登录/注册
杨老师
你是冲账,跟银行余额有什么关系? 查看全部回复
2316
借:原材料 dai:营业外收入 查看全部回复
2673
甘老师
发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
3396
安叔老师
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2788
patience
如果按照实际申报后,需要调整的项目调整过后,确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
2088
王苗苗老师
到窗口补申报 查看全部回复
1719
wam
列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
3423
李伟老师
稍等,老师在看你的问题 查看全部回复
1936
许老师
根据支付记录计入业务招待费,但是不得税前扣除 查看全部回复
是账上没那么多库存么,是先开票还没发货么 查看全部回复
2695
是计提工资错误 的话,可以把3月份的红冲,4月份重新计提 查看全部回复
2753
这4000是货款还是什么呢? 查看全部回复
3175
持有存货用途改变的,需要转为投资性房地产核算 查看全部回复
3810
扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理扣缴申报。 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。申报所属期不同,累计减除费用不同 查看全部回复
2965
差额后期会付款么 查看全部回复
3479
公司有开票系统么 查看全部回复
4443
增值税系统自动出来的比账里的少0.13,是指什么 查看全部回复
3773
如果现在不租了的话,未分摊的长期待摊费用可以全部转入当期损益 查看全部回复
4955
看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
2377
厚积薄发
充值时,借:预付账款 dai:银行存款 开票时借:销售费用 应交税费—进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
1987
是要做劳务费,你公司有代扣代缴个税的义务。一般来说是需要到税局代开发票的,如果不代开发票,你公司这笔支出不得税前扣除。 查看全部回复
2833
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2182
就是没有额外单独登记成立一个主体,双方共同参考,如果是两方共同控制这个流不线、产品的销售,就算。 查看全部回复
2472
在发放的次月申报 查看全部回复
2077
是光计提了没发放么。只要汇算清缴前发放就可以。如果汇算清缴前没发放,需要纳税调整。 查看全部回复
2494
个税收入更正了么 查看全部回复
2317
下面的项目可以填,下面填过后,灰色的可以系统会自动带出数据 查看全部回复
2689
tammy老师
重新盘点公司的资产,除了以上提示的资产,还有其他的资产吗?比如固定资产 查看全部回复
1673
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2564
1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
2994
公司给保险公司对公转账了车辆保险费计入管理费用-车辆保险费 查看全部回复
2571
只是没过户,但由企业控制的,计入固定资产 查看全部回复
1180
这是点击什么出现的提示 查看全部回复
1681
制造费用为什么会存在有余额呢?是没有结转吗? 查看全部回复
3001
颜老师
那需要个人自己进行年度汇缴 查看全部回复
3913
直接退还给国外销售方 查看全部回复
2341
是免增值税? 查看全部回复
2442
缴纳时先挂往来,次月发工资时再扣缴 查看全部回复
1835
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2474
补计提1分钱 查看全部回复
6163
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2529
以前的家具电器是报废了还是处置了 查看全部回复
2177
燕子老师
没有真实的业务往来就属于虚开发票,现代服务咨询费,广告费是税局最容易稽查的几个科目,风险比较大,会计人员要在工作中坚持底线,不要涉及虚开 查看全部回复
4354
存货销售运输途中丢失,这个责任谁承担 查看全部回复
1783
一般是单独装订成册 查看全部回复
2551
是视同自产出口的账务处理? 查看全部回复
1764
发票清单就是用EXCEL列明发票开票时间,金额,内容等。原始凭证粘贴单就是指费用报销单,把原始凭证分类整理然后黏贴在报销单上 查看全部回复
2943
为什么收不回来 查看全部回复
3620
是两联都丢了么 查看全部回复
2412
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2715
1、公司和A之前互相有借款可以冲抵 查看全部回复
3108
没有实际发生的,汇算清缴时做纳税调整调增按50万利润纳税 查看全部回复
2158
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 ,借 营业外支出 dai 固定资产清理 查看全部回复
1766
孙老师
你好,作为三级公司来说,调整一下出资人明细即可 查看全部回复
3793
首先错账查找原因 查看全部回复
1929
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3126
可以债权债务相互抵消的 查看全部回复
2007
建议按照实际利润缴纳企业所得税 查看全部回复
1705
可以更改个税申报表,把工资收入申报上去 查看全部回复
3792
清岚
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3218
这个分录表示将管理费用调整到工程施工里面 查看全部回复
2416
换算成1% 查看全部回复
2414
实际总的开票金额是多少 查看全部回复
1899
作废 查看全部回复
3024
正在编辑中 查看全部回复
2369
去年这笔费用入账了么 查看全部回复
2083
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
小妮老师
物流公司,车辆是你们自己? 查看全部回复
2381
预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
3629
长期挂账的应付,对你们来说是有利的啊 查看全部回复
2520
2411
实际发生额退货是吧 查看全部回复
1710
同学您好,这个是要求一致,错误严重,要修正,找报关部门修改报关单 查看全部回复
2391
这种情况,类似市场推广,发生的成本80元计入销售费用 查看全部回复
2219
其他应付款名字挂错了,可以直接调整 查看全部回复
2485
确实是发错了,计入其他应收款 查看全部回复
2119
andy老师
一次性扣除是税法上规定的,账务上还要按照会计准则每月折旧 查看全部回复
1919
先挂应付 查看全部回复
你的意思是个税申报错误 查看全部回复
2122
为什么需要合同,不能公司账户直接转款么 查看全部回复
1827
1、企业研究阶段的支出全部费用化,计入当期损益。 分录为: 借:研发支出-费用化支出 dai:银行存款/现金/原材料 月末一次计入当期损益 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出 2、开发阶段的支出,不符合资本化条件的计入当期损益(同上边研究阶段支出的分录相同)。 分录为: 借:研发支出-费用化支出 dai:银行存款/现金/原材料 月末一次计入当期损益 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出 3、开发阶段的支出,符合资本化条件的需要进行资本化处理。 分录如下: 借:研发支出-资本化支出 dai:银行存款/现金/原材料 借:无形资产 dai:研发支出——资本化支出 查看全部回复
3944
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
1505
你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
2619
借:应收股利 dai:投资收益 借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
4353
一般,发票上跟外经证上的公司名字是一致的 查看全部回复
5790
是你们少计提了? 查看全部回复
2092
没有跨月就作废,跨月了就开红字发票 查看全部回复
2142
正常要作废重开 查看全部回复
1812
木言
补提上就行的。你要看一下你们适用小企业会计准则还是企业会计制度,如果是小企业准则 借:所得税费用 dai:应交税费 如果是企业会计制度,把所得税费用替换成以前年度损益调整 查看全部回复
3198
这批货账务上有没有? 查看全部回复
1994
工资表正常计算,不需要特殊处理 查看全部回复
1798
系统设置里,邮箱需要有授权码的 查看全部回复
1841
可以计入福利费 查看全部回复
1743
是你的加计记多了还是什么情况? 查看全部回复
2305
“待认证进项税额”明细科目的期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的”其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。 查看全部回复
5442
长期股权投资 查看全部回复
2350
易老师
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
2045
代扣代缴个人部分公积金和社保部分用其他应付款或者其他应收款都行,建议用其他应付款 查看全部回复
2817
稍等,我看下个税系统能不能修改日期 查看全部回复
3471
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载