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Annina老师
申请退税,如果代开专票不免税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
5461
而已老师
申报完后才发现的话,之前就不改了,这后面再补摊销嘛, 查看全部回复
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高老师
把现金流量表改平,再申报。 查看全部回复
3609
筱粒老师
小规模纳税人季度销售额45万中的销售额是指不含税销售金额 查看全部回复
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因为尾差的原因有时候会有一两分的细微差别,可以挂账,非得要处理的话,也可以下次做账的时候增值税多计6份,主营业务收入少计6分。当然这个不是正规的处理方式,供参考。 查看全部回复
2921
社保大厅处理 查看全部回复
2546
安叔老师
可以走工伤保险 查看全部回复
2283
可以 查看全部回复
2742
专利评估入资,要缴纳印花税。其他暂时不缴纳 查看全部回复
3564
直接打12366 查看全部回复
14085
可以。医保 查看全部回复
2356
venus老师
计提没错,没有付款就不用银行存款 查看全部回复
2553
3722
冯冯
分开建账 查看全部回复
4818
微尘
您是发放的年薪吗 查看全部回复
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先上报汇总,再报税,然后清卡 查看全部回复
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张瑞峰
申报查询,选择申报期间申报类型跟申报时间 查看全部回复
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真实情况的,没有风险 查看全部回复
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第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。 第30栏“③本期缴纳上期应纳税额”:填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。 查看全部回复
3939
哈哈老师
换代账公司就是把之前代账公司的资料全部交接过来,看看税费是否都及时纳税申报了 查看全部回复
3453
夏老师
定期定额的是在电子税务局,查帐征收是在自然人扣缴端 查看全部回复
4649
Amy老师
个税申报具体是什么问题 查看全部回复
3905
有风险,假如老板个人消费的,视同分红交20%个税,假如送客户的,也需要按照偶然所得申报个税 查看全部回复
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个税没缴纳 查看全部回复
2767
可以的 查看全部回复
4344
您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
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合并到发的那个月的次月申报 查看全部回复
4152
影亦老师
4327
当月的你们可以直接作废哈 查看全部回复
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可以单独计提 查看全部回复
3552
大宁老师
第一个问题,代开劳务票,大概有增值税,附加税,水利基金,个税,印花税等 查看全部回复
4179
Icy 何
员工自己交的社保是算在工资里面的,是可以税前扣除的。工资薪金支出的税前扣除是按照应付职工薪酬科目的借方发生额来的 查看全部回复
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现在一般都是选居民了,没有农村和城镇之分 查看全部回复
4028
没问题 查看全部回复
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看你申报销售额,未开票收入也是收入 查看全部回复
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可以,重新建账可以 查看全部回复
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如果网银手续费已入帐,收到专票后红冲以前入帐的手续费,按发票信息入帐 借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3680
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是的,申报未开票收入即可。这个金额无限制的 查看全部回复
2718
将红冲的进项税额填列在进项税额转出栏 查看全部回复
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你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5822
是的,到年底 查看全部回复
4011
假如交5万的所得税,所得额要有125万 查看全部回复
4362
冲红是有条件的 查看全部回复
3726
这种间接费用的做制造费用好些 查看全部回复
3374
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3610
公司确实交了的话年度汇算清缴不需要交税就可以申请退税 查看全部回复
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橘子
收到发票后,再结转费用 查看全部回复
4137
按照1-6月的收入填写 查看全部回复
11337
张老师
在不考虑任何优惠政策的情况下为5万/25%~6/25%即20-24万 查看全部回复
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只签承诺书应该不得行 查看全部回复
6935
这个没问题 查看全部回复
5488
是有进项没做进账里面嘛? 查看全部回复
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同学最好你们去当地税务局大厅,找到注销窗口,他们会给你提供你们当地需要的资料,有些表格要在大厅拿 查看全部回复
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季度不超84000 查看全部回复
