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答疑老师:王苗苗老师
是什么原因想要多缴税? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
手动成准确的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,所得税是核定还是查帐? 查看全部回复
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答疑老师:小黑
利润总总调增调减后等于应纳税所得额 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
为负数,说明纳税?预缴税款时交多了,汇算清缴要退税,或者留待以后年度抵减。因此,你可以申请退税;也可不申请退税。 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
一般是自己的 查看全部回复
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答疑老师:Yan
权益法确认投资收益不需缴纳所得税,应作纳税调减 查看全部回复
答疑老师:许老师
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
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答疑老师:patience
看应纳税所得额,是多少,属于小微企业么 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
平时季度都是预缴没有问题 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
正常企业所得税税率是25%小微企业会有优惠 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
这个要看你们的干股内部约定,还是变更工商成为公司股东。如果是成为公司股东的话,适用于:居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益免征企业所得税 查看全部回复
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能截图万吗,有弥补亏损吗 查看全部回复
是的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
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正常销售折扣和折让对方要开红字发票来冲减你的成本,但你这笔费用实际对方没有给你开红字发票,导致你是没票做帐,所以税务局不认为你这是支出,所以你要进行纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
12.5% 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
汇算清缴的是一整年的数据,是调整后的报表及所得税 查看全部回复
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答疑老师:微尘
您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
公众号:会计宝
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