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Yan
需要分情况,小规模纳税人5%,一般纳税人出租2016年5月1日后取得的不动产9%,5月1日前取得的可以适用简易征收方式税率5%,2021年10月1日起,纳税人出租住房可按5%征收率减按1.5%交 查看全部回复
3893
Annina老师
不算 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第二十五条第(三)项规定,购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算的进项税额。计算公式为:进项税额=买价×扣除率。 查看全部回复
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如果之前年份有亏损的,可以弥补 查看全部回复
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无票收入和免税收入是两回事 查看全部回复
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需要结转 查看全部回复
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机床税率13%,99450/1.13*0.13 查看全部回复
3333
可以 查看全部回复
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Amy老师
是用于哪里的? 查看全部回复
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*非金属矿物制品*碎砖 查看全部回复
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tammy老师
16年购进的这个车,肯定也做了进项抵扣吧? 查看全部回复
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可以,进项先不要去认证 查看全部回复
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开经纪代理服务 查看全部回复
3933
涉及到退税吗? 查看全部回复
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要交,一般纳税人6% 查看全部回复
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不动产租赁5% 查看全部回复
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小小
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
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综合税率就是说企业所得税和个税汇总 查看全部回复
3536
李伟老师
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
3397
公司不开具发票,没产生增值税就不用交附加税费,不用计提 查看全部回复
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绾绾
不需要除以12的 查看全部回复
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是合伙企业不是个独企业吧 查看全部回复
3059
发票怎么开的? 查看全部回复
2781
假如增值税100,附加税就是100×12% 查看全部回复
5300
具体要问什么? 查看全部回复
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如果从账务上来说需要把款转给合伙人 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
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易老师
以前很久的企业税务登记证副本上有加盖一般纳税人的印鉴章 查看全部回复
2364
3143
是的 查看全部回复
3039
是做借款转入吗 查看全部回复
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大宁老师
看下日期选择区间是否有问题 查看全部回复
4282
2572
你们之前的应付账款是买的服务还是货物? 查看全部回复
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应交税费可以负数,没抵扣的,可以挂在帐上,没有太大影响 查看全部回复
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一个公司投资另一个公司的投资收益不交企业所得税 查看全部回复
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公转私最好要在合理合法的范围内转!支付工资,费用费用发票报销,但是这些只能是小额的,你想额大额的转,是要付出一定代价的 查看全部回复
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电商行业 查看全部回复
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微尘
这个是增值税优惠政策 查看全部回复
5007
不可以 查看全部回复
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减免的部分计入营业外收入 查看全部回复
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你这是一个季度的金额吗 查看全部回复
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具体业务是什么? 查看全部回复
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4517
是小微企业吗 查看全部回复
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Icy 何
如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的 查看全部回复
3020
哈哈老师
开票可以这么开,现在小规模开票是一个点 查看全部回复
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商贸企业吗 查看全部回复
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要看票的内容 查看全部回复
4352
疫情期间增值税率1% 查看全部回复
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增值税+附加税+印花税+所得税这个是税费成本 查看全部回复
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在发现当期做进项税额转出即可 查看全部回复
