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杨老师.
这种应该按劳务报酬申报 查看全部回复
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李可可
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
834
tammy老师
可以根据实际上班的天数来算 查看全部回复
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易老师
0收入 查看全部回复
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按照权责发生制原则,有属于3月的工资成本费用的话,建议在3月计提,如果没有发放的话,先挂账 查看全部回复
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现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
1509
不能填0 查看全部回复
1639
木言
不是,你们向其他单位或个人计入其他应付款,其他单位或个人包括员工向你们单位借款计入其他应收款。你们单位的销售收入暂未收到计入应收账款,你们购入货款应该付给对方的计入应付账款 查看全部回复
1096
王苗苗老师
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1074
andy老师
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1566
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1198
安叔老师
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4678
西贝老师
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1752
您好,具体什么问题 查看全部回复
1750
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
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工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
934
意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
1238
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
填写报销内容,代发员工工资 查看全部回复
1162
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
1184
李凤
你是付费还是收劳务费 查看全部回复
1179
理论上计提的时候借方都会通过成本费用科目 查看全部回复
1655
可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
1259
可以的。和取得收入有关的人员的工资可以计入主营业务成本 查看全部回复
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秦枫老师
有的 查看全部回复
718
我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
1601
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
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计提了工资 实际没发放 也正常零申报个税是吗?是的 查看全部回复
758
杨英芝老师
生产成本要先结转到库存商品,然后商品销售出库的时候从库存商品结转到主营业务成本 查看全部回复
1320
是的 查看全部回复
1404
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1482
需要,0申报 查看全部回复
1707
需要代扣个人所得税 查看全部回复
2234
让员工提供专项附加扣除的信息,尽量多增加一些专项附加扣除 查看全部回复
1698
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
986
你好,年终奖用全年一次性奖金个税优惠政策 查看全部回复
967
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1301
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
曹老师CPA
找找工资表和考勤表 查看全部回复
需要 查看全部回复
1664
云峰老师
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
1405
工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
1603
发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
990
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
燕子老师
1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1018
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1827
单休的公司工资如何核算,新成立的公司,没有可参考的规章制度。首先公司需要先指定考勤制度 查看全部回复
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员工做到2月29号,由于特殊原因4.1号财务才知道,这个影响我3月工资申报吗,工资结算完了么 查看全部回复
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你好同学,这个需要去线下大厅,把具体情形和税务反映,让税务给处理意见,配合解决 查看全部回复
767
wam
要填 查看全部回复
1271
同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写 查看全部回复
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请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
1310
销售额的7个点来纳税 查看全部回复
2071
在电子税务局我的代办填报财务报表时,如果现金流量表后面有个括号选报,那就是可报可不报 查看全部回复
1651
1047
什么年报,工商年报? 查看全部回复
2013
比如,上个月管理人员工资多记500 这个月发放的时候冲减 借管理费用,-500 dai应付职工薪酬-500 查看全部回复
1612
是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
1940
是外账公司么 查看全部回复
1556
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1402
税务师晓雨
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1128
这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1256
核实过,两者一样么 查看全部回复
1649
稍等 查看全部回复
876
1246
有扣除项么 查看全部回复
1732
谭老师
最的 查看全部回复
1419
李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1315
账务处理没有什么区别,但是正常情况下是先发放,后申报 查看全部回复
1896
你好,一般是根据账套里的数据填报 查看全部回复
1551
你说的缴税是缴纳什么税? 查看全部回复
1479
张
你好,建设方是我们公司么 查看全部回复
1424
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1577
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
1460
请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
1480
不能。 查看全部回复
1214
不想退税,做纳税调增 查看全部回复
1638
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2267
本公司参股并具有控制权的企业购买本公司的产品,如果本公司产品在销售给其产品时定价过低,本公司利润就会降低,其实质就是把利润转移到控股公司了 查看全部回复
1871
折旧表单里面填写本年的金额 查看全部回复
2842
是走的银行代发?还是直接对公转账?对公转账应该能够成功,但是批量代发不一定,这个要咨询一下银行 查看全部回复
1579
用支付宝发工资,也就是这部分工资不入账是吗?如果不入账那就是成本少了虚增了利润,实际工作中有很多小单位为了不交社保,就拆分工资,一部分工资不入账,这种实际上是不可取的, 查看全部回复
2150
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
979
现在可以用公帐发放工资么?可以呀 查看全部回复
1087
这个款实际上应该是谁来承担 查看全部回复
6035
查一下科目余额表,针对应付职工薪酬,上一年累计借方金额就是实际支付 查看全部回复
1006
你要调整什么呢 查看全部回复
1325
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1706
1604
只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
1272
老师2023年有一个员工12月份的工资没有申报,可以补申报 查看全部回复
1377
你通过代发劳务费发放是指银行发放的时候备注信息填写错误还是什么? 查看全部回复
1376
你好同学,可以,年底再调增。 查看全部回复
4089
一般只要是跟公司经营相关的都可以报销的,可以入账的。主要还是看公司的财务制度是怎么规定的,有的公司财务制度规定的比较严格,有的公司跨年发票是不收的。 查看全部回复
1926
不是的 查看全部回复
1879
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
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