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您好,老师,有个问题想请教一下您,我们企业开了九个点和简易征收3个点的票,就是我们企业工程建筑在外地预缴了九个点的发票的税款,想问一下申报增值税时候预缴的税款也可以用来抵扣开的三个点的发票吗,还是只能对应抵扣#其他行业#
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我公司是一个干酒精批发的商贸公司,公司六月份的时候抵扣了六张发票,总税额八万块钱,现在税务局打电话说这六张发票的开票公司出现异常,需要我们做进项税转出。我想问一下,转出之后需要我们补税吗?补的话差不多补多少呢?可以用其他进项税抵扣吗#房地产#
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另外还有个问题咨询一下老师:我们公司买了一块地,今年开始建了,挂靠其他的建筑公司,建筑公司收10%的税,这边我们购进钢筋混凝土都开具有专票提供给建筑公司,这部分是不是应该抵扣的呢?还有劳务和水电工程外包给个人的也挂的这家公司,劳务费和水电工程都是建筑公司开3%的工程款发票给我们,这发票是不是直接入成本,不能抵扣的?#其他行业#
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一般纳税人他开的发票 他开了一张负数的 比如说是5万,增值税上面那个申报表上呢,税务局说他不能填5万,你只能填零,你明白我的意思啊,只能填零,不能填5万,然后呢,在季度申报的时候比如说这个发票就是九月份开的 是开了个负的5万,增值税申报表上不能写-5,只能写零,可是所得税申报表呢,他是7893个月的,假如七月份是10万 八月是10万,那么我这个收入的所得税申报表上,到底是用20减去五填那个15万,还是写20万不算那个付的5万呢?#其他行业#
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老师 你好 请问一下我们是农业公司 之前取得了买苗子的普通电子发票 我们之前报税的时候计算抵扣了进项税额 现在这部分苗子退回去了 导致我们这个月的进项税是负数 我们报税的时候要怎么申报啊#其他行业#
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老师,小规模是年收入超过500万,就要去认定一般纳税人么,不是按年,是连续的12个月么超过这个金额,比如3月份到第二年2月份是400万,但是4月到第二年3月就超过500万了,这样就要去认定为一般纳税人么。#建筑工程#
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老师您好,我想具体向您了解下,剩下60多万没办法开出销项也能抵扣吗?账务需要怎么处理了?我们手上有缴款书,上面也是我们的抬头,从协议上说,虽然我们自营进口,但是上面有客户委托,如果客户不承担缴款书上金额,我们自己可否直接正常抵扣。我进项税额我们是已经交了#商业#
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老师好,我有个问题请教您一下:我们公司买了一块地,今年开始建了,挂靠其他的建筑公司,建筑公司收10%的税,这边我们购进材料钢筋混凝土都有进项发票,是不是应该可以抵扣的,还有劳务费和水电工程的三包的也挂的这家公司,劳务费和水电工程都是建筑公司直接开工程款发票给我们,这发票是不是不存在抵扣了呢?#其他行业#
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老师,增值税一般纳税人,填报增值税申报表的时候,附表一填报已开票未开票数据时,已开票金额数据与申报表自动计算的金额有四舍五入的差一,无论怎么样修改,系统都提示填报比对不通过,怎么报#其他行业#
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进口供应链公司,客户委托我们报关,错误将港币报关成美金,多了很多增值税(没有关税),货全部给了客户,无库存。但是客户只愿意承担港币计算的税,且客户支付这个港币计算出的金额。剩下60W增值税可以抵扣吗?财务怎么财务?需要什么单据#运输业#
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老师,我们是小规模纳税人化妆品行业的,向一般纳税人公司采购一款洗发露,对方开具普票税率按13%开的,含税单价是4.845元,我小规模销售卖给客户,开普票或者专票按1%的税率开,卖给客户的含税单价是5.065元,这样合理吗?#出纳#
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《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(海关,国家税务总局公告2019年第39号,财政部)的规定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活服务业纳税人加计当期可抵扣进项税额的10%抵扣应纳税额。#运输业#
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老师,您好,我们家既可以商贸类企业的经营范围又可以承接市政工程。 是这样的当我们给甲方开票所产生的销项税,我可以抵扣除该工程分包进项和购买用于该工程所取得的进项的其他与该工程无关的进项嘛(例如:商贸类货物采购的进项)#其他行业#
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