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一般需要执照,银行,出口许可证,具体最好和当地的税务落实一下 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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只要是今年实际发生的费用,年后在汇算清缴前取得了都可以作为本年的费用税前扣除 查看全部回复
2916
适用经营所得个税税率 查看全部回复
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《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》第一条 全民所有制企业、事业单位和党政机关、群众团体的工人,符合下列条件之一的,应该退休。 (一)男年满六十周岁,女年满五十周岁,连续工龄满十年的。 (二)从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或者其他有害身体健康的工作,男年满五十五周岁、女年满四十五周岁,连续工龄满十年的。 本项规定也适用于工作条件与工人相同的基层干部。 (三)男年满五十周岁,女年满四十五周岁,连续工龄满十年,由医院证明,并经劳动鉴定委员会确认,完全丧失劳动能力的。 (四)因工致残,由医院证明,并经劳动鉴定委员会确认,完全丧失劳动能力的。 查看全部回复
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4426
福利费应通过应付职工薪酬福利费科目核算,一般计入福利费的部分是不用计入工资申报个税的 查看全部回复
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没有被稽查的话不会 查看全部回复
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工资需要全员全额申报的 查看全部回复
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借实收资本-旧股东,dai实收资本-新股东 查看全部回复
3379
这样也是可以的 查看全部回复
3248
是的,不交增值税 查看全部回复
3635
要财务报表 查看全部回复
跟之前交公积金分录一样的 查看全部回复
3028
工资表跟之前的一样做,备注个人部分公司承担 查看全部回复
2587
是否需要预算看你是什么单位?有没有要求 查看全部回复
2728
合伙企业的分红要交税,按股息红利缴个税20% 查看全部回复
3703
电子专票吗 查看全部回复
3334
公户不可以吗? 查看全部回复
4937
申报还是要写30000 查看全部回复
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增值税:在收到专用发票当月可以勾选认证抵扣进项,,企业所得税:如果是一次性折旧,当月可以一次性计入成本费用,如果是按期计提折旧,则当月增加次月计提折旧计入成本费用 查看全部回复
4293
悠悠老师
通过扣缴义务申报,简单说,就是由单位统一代为申报。自行申报,就是自己下载个税App,自己申报。建议选择后者,真实性自己决定。 查看全部回复
9784
更正报表,收到退回的个税后冲销计提的个税 查看全部回复
3404
根据发票情况入账 查看全部回复
3796
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4294
可以没有限制 查看全部回复
3599
印花税资本金的万分之五,小规模还可以减半 查看全部回复
3547
需要 查看全部回复
4922
房屋买卖,为土地、房屋权属转移合同确定的成交价格,包括应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款 查看全部回复
3656
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5002
公司全交的全部计入成本费用 查看全部回复
4000
1. 子女教育:每个子女每月1000元。扣除对象为子女接受全日制学历教育和学前教育的纳税人。 扣除规定:每个孩子每月1000元,要么选择父母扣除50%,要么选择父母一方扣除100%。 2. 继续教育:每月400元。扣除对象为接受学历继续教育的纳税人;接受技术人员、专业技术人员职业资格继续教育的纳税人。 扣除规定:扣除期限不超过48个月,可选择由父母或自己扣除;取得技术人员和专业技术人员职业资格的当年,扣除3600元。 3. 重大疾病医疗:每年限额8万元。扣除对象为扣除与基本医疗保险有关的医疗费用的医疗保险报销后,个人负担超过15000元的纳税人。 扣除规定:可由本人或配偶扣除;未成年子女的医疗费用由父母一方扣除。 4. 住房dai款利息:每月1000元。扣除对象为支付第一笔房屋dai款利息的纳税人。 扣除规定::每月1000元,扣除期限不超过240个月。 5. 住房租金:每月800-500元。扣除对象为在工作城市中没有自己的住房,需要承担租赁费用的纳税人。 扣除规定:直辖市、省会城市、计划单列市和国务院确定的其他城市每月1500元;市辖区户籍人口超过100万的城市每月收入1100元;在市辖区户籍人口不足100万的城市,每月工资为800元。 6. 赡养老人:每月2000元。扣除对象为赡养一位60岁以上父母、及子女已去世的60岁以上祖父母、外祖父母的纳税人。 扣除规定:独生子女每月2000元;非独生子女及其兄弟姐妹每月分摊扣除2000元的限额,每人每月不超过1000元。 查看全部回复
3849
xinyue
一个月发了两次工资(除年终奖),合并申报个税。 查看全部回复
6029
当月你的税负就是0,但是一般增值税税负都是看一年的 查看全部回复
3539
小月老师
股东变更主要是看股权是否是溢价,如果平价转让的就不需要缴纳个人所得税 查看全部回复
3456
可以根据两家公司的业务量来分 查看全部回复
5378
增值税,附加税,城建税,印花税,企业所得税,个税,房产税,土地使用税 查看全部回复
3664
1.地址异常要列入异常名录。 查看全部回复
3086
交增值税、附加税费、个人所得税 查看全部回复
4487
当地税务局官网的表单下载里面 查看全部回复
3161
3576
可以的,代交社保 查看全部回复
3313
目前来说没有优惠政策延续的官方通知,2022年是按3% 查看全部回复
4052
1.a?c?d 查看全部回复
3156
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