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云峰老师
同学你好,这种情况,属于上述规定,能够确定公允价值的计入递延收益。分期摊销 查看全部回复
3108
patience
计提的税金及附加么,可以把多的冲销掉或计入营业外收入 查看全部回复
2774
清岚
判决上的什么利息 查看全部回复
7067
赠品也需要入账的,企业收到赠送的商品没有任何发票,则按公允价值借库存商品dai营业外收入 查看全部回复
3014
颜老师
那就先放在预付账款-材料费中 查看全部回复
2060
李伟老师
首先,你之前支付装修款的时候先计入预付账款 查看全部回复
3484
高老师
借银行存款 dai其他货币资金 财务费用 查看全部回复
4584
甘老师
不是。 直接 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3016
王苗苗老师
s单没有实际货物发出,报税的时候如何申报呀?可以把业务说详细点吗 查看全部回复
2427
小妮老师
1、如果材料使用在固定资产上的,全部计入固定资产;2、如果材料是单独使用的,按照开具发票项目分开入账 查看全部回复
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那社保款,母公司会转给子公司么 查看全部回复
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计入长期待摊费用科目,有受益期限的,按照受益期限摊销;无明确受益期限的,按照相关规定来摊销;摊销年限不得低于3年。 查看全部回复
19958
工资是发放了还是还未发放? 查看全部回复
4359
wam
票据质押时分录如下: 借:应收票据--质押票据--XX银行 dai:应收票据--在库票据 办理票据的会计分录如下: 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7989
需要明细到三级科目 查看全部回复
2367
许老师
属于公司员工和费用就正常计提发放和申报 查看全部回复
2246
对应红冲你们原已入账的成本费用 借:银行存款 借:管理费用-房租等(红字) 查看全部回复
2763
企业取得的抵债资产,应按其公允价值,借记本科目,原已计提资产减值准备的,借记"坏账准备"、"dai款损失准备"等科目,按应收债权的账面余额,dai记"dai款"、"应收利息"、"长期应收款"、"其他应收款"等科目,按应支付的相关税费,dai记"应交税费"科目,按其差额,借记"营业外支出"或dai记 "营业外收入"科目. 查看全部回复
26947
同学你好 公司以土地投资入股到另一家公司,土地按什么价值入帐,投资方怎么做账务处理,需要缴纳哪些税额? 答:1、增值税及附加 2、土地增值税 3、印花税 4、企业所得税 查看全部回复
5333
同学你好 直接入库同学。 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
2501
是不是发票与实际价款差几分钱 查看全部回复
2218
已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
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购入材料计入工程物资,领用是计入合同履约成本-工程施工-原材料 查看全部回复
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收到稳岗补贴,计入其他收益(没有设这个科目的,计入营业外收入) 查看全部回复
3952
如果上个月可以反结账,建议在没有取得发票时先暂估入账。如果不好反结账,也,就在这个按照发票入账 查看全部回复
2277
哪一类型的保证金 实际上不论哪种保证金,最后都需要还给供应商或者是客户。 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4362
杨老师
支付宝收款 借:其他货币资金-支付宝 dai:预收账款 提到公户 借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
6238
剩余的14万不开发票还是? 查看全部回复
1986
先计入办公费 查看全部回复
2383
视同买断的销售,如果双方约定受托方无论是否能够卖出、是否获利,均与委托方无关,业务实质可以理解为委托方在发出货物时直接销售货物。受托方在实际对外销售时确认收入并根据购买成本结转成本 查看全部回复
3582
tammy老师
借款时候 借,银行存款600 dai,其他应付款乙600 债转股 借,其他应付款乙213 dai,实收资本乙213 查看全部回复
3049
冲管理费用 查看全部回复
1851
其他业务收入 查看全部回复
2402
Harry老师
你好,如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成: 借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
5273
打款时计入往来科目 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
2540
是赠送客户用吗 查看全部回复
7711
你们适用小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
2825
有合同和发票,做成现金支付是可以的 查看全部回复
4250
借:预收账款 dai:银行存款 确认9月收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
1751
代发工资户也是公司账户么? 查看全部回复
2684
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2035
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
3060
最后不是亏了么,计入了营业外支出 查看全部回复
2651
如果是商业折扣,按照扣除折扣后的金额入账,如果是现金折扣,按照折扣前的金额入账,折扣部分作为财务费用处理 查看全部回复
6098
可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
11057
可以,如果费用已经发生,后收到的补助,可以计入营业外收入 查看全部回复
2644
冰山老师
开的什么发票 查看全部回复
2095
安叔老师
正常计入主营业务收入 查看全部回复
7137
如果业务真实,是可以的 查看全部回复
2526
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
6033
借:成员往来-其他应收款-政府 dai:银行存款 查看全部回复
3419
买的这些酒精是做什么的? 查看全部回复
1695
社保局退费用的原因是什么? 查看全部回复
2710
公司代员工缴纳社保? 查看全部回复
2336
是想要做成盈利的状态还是什么原因要调整呢? 查看全部回复
5102
收到注资 借:银行存款 dai:实收资本-A、B、C 查看全部回复
2064
你是抵扣8月的税款还是9月的税款? 查看全部回复
2588
记在当期吧,汇算时调整出来 查看全部回复
2521
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2490
账务处理要按固定资产入账,按月计提折旧 但是所得税汇算清缴时可以一次性进行税前扣除 查看全部回复
4493
计提 借资产减值损失 dai固定资产减值准备 查看全部回复
2921
andy老师
是收入多申报了吗? 查看全部回复
4194
是收到退税了么,是什么原因退回来的 查看全部回复
2849
小小
正常是要代收到礼品的人代收代缴个人所得税 查看全部回复
5617
减免的增值税之前入营业外收入 查看全部回复
2086
你们什么时候开始使用的 查看全部回复
4063
二维码收款是私人的么 查看全部回复
5615
月末来发票就可以 查看全部回复
3329
借:原材料 应交增值税进项税额等 dai:其他应付款-老板 转回给老板 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2071
电建帮付的款相当于是还款给你们吗?还是说后面你们需要再付给电建 查看全部回复
2287
计入业务招待费 查看全部回复
2884
40万元是什么,金额这么大,这个要交个人所得税的 查看全部回复
2822
是小规模纳税人还是一般纳税人,有收到发票么,是专票还是普票 查看全部回复
2437
建账之后不账补记上 查看全部回复
3971
和正常的收款业务一样处理,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
5348
那你报关吗? 查看全部回复
5017
对 查看全部回复
3715
金额大吗 查看全部回复
2182
对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
3493
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
3461
3027
直接做库存商品科目 查看全部回复
2150
收到留抵退税分录如下 借:银行存款 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2235
可以入账 查看全部回复
3064
借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2536
借:应收账款 dai:其他业务收入 查看全部回复
7206
你们支付出去的费用相当于你们的成本 查看全部回复
3385
收入分项目核算就好 查看全部回复
3539
收到货物,对方会给运费吧 查看全部回复
2389
开票抬头是你们公司吗 查看全部回复
2224
借:库存商品+进项税 -10 营业外支出2 dai:应付账款 -8 查看全部回复
2303
是顾客充值到超市的充值卡上吗 查看全部回复
2927
做到周转低值易耗是对的 查看全部回复
4438
是以公司的名义买入的么 查看全部回复
12797
你们公司执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3143
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3244
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产(原值) 查看全部回复
3475
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2725
可以附项目竣工结算单 查看全部回复
3917
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