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孙老师
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
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andy老师
800*0.06=48 查看全部回复
698
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
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王苗苗老师
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
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王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1361
李凤
走账? 查看全部回复
1316
税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
501
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
是小规模么 查看全部回复
704
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
672
李可可
现金支出凭证 查看全部回复
600
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
1072
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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支付的劳务费不需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
1083
wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
你们支付投资收益吗? 查看全部回复
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杨老师.
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
1055
夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
973
木言
对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
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拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
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付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
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是老板代付押金,现出租方退回收到时计入其他应付款 查看全部回复
980
安叔老师
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1365
就是这么写 不过你的表写的是6万 查看全部回复
1128
tammy老师
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
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出租方是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
按实际发生的业务填写,“支付保险”,然后可以再具体一点支付什么的保险 查看全部回复
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借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
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这个看企业自身, 查看全部回复
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内科诊所的诊金收入,属于什么会计科目,属于主营业务收入 查看全部回复
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板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
香港股东可以让别人帮忙支付实收资本,但最好股东个人和代付人签订好代付协议,约定好双方的责任义务,以免后期发生纠纷。 查看全部回复
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通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
865
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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买来就是打算卖的是吧 查看全部回复
1356
业务完成了么 查看全部回复
665
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1393
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
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如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
720
不含增值税金额 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
936
计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
1562
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1465
内账还需要分摊到每个月吗?规范入账的话,是需要分摊的 查看全部回复
871
租金是怎么收取的,按月收取还是什么 查看全部回复
1368
假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
1249
是当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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是指商品质保吗 查看全部回复
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意思就是老板投资了另一家公司 查看全部回复
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应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
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资产负债率0.3. 产权比率=3/7 投资500万的话,权益资本需要=500*0.7=350 需要留存350 剩余金额=400-350=50可以发放股利,股利支付率=50/400=0.125 查看全部回复
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工作餐费、员工的租房费属于福利性质的,账上计入了福利费科目,属于其他相关费用项目,也可以享受研发加计扣除。 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
1228
银行支付款项是多少 查看全部回复
1065
夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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代扣人工费也需要另写会计科目么,需要 查看全部回复
1309
是平台上买的机票么 查看全部回复
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抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
1127
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1246
Harry老师
你好,一般需要当月计提当月的工资,当月支付。 查看全部回复
1221
可以的 查看全部回复
1463
原则上不行,实际操作是可以的 查看全部回复
1500
摘要是绿化改造项目植物采购费,如果是跟经营项目相关的支出是可以记到主营业务成本的 查看全部回复
1610
老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
1022
票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
1136
收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
1154
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则不用追溯调整,直接记在今年就可以了 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1152
签约款是指什么 查看全部回复
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借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
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你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
1248
TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
1038
同学你好,剩余的钱=本金+收入-房租-日常消费 查看全部回复
1457
是这样 查看全部回复
1286
Leaf
不行,因为每年估计离开人数不一样 查看全部回复
1564
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
patience
是组织机构么 查看全部回复
1110
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
这个单据只是内部未审批,但钱银行已收? 查看全部回复
1380
是差额计税么 查看全部回复
1118
建议取得发票 查看全部回复
1617
不是用于公司经营的不可以计入费用 查看全部回复
1596
客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
970
有开具发票么 查看全部回复
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1495
看??收款方会不会退给你,退给你挂其他应收款-收款公司,不会退给你挂其他应收款-子公司 查看全部回复
1409
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2039
汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
1687
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
1129
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