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Annina老师
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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哈哈老师
您好,这个计入到招待费里面 查看全部回复
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对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
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借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
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可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
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账号正在注销中
可以 查看全部回复
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收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5337
王苗苗老师
是的 查看全部回复
4824
归老师
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5796
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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如果是公司收入,做收入处理 查看全部回复
登记 现金日记账和银行日记账要单独成册 查看全部回复
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借银行存款,dai财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
5499
高老师
您好 查看全部回复
9216
李伟老师
低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
4239
管理费用-办公费 查看全部回复
6093
汽车费用 查看全部回复
5139
悠悠老师
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
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你是问工商年报社保明细表如何填写?请上电子税务局,进去社保征收,查询到你公司缴交社保的详细情况。各类缴费基数以及人数都有。 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
5283
可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
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做账月月做的,月月结转 查看全部回复
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7515
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5751
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
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您好,需要银行开发票的 查看全部回复
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做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
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您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
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公司成立之前的费用可以 查看全部回复
5661
对的 查看全部回复
8190
借其他应收款,dai银行 查看全部回复
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您好,直接记入管理费用-低值易耗品就行 查看全部回复
5346
电子设备可以计入到库存商品里面 查看全部回复
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您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
6615
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劳保费 查看全部回复
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这个问题,我咨询过很多税局,都说是可以抵扣的 查看全部回复
7308
您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
9000
您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
8523
工程施工-专业分包费 查看全部回复
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您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
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把 表单上把A107040勾选一下,如果还不行,那就是系统问题,打税局客服电话问问 查看全部回复
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您好,可以计入到固定资产里 查看全部回复
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自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
这个是正常的 查看全部回复
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您好,不是必须在出票行开户的 查看全部回复
6363
您好,您说的查询到明细是什么意思? 查看全部回复
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没事的,这个没什么影响,只要是凭证没错就行。 查看全部回复
9648
王老师
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
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您好,两种都是可以的 查看全部回复
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借其他应收款一某人,dai银行或现金 查看全部回复
6759
您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
6309
您好,您这个算法是不对的 查看全部回复
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并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
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9576
房地产公司么? 查看全部回复
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工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6498
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17811
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5832
5994
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6795
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
5859
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6876
1、不带息票据贴现。 贴现利息=票据面值x贴现率x贴现期。 2、带息票据的贴现。 贴现利息=票据到期值x贴现率x贴现天数/360 查看全部回复
6750
6840
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8055
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
一般是的 查看全部回复
13662
你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
6102
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6660
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7407
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
7965
曹智慧
请稍等 查看全部回复
6552
个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
8703
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
9639
7362
没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
9711
7983
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
6849
算是坐支 查看全部回复
7182
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7155
管理费用 查看全部回复
8019
你没结转损益 查看全部回复
8415
属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
8298
要 查看全部回复
9234
需要 查看全部回复
10665
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6696
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7146
您好,您是啥意思? 查看全部回复
5778
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11808
需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
7767
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9315
把你的分录发过来 查看全部回复
可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
8505
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8496
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