票来替,长期这样可以吗?#其他行业#
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老师 请教您一下 2018年底我公司购入电锅炉120多万,2019年8月份我们公司取得了政府清洁能源补助款83万 当时做了银行存款 递延收益科目 之后忘记了将递延收入做调整 没按总额法进行摊销 也没用净额法冲减固定资产 现在怎么处理合适呢#其他行业#
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就是A公司想要修路,把项目给B公司做,但是这个公司没有自己的团队,所以给C公司承包项目,他负责投资。那B公司属于中间商嘛?账务需要怎么做,当作自己的在建工程,完工后再卖给A公司做收入嘛?#建筑工程#
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我之前跟一家公司签了半年租赁合同,钱已付,然后还没到期车退了一部分的车,租金按月开票入收入,现在又签了另一个合同,然后这个合同注明上一批签的合同里面退的车的租金不退,抵现在这个合同的租金,但是我之前开票把退的车,开了,现在这个情况发票应该怎么处理#其他行业#
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老师,请问我公司是甲方,购买一批材料50000元,乙方开票也是50000元,我公司付款时需要扣除5%的质保金,一年后再付给乙方,请问会计分录怎么写?如果对方发票也只开95%给我,请问会计分录又该怎么处理呢?#工业制造#
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我们公司向个人贷了一笔款,中间产生利息 当时没有开票申报成个人股息红利所得了 想问一下现在我们需要这个个人给我们开利息的这些发票 他当时股息红利的时候都已经交税了 个人代开又会重复交一次税 想问一下这个怎么处理#其他行业#
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我是一名兼职主播,我在A平台直播,我每月的工资不能在A平台提佣金,需要与B公司签合作合同才能提佣金,现在B公司欠我1.4万元。我想举报他偷漏税,我想了解他公司账务是如运行的。B公司的主营收入来自主播佣金,商业服务类型公司,是一般纳税人,假如B公司每月收入为60万,主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入?他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的?#服务业#
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我是一名兼职主播,我在A平台直播,我每月的工资不能在A平台提佣金,需要与B公司签合作合同才能提佣金,现在B公司欠我1.4万元。我想举报他偷漏税,我想了解他公司账务是如运行的。B公司的主营收入来自主播佣金,是一般纳税人,假如B公司每月收入为60万,主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入?他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的?#房地产#
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老师您好,我们公司是做国际物流的,4月份有打一笔美金出去开回来的发票金额是167424,实际扣款166913.88,实际扣款的差额是510.12,因为开票时间跟打款出去的时间差所以产生了票面跟实际汇款的差异想,想问一下您做账需要怎么处理呀#其他行业#
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我在去年9月去税务局第一次税务登记,税务局当月没有给我们开通个税税种,公司不知道9月正常发放了工资,也预先扣除了员工个税,但是10月申报个税没有申报上去,最后的结果是,我在今年本月去税务局补缴了9月的个税,同时调整了去年10.11.12月涉及到的个税,全部补缴了,想问一下,下面怎么操作,是把补缴的个税从员工本年工资中扣除吗?如果扣除的话,账怎么处理呢?#其他行业#
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企业汇算清缴申报后,税局打电话说纳税退费0.01,但是退费流程很繁琐,让我们自己账务调整到不用退费。汇算清缴已经申报了,说更正一下。我想请问这种情况怎么调整账务呢。去年账套已经结转了,今年账务做了第一季度的,属于小型微利企业。那个0.01是税局自动出来的优惠金额不一样,差了0.01。#工业制造#
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老师您好,本月含税销售额是2076000.00,不含税销售额是1837168.10,税额计算出来是238831.90。但是申报系统上输入不含税销售额时,出来的税额是238831.85,相差了0.05。已经扣款了,要怎么处理呢。#其他行业#
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我们合伙企业签订了大额的茶叶采购合同,金额几十万,已经提前一次性支付了全款,对方也开具了全部的发票,但是茶叶可能要分两年供应,或者可以要求一次性供应分几年办公室或招待使用,请问账务上能否先计入长期待摊费用,逐期入管理费用和招待费?怎么做账才规范呢?#初级#
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公司签订了大批量的茶叶采购合同,金额几十万,已经提前一次性支付了,对方也开具了全部的发票,但是茶叶可能要分两年供应,或者一次性采购分几年使用,请问账务上能否分摊逐期入管理费用和招待费用?怎么做账?#商业#
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公司签订了大批量的茶叶采购合同,金额几十万,已经提前一次性支付了,对方也开具了全部的发票,但是茶叶可能要分两年供应,或者一次性采购分几年使用,请问账务上能否分摊逐期入管理费用和招待费用?怎么做账?#商业#
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本月收到两张专票进项联,并且被告知还没有勾选抵扣。于是在本月做了进项抵扣,后来发现这两张进项发票的发票联一个在1月份全额计入了费用,一个在3月份全额计入的主营业务成本。那么我现在应该在4月份的账务怎么做分录?请指教。谢谢#其他行业#
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