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andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
patience
工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
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王苗苗老师
当时入账时计提了么 查看全部回复
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当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
安叔老师
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
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意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1322
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
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应交税费的余额可以根据申报上的数据核对的 查看全部回复
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不能 查看全部回复
1039
wam
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2057
燕子老师
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1234
税务师晓雨
银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧 查看全部回复
1298
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1293
开的是专票还是普票 查看全部回复
2703
谭老师
营业外支出 查看全部回复
1163
意思就是由乙方承接这次的推广宣传活动 查看全部回复
1393
计入管理费用 查看全部回复
1874
隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
1150
tammy老师
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
1012
是开的什么发票 查看全部回复
930
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1274
Lucky
借:银行存款 实收金额入账 dai:预收账款 6倍充值可以消费7次,按照7次消费确认,相当于每次消费金额*6/7,在另一个子公司消费计入其他应付款 查看全部回复
1066
是物业收到的款项么 查看全部回复
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这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1347
可以先挂往来款 借 其他应收款款 dai 银行存款 查看全部回复
4812
云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1288
是提取法定盈余公积么 查看全部回复
845
这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
1816
意思是修改申报表了,造成退税 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
2070
杨老师
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
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你想要调整进入吗 查看全部回复
1730
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
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是公司收到款项么 查看全部回复
862
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1762
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
946
内账会计一般是按照老板要求编制的报表,不管发票正规不正规只要是公司发生的业务都要记录,反映公司的真实业务情况,不同于外账会计,外账会计的报表一般是对税局的,按照发票做账,严格按照会计准则要求,所以如果仅仅是内账会计不涉及报税的话可以按照老板要求做账即可 查看全部回复
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你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
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乙方生产完应当入库 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
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锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
2069
全部职工工资总额的2% 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
补交税款,实行小企业会计准则 借,税金及附加 dai,银行存款 查看全部回复
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发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1688
主要看使用时间,时间一年以上的进固定资产,易损耗的进费用 查看全部回复
1262
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1824
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2301
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
达到公司固定资产认定标准的计入固定资产。没有计入周转材料(低值易耗品)或直接费用化 查看全部回复
1342
检测仪器入固定资产 查看全部回复
893
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
1092
打印机,电脑进固定资产,标签纸多的话先进周转材料,领用的时候进办公费 查看全部回复
1554
直接入成本或者费用就可以 查看全部回复
1429
软件不需要考虑残值 金额不大可以直接入费用,金额大可以正常摊销 查看全部回复
1297
库存商品 查看全部回复
857
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
917
进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
947
你们什么用途呢?这个是发票清单 查看全部回复
1235
李伟老师
同学,咱们记账是根据业务的 查看全部回复
896
官方回复
具体购买的什么东西,是办公用的还是什么,采用的什么会计制度 查看全部回复
2567
房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
1273
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1701
公司是收款方么 查看全部回复
1810
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1789
西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
995
什么意思,是要捐助困难学子吗 查看全部回复
1193
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1422
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
2366
1302
收到 查看全部回复
1736
服务费不进固定资产 查看全部回复
1534
个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
1020
上面说的是福利费 查看全部回复
1127
你好,用于什么用途呢 查看全部回复
2132
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1809
做预付就可以了 查看全部回复
1915
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
公司是支付装修费么 查看全部回复
3602
借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
941
可以 查看全部回复
1102
可以直接修改凭证的 查看全部回复
1529
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1242
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
可以不用 查看全部回复
1160
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
1136
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
看这个款项的用途,1.如果是货款,要和正常收到货款一样做账务处理,并且对方不要求开票的话要做无票收入2.如果是向他人借的款项,可以先记入其他应付款3.如果是收的押金或保证金,记入其他应收款 查看全部回复
1690
你好同学,咱们是什么行业 查看全部回复
1398
如果全部红冲的,以前按蓝字做账的分录,全部以负数形式,再做一笔,直接冲减完。 如果是部分红冲的,就作部分冲减。 查看全部回复
860
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1173
开具发票就需要做账的 查看全部回复
自用的部分属于固定资产 查看全部回复
1035
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1625
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