登录/注册
易老师
可以同样做预收账款 查看全部回复
3890
要查明原因,其他应收款借方个人,代表个人欠公司的钱,或者票 查看全部回复
2945
大宁老师
对的 查看全部回复
3265
Yan
因为税局批准后需要进行账务处理,但批准与收到退税款有时间差,所以先挂账 查看全部回复
4782
张瑞峰
测算薪酬分配情况红冲的要剔除。 应该比较损益类借方跟应付薪酬dai方数,差异较大检查是否有计入销售费用或者生产成本的薪酬。 这笔往来是否算职工薪酬主要还是要看这笔往来是如何形成的 查看全部回复
3950
第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
4116
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4452
小小
借:原材料 5000/1.13 应交税费-应交增值税(进项税)5000/1.13*0.13 银行存款5000 dai:应付账款10000 查看全部回复
2935
对,后面的2个分录可以合并成1个 查看全部回复
4371
可以补录 查看全部回复
4417
计提时:例如为管理人员1月份工资 借:管理费用 5500 dai:应付职工薪酬5500 发放工资时: 借:应付职工薪酬5515 dai:银行存款5500 应交税费-应交个人所得税15 缴纳个税时: 借:应交税费-应交个人所得税15 dai:银行存款 15 结转承担的员工个税 借:营业外支出 15 dai:应付职工薪酬15 查看全部回复
3899
tammy老师
收到股东投资款,为什么要挂其他应收款,是实缴的吗 查看全部回复
4002
哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3279
也是分开2笔写日记帐 查看全部回复
2618
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3686
3127
你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了 查看全部回复
4081
第二个月因为什么原因冲销? 查看全部回复
3327
可以 查看全部回复
3822
销售时,借 银行存款 dai 主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4647
安叔老师
950的什么发票呢 查看全部回复
3253
你当时冲的分录是怎么的? 查看全部回复
3554
Icy 何
简单的做法就是还本金和利息的时候 借财务费用 (利息金额) 短期借款(本金金额 ) dai银行存款 查看全部回复
3241
其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
5004
退差价的货之前开票做账了吗? 查看全部回复
3925
是利息收入吧 查看全部回复
3594
谭老师
dai:应付职工薪酬一职工福利费 查看全部回复
3656
Annina老师
是的 查看全部回复
4023
买商品,借预付账款,dai银行存款,发票来了,借库存商品,dai预付账款,发商品,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai库存商品 查看全部回复
3431
没有用预付账款的可以用应付账款 查看全部回复
8701
单据录入时间应该与实际业务发生的先后顺序不符,造成现在系统上暂时出现赤字。而系统设置一般银行存款科目是不允许出现负数的 查看全部回复
6494
对 查看全部回复
4732
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3967
什么业务? 查看全部回复
9251
银行回单或者银行回单+申报表等 查看全部回复
2242
存现 查看全部回复
4714
宫老师
收:借:银行存款,dai:营业外收入,捐赠时借:营业外支出,dai:银行存款, 查看全部回复
3878
项目收入和银行存款 查看全部回复
3284
这笔款项里有手续费 查看全部回复
11596
现金存银行时 查看全部回复
2907
因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
3829
是什么就写什么 查看全部回复
3247
Amy老师
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
3089
那你的银行对账单跟你的银行日记账就对不上了 查看全部回复
3249
通过应付账款或者其他应付款过渡 查看全部回复
2848
归老师
可以的 如果是一次性冲完的话 不用转 直接冲就行 查看全部回复
3568
B做代付就可以,借其他应收款-A,dai银行存款 查看全部回复
3561
记营业外收入 查看全部回复
3212
借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
2638
从往来科目过渡一下 查看全部回复
5061
都可以 查看全部回复
3607
可能存在部分收入没有收到,有的成本费用没有实际支出,存款有期初余额,有拿本期现金支出上期费用的等等,中国的企业会计准则是权责发生制 查看全部回复
12797
入股有工商登记吗? 查看全部回复
4182
是合伙企业不是个独企业吧 查看全部回复
3050
其他应收 查看全部回复
3216
借其他应付,dai主营业务收入,应交税费借dai红字 查看全部回复
2711
冲红的发票做相反分录,新开的那一张发票重新做帐 查看全部回复
3254
帐不平 查看全部回复
3440
你们之前的应付账款是买的服务还是货物? 查看全部回复
3301
入111390 查看全部回复
4154
什么类的罚款 查看全部回复
3566
可以增设 查看全部回复
3436
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3104
应交税费一个人所得税 查看全部回复
2946
核实是不是该找员工收的没有收 查看全部回复
7749
3353
拿到发票,借无形资产,dai应付帐款就平了 查看全部回复
3096
可以理解为代付款,b欠公司款,委托a代为偿还, 查看全部回复
3516
工程施工人员的工资,五险一金等 查看全部回复
3412
按进度进行结转 查看全部回复
2983
申报表之后抵减80就可以 查看全部回复
3762
夏老师
你说的是重分类调整 查看全部回复
3437
借:银行存款,dai:其他业务收入/营业外收入,dai:应交税费一应交增值税。 查看全部回复
3575
你家是店铺经营吗 查看全部回复
2937
绾绾
为什么会退回,是前面发多了吗 查看全部回复
3506
其他应收报表数=其他应收款明细期末借方余额+其他应付款期末明细借方余额。其他应收款期末明细dai方余额要调到其他应付款 查看全部回复
序时账是日记账,只包含了现金日记和银行存款日记账。 查看全部回复
4507
正常是要计提的 查看全部回复
3073
借方余额是扣员工的扣少了嘛?还是什么? 查看全部回复
7049
前面那里是不是dai的预付账款,而不是银行存款 查看全部回复
3705
冲销之前挂的其他应收款,挂正确的科目就好 查看全部回复
3385
微尘
金额大吗 查看全部回复
10222
3108
3961
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3853
银行余额和银行的对账单核对 查看全部回复
4120
合同如何签? 查看全部回复
5918
如果符合增值税纳税义务发生时间,可以先申报增值税,如果所有权也发生转移,年底汇算清缴时要申报企业所得税,可以不调账,但申报税务时需要申报 查看全部回复
3348
把预收冲掉,记录到其他应收款里面 查看全部回复
2791
要调整过来 查看全部回复
4810
让法人还给公司 查看全部回复
3439
您12月份账结账了没 查看全部回复
3421
可以的 查看全部回复
4493
刘老师
可以的哦 查看全部回复
4405
是一直不付了吗? 查看全部回复
3322
请规范操作哦,确定借款性质,发票真实性是否与业务匹配 查看全部回复
2960
而已老师
辅助明细账 查看全部回复
3748
期货,可以入交易性金融资产 查看全部回复
2964
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
发票 查看全部回复
3556
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载