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李力
有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
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归老师
为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
4432
Annina老师
增值税要看收到多少钱 查看全部回复
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哈哈老师
是的,不管是否开票都是需要按月清卡的 查看全部回复
5679
小黑
需要计提 查看全部回复
7824
电子税务局直接申请就可以 查看全部回复
6351
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
税务师晓雨
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9548
悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
高老师
你好,可以 查看全部回复
5644
不是,小规模纳税人也需要每个月抄税清卡的 查看全部回复
6408
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
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可以电子税务局 查看全部回复
4032
账号正在注销中
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
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这种情况是有的,这种情况可能税务局自己的政策,如果你们确实没超你们可以和税务解释一下。 查看全部回复
5670
李伟老师
您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
4374
保本的不免征 查看全部回复
4167
第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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可以,不过下次还是当月交比较好 查看全部回复
7290
做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
4302
1% 查看全部回复
6732
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5940
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
6912
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
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你五月份登记,六月份开始纳税申报 查看全部回复
6417
没问题,可以去领票了 查看全部回复
5139
这个您可以参考一下 查看全部回复
5472
大厅可以补申报 查看全部回复
5463
你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
6498
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4392
一般应交税费应交增值税就可以,三级科目销项税额也可以 查看全部回复
6552
是的,税率都是一样的 查看全部回复
4770
对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
4896
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
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可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
5535
怎么对企业怎么来! 查看全部回复
4743
减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
34812
可以放弃免税 开专票的,需要到税务局备案 查看全部回复
5157
没问题,可以合并报销 查看全部回复
5715
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4536
可以享受 查看全部回复
5778
没问题,可以开票的 查看全部回复
4554
账记错了 查看全部回复
6030
不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
5247
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
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不行,小规模纳税人不能开13%的发票 查看全部回复
企业代开是需要盖企业章的 查看全部回复
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可以,但是最好还是让对方开普票给你们 查看全部回复
7452
小规模纳税人现在可以按照1%开票 查看全部回复
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是的,小规模纳税人实收资本印花税减半再减半征收的 查看全部回复
6309
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5652
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5310
dai身份证、执照税务大厅做税费种核定 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
4599
而已老师
你好 查看全部回复
4806
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5166
是连续12个月不超500万,不是会计年度 查看全部回复
7965
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
5994
借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
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查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
7650
可以 查看全部回复
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可以开呀 你去税局领票就可以 没啥限制条件 开的多了就转一般纳税人了 查看全部回复
5004
如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
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建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
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连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4680
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
19782
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4563
可以开专票的 查看全部回复
5013
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5319
专用发票不能免税 查看全部回复
6039
小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6318
您好,如果确实是没有业务是可以零申报的,只是长期零申报会引起税务注意的 查看全部回复
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
5238
王苗苗老师
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
5076
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
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开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4869
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
不用注册成个体户 查看全部回复
6138
要的。 查看全部回复
6768
您好,自2019年1月1日起,实行按季纳税的增值税小规模纳税人凡在预缴地实现的季度销售额未超过30万元的,当期无需预缴税款。 查看全部回复
6642
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
6057
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19179
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7632
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8541
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7434
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
8118
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7389
《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
9261
3765.24 查看全部回复
10062
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7209
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11880
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7758
不一定 查看全部回复
9387
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6201
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