我们5月份在建工程入账,借方:在建工程-暂估,贷方:应付账款-暂估,并在五月底转入了固定资产,借方:固定资产-暂估,贷方:在建工程-暂估,现在6月我们收到了在建工程的相关发票,并且金额和暂估的金额一样,我们现在要怎么做会计分录呢#注会CPA#
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我们5月份在建工程入账,借方:在建工程-暂估,贷方:应付账款-暂估,并在五月底转入了固定资产,借方:固定资产-暂估,贷方:在建工程-暂估,现在6月我们收到了在建工程的相关发票,并且金额和暂估的金额一样,我们现在要怎么做会计分录呢#中级#
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公对公转居间费,我们公司是支付方,但是是分期转居间费的,7月转一次,9月转一次,10月转一次,但是7月转账的时候对面公司不愿意开发票,所以入账时的会计分录是这么做的,打算等10月付完所有居间费时,在与对方公司商量开票,如果10月对方公司开票成功,那应该怎么做会计分录呢#工业制造#
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你好,老师,被法院强拍的商铺款是按成交价入账还是按把服务费,所得税,滞纳金之后的余额入账,在上个月做了转字号凭证,然后这个月因为公司账户冻结,然后打到了另一个公司账户上,我想问一下,这个月会计分录应该怎么做。是收字凭证吗#出纳#
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,被法院强拍的商铺款是按成交价入账还是按把服务费,所得税,滞纳金之后的余额入账,在上个月做了转字号凭证,然后这个月因为公司账户冻结,然后打到了另一个公司账户上,我想问一下,这个月会计分录应该怎么做。#房地产#
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老师,跨年暂估成本。怎么红冲,小企业准则,没用以前年度损益调整科目。 2023年,暂估30000入账。 第一步: 借:工程施工~合同成本30000 贷:应付账款~暂估应付款30000 第二步: 借:主营业务成本30000 贷:工程施工~合同成本30000#建筑工程#
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