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申报表之后抵减80就可以 查看全部回复
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文化事业建设费费率3%,是否需要缴纳要看广告服务的范围 查看全部回复
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登录电子税务局,在我要办税--综合信息报告—资格信息报告模块申请登记为增值税一般纳人 查看全部回复
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一般是要先申请后才能开票 查看全部回复
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不是,没时间限制了 查看全部回复
不可以的 查看全部回复
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您说的做折扣开是怎么开的,方便看下发票图片吗 查看全部回复
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进项税额大于销项税额不用交增值税,城市维护建设税,教育附加,地方教育附加。其他印花税与水利建设基金是要交的。看你这边交的是什么税。 查看全部回复
4679
夏老师
借原材料,库存商品,应交税金等dai应収帐款 查看全部回复
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定期定额由税局定,每月由税局固定扣缴,查账征收依据是收入减费用支出计算应纳税所得额,如果亏损,不用缴个税 查看全部回复
4913
账是根据业务来做的 查看全部回复
4824
就是自己在开票软件开 查看全部回复
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正常是要计提的 查看全部回复
3073
税负率是浮动的,不同地区,不同规模的单位都可能不一样 查看全部回复
3949
小规模纳税人销售自己使用过的物品或旧货】 销售情形 税务处理 其他个人销售自己使用过的物品 免征增值税 其他小规模纳税人 销售旧货 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×2% 销售自己使用过的固定资产(不动产除外) 销售自己使用过的固定资产以外的其他物品 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×3% 查看全部回复
5363
筱粒老师
自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
17100
如果属于销售退回,折让,开票错误的,次月冲红重开 查看全部回复
按照开票做就可以 查看全部回复
6656
算 查看全部回复
3011
可以用进项发票抵扣销项税额 查看全部回复
4648
电子税务局查不到吗 查看全部回复
4623
venus老师
同学你们增值税为0那城建税,附加税也为0 查看全部回复
4286
谭老师
不能 不能 查看全部回复
3611
COCO老师
免税 查看全部回复
5940
没明白什么意思? 查看全部回复
3662
小规模纳税人季度收入不超过45万而且不开具专票可以免增值税,相应的成建教育费附加也免了,所以小规模纳税人相对税收优惠更多 查看全部回复
3765
安叔老师
需要的,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税;(三)2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税 查看全部回复
4008
会导致不一致 查看全部回复
3537
高老师
1.增值税,按照1%的征收率计算应纳税额。应纳税款=含税销售收入÷(1+1%)×1%。采取一次性收取租金的形式出租取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入不超过15万元的,可享受小微企业免征增值税优惠政策。 2.个人所得税按财产租赁所得计算,租金每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除20%的费用)其余额为应纳税所得额,税率是20%。 3.印花税按租金的 1‰贴花。应税合同的计税依据,为合同所列的金额 4.城市维护建设税以依法实际缴纳的增值税为计税依据。市区税率为百分之七;县城、镇的,税率为百分之五;其他地区税率为百分之一。 5.教育费附加以实际缴纳的增值税税额为计征依据,税率为3%。 6.地方教育附加按增值税实际缴纳税额的2%征收。 查看全部回复
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不管是通过什么途径发放工资都应该全额申报纳税,想要少缴税只能合理税筹。其他行为都属于不合理甚至不合法的行为。 查看全部回复
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你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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一实际的操作方法是多注册几家小规模纳税人的公司,然后将业务分别转给几家小规模纳税人公司,通过这几家公司来给客户开票,那么增值税的税率就会降低 查看全部回复
3404
工程预缴吗 查看全部回复
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如果你们的交易是只购买材料,那么如果对方是一般纳税人就应该开13%,如果对方是小规模纳税人,目前是1% 查看全部回复
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能说明白一点吗? 查看全部回复
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发给您看看吧 查看全部回复
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1.是否能开出 水电费明细的发票,需要跟专管员落实沟通 2.水电费的税率,需要税局核定,还是专管员沟通。若贵公司是小规模,3%。若是一般纳税人,6%。若满足简易征收,则是3%。具体请与专管员落实 3.分录: 借:应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费—应交增值税 查看全部回复
9466
可以申报 查看全部回复
5488
小规模纳税人和一般纳税人主要是增值税税率不一样,一般纳税人可以抵扣进项税,而小规模纳税人不能抵扣进项 查看全部回复
2688
增值税,及附加税还有所得税 查看全部回复
3981
转利润分配后再计提所得税 查看全部回复
4090
刘老师
专票需要按照发票税额缴纳增值税,普票季度不超45万暂免征增值税 查看全部回复
5192
您好,需要的哦 查看全部回复
3554
固定资产抵减是指把固定资产卖掉了吗? 查看全部回复
3437
目前1月申报期即将结束 查看全部回复
3088
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