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patience
借 银行存款-中国银行 dai 银行存款-工商银行 查看全部回复
2096
公司是销售方么 查看全部回复
1072
杨老师
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
1541
王苗苗老师
如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1774
是司法机构强制从账户里转款了么 查看全部回复
1647
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1734
需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
1971
这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
2837
是收到注册资金还是投资者的超出其在企业注册资本中所占份额的投资 查看全部回复
1307
是收到注册资金么 查看全部回复
1557
云峰老师
你好同学, 借:其他应收款 dai银行存款 预算部分 借:经营支出等 dai:资金结存 查看全部回复
1709
离职员工应退部份冲管理费用? 查看全部回复
956
tammy老师
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2354
西贝老师
同学你好,个税是不用计提的 计提工资借 工资1000 dai:应付职工薪酬1000 发放借:应付职工薪酬1000 dai:银行存款 900 代扣代缴个税 1000 缴纳税款 借:代扣代缴个税100 dai:银行存款100 查看全部回复
1277
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
2562
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1750
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
是购买了土地使用权么,购进的用途是什么 查看全部回复
1561
是进项税额加计抵减还是研发费用加计扣除 查看全部回复
1796
税务师晓雨
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
借:银行存款 借:管理费用-社保 负数 查看全部回复
1763
15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
1258
你的其他应付款是什么? 查看全部回复
1403
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1467
社保滞纳金计入营业外支出-滞纳金 查看全部回复
1156
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1592
谭老师
借:管理费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2062
首先要跟法人确认一下这个垫资是不是投资款 查看全部回复
2149
收到政府补助是采用总额法还是净额法入账 查看全部回复
1511
安叔老师
那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
1624
为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
1654
上年亏损300万形成递延所得税资产,借 递延所得税资产 300*25%=75 dai 所得税费用 75。今年假设会计利润是1000万,弥补上年亏损300万,借 所得税费用75 dai 递延所得税资产75 查看全部回复
1264
wam
会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
2270
税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1062
购置税可以计入车子的成本,计入固定资产 查看全部回复
1106
年终年尾支付时可以一次性计入当期费用 查看全部回复
1310
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
开具红字发票 查看全部回复
1438
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
借银行存款”等科目,按贴现息部分,借记“财务费用”等科目,按商业汇票的票面金额, dai记“应收票据” 查看全部回复
2164
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1363
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
之前的报销款是计入成本费用了,是么 查看全部回复
1071
债务转让指经经债权人同意,债务人将债务的全部或者部分转移给第三人 查看全部回复
1730
是退款不退货么 查看全部回复
1220
李伟老师
你好同学,首先要理清为什么要冲减应付账款? 查看全部回复
880
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
是以公司的名义dai款买车么 查看全部回复
1854
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
1742
还款时是怎么入账的 查看全部回复
1419
andy老师
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1228
预付时,借 预付账款 2000 dai 银行存款 查看全部回复
1711
借主营业务收入 dai现金存款,然后按正确的分录重新入账 查看全部回复
1092
是一般纳税人,取得专票了么 查看全部回复
1667
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2573
小米
银行帐和存款日记账不平吧 查看全部回复
钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
2073
冲暂估,成本不需要动 查看全部回复
1635
内帐的话,看你们自己的要求吧,有的企业会体现出来,有的企业不体现 查看全部回复
1955
颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
2253
是把公司的商品无偿给商户么 查看全部回复
1519
本公司收到a公司的补贴款,是明确给b某是吗? 查看全部回复
1622
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
1983
是的 查看全部回复
1423
借 主营业务成本 dai 应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
1748
刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
1426
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1346
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
1441
还没收到发票,类似于先付款, 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1152
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2337
不需要 查看全部回复
2070
市场推广用于哪方面 查看全部回复
991
先款后票? 查看全部回复
1113
阿米果
计提时: 借:管理费用/营销费用 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付时: 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1424
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
应收应付重分类是指调表不调账,不用做账务处理 查看全部回复
3951
抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
1339
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1267
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1895
一般所有的企业都需要申报残保金 查看全部回复
1876
拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
1657
建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
1609
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1285
是的,计提工资的分录 查看全部回复
1257
你是说旧股东的债权转给新股东么 查看全部回复
1144
是补缴以前年度的所得税么 查看全部回复
1527
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1444
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
1.车子的折旧年限是根据公司情况和车子的使用情况自行估计 查看全部回复
1916
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1263
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
是结转已交税金 查看全部回复
1722
收到 查看全部回复
1836
公司是哪个 查看全部回复
现在是材料已经带了,还没验收入库,已经支付了2100,对么 查看全部回复
2079
借:管理费用-装修费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
1193
稍等 查看全部回复
1309
建筑物拆除做固定资产清理 查看全部回复
2332
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