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哈哈老师
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20142
高老师
您好,对方是公户? 查看全部回复
20970
Karina老师
您好 查看全部回复
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您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
23751
Annina老师
是的 查看全部回复
7173
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
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您好,可以参考一下 查看全部回复
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如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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都可以,看公司核算要求 查看全部回复
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您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
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建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
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税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
11367
悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7245
前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
6849
您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
6903
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
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您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
13293
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
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按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15957
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
6606
您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
9180
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
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您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
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借银行98,财务费用2,dai短期借款一某单位100,税务银行借款财务费用不超过同期同类的银行dai款利率的利益可以扣除,税种所得税申报,调增,自己做一个税快差异分析表 查看全部回复
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子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
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您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6327
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
8721
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
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办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10044
您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
8577
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8838
这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
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没对,专票需要交税 查看全部回复
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8982
税务师晓雨
您好,充值的时候借 预付账款 dai 银行存款 实际消费的时候 借 费用 dai 预付账款 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
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您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
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首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
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入账是可以入账,但是意义不大,因为这些收据不能在税前扣除,需要纳税调增。 查看全部回复
6282
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7236
有机肥免增值税 查看全部回复
6642
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6543
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
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配合做结算,准备开票资料,结算资料,盘点工程物资等等 查看全部回复
8091
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
12870
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
22104
不用交 查看全部回复
9828
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
6840
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7443
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10458
归老师
入账是可以入账 但是不能税前扣除。他的收据只是自己有一套模板自行印制的 和行政单位的收据是两码事 查看全部回复
8460
王老师
一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
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您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
8496
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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您好,你们公司是什么公司?这名司机是给谁开车?是送货的司机还是给领导开车的? 查看全部回复
7146
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11304
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8604
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7488
您好,你们是什么行业,不签合同吗 查看全部回复
7047
通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30294
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10719
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8334
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9360
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13005
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
安安
什么费用 查看全部回复
李伟老师
可以的 查看全部回复
7326
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11088
你好 查看全部回复
7344
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
9009
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11979
借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
6237
您好,您是想要关于财务印鉴章的管理规定是吗? 查看全部回复
6138
您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
6957
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
7992
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