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小梦老师
需要缴纳个税 查看全部回复
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哈哈老师
可以去代开发票 查看全部回复
3298
周老师
是的,营业范围里边没有的,可以到税务大厅代开。3 查看全部回复
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记入到营业外支出 查看全部回复
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除了增值税以外还有附加税,以及企业所得税 查看全部回复
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夏老师
作废重开 查看全部回复
5150
andy老师
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3744
高老师
你好,可以,双方签订合同、营业执照等,具体细节可以咨询当地主管税局 查看全部回复
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悠悠老师
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
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venus老师
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
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Afei老师
这个核定价格怎么来的? 查看全部回复
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税务师晓雨
谁转让,谁缴税,不转让的不缴税 查看全部回复
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同学,你可以先确认未开票收入开发票确认收入,冲未开票收入 查看全部回复
3140
Annina老师
可以申请自开 查看全部回复
4793
申请自开 查看全部回复
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不会的 之前你们是按季度申报的是 现在你们按照税局给你们核定的年度正常申报缴纳就可以的 查看全部回复
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个人代开吗? 查看全部回复
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如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
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你们这个开票的问题得需要把电话过户到公司名下才能开I公司的发票呢 查看全部回复
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看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你好,根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
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自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
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王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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你好,小规模可以税局代开,只能开3个点的专票,开不了13个点的专票 查看全部回复
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备注没有打代扣代缴的话不用 查看全部回复
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后面社保可能会要求全员全额参保的 查看全部回复
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对,接收单位代扣代缴个税 查看全部回复
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dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
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不行,小规模纳税人不能开13%的发票 查看全部回复
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企业代开是需要盖企业章的 查看全部回复
4932
可以都开劳务费 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
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可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6318
小月老师
可以去税局代开也可以在手机客户端上开 查看全部回复
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你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
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李伟老师
不一定 查看全部回复
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个人代开不免税 查看全部回复
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一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
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您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
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您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
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个人可以在税务代开劳务发票,电子税务局开 查看全部回复
14796
归老师
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
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发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
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开票人在税局代开时可以主动在开票时在税局缴纳个税,或者是开票时不在税局缴纳,然后发票备注栏会打印的有由公司代扣代缴字样,这样就由公司代扣代缴 查看全部回复
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房产税网上这个模块不成熟,一般都是去大厅办理了,带着公章,营业执照复印件,你们出租房租了,那就带着房屋产权证复印件和出租合同 查看全部回复
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亲这个30万 指的是增值税的呢 小规模月销售额不超过10万 (季度销售额不超过30万)免征增值税的呢 查看全部回复
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李可可
可以的 查看全部回复
841
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
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孙老师
是的,多扣了一个月 查看全部回复
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什么的房产税 查看全部回复
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借:以前年度损益调整,dai:应交税费-应交土地使用税;借:应交税费-应交土地使用税,dai:银行存款。 查看全部回复
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李凤
分开采集 查看全部回复
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如果严格按照税法规定的话,5月发放收入,6月份申报所属期5月的个税 查看全部回复
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需要税局进行认证后才能抵扣 查看全部回复
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先在电子税务局做好税源信息采集 查看全部回复
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员工去税务局代开了一张汽车租赁的发票,我公司需要代扣代缴这笔个税吗。看发票上有没有备注 查看全部回复
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产生个人所得税的时候,分录怎么做,预缴时,借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
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正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
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王佳丽
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣 查看全部回复
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一般是增值税,附加税,个税 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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个人所得税附加扣除在哪申报,在个人所得税APP 查看全部回复
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你是哪一方 查看全部回复
1220
西贝老师
同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
583
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1014
缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
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安叔老师
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1267
燕子老师
1计提城建税,教育费附加,地方教育费附加 借:税金及附加 dai:应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:未交增值税 查看全部回复
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个人淘宝卖家需要缴纳个人所得税吗?需要 查看全部回复
1259
你好 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第4号)规定,纳税人适用增值税减征、免征政策的,在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受,相关政策规定的证明材料留存备查。因此,享受技术开发收入免征增值税,无需提前备案。 查看全部回复
918
请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
742
请问个体户需要汇算清缴吗,个体户需要交经营所得个税 查看全部回复
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按照税法规定,当月发放的工资需要在次月申报当月所属期个税时足额申报 查看全部回复
937
云峰老师
你好同学,是否签订劳动合同 查看全部回复
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同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
737
你是说的什么项目的个税 查看全部回复
1235
发放工资的时候 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 支付时 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1148
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
718
一般代扣代缴的个税是包含在工资里的,工资在计提时已经算到费用里了 查看全部回复
961
您好,具体个税的什么问题 查看全部回复
1417
滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1217
如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
1097
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
1228
实际上你的工资(包括各项应税补贴)是没有这2000的是吗? 查看全部回复
1295
少了300就不需要扣8.59的个税了么 如果是的,就需要返还给员工,同时更正个税申报 查看全部回复
1137
颜老师
不会,是不是银行回单没有打全? 查看全部回复
896
处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
985
包括个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
1141
纳税人名称是公司么 查看全部回复
1504
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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