老师,我用的网页版金蝶精斗云做内账凭证,2017年启用,实收资本按当日汇率收款并结汇,月末未结转汇兑损益。2017年至今,进口货物的货值汇率:2017.01-2020.04都是6.7,2020.05-12都是7.0,2021.01-04都是按海关缴款书上的汇率。付美元货款的汇率都是按当日汇率。有美元变动的月份才结转汇兑损益,汇率都是6.7,且都是我自自己做的结转凭证,没有点自动结转而结账。老师,这些汇率都是有问题的吧,涉及的凭证太多,我不知道如何下手修改了,请指点一下,谢谢老师!#商业#
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以前会计做的账,按照工资表上计提的个税和个税申报系统上的个税额不一致,总账上从去年7月份到现在就没有平过,累计到现在是计提数大于实际扣税数,我该怎么调整呢?追溯到之前每个月一笔笔核对的话太繁琐了,请问有简便的处理方法吗#工业制造#
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老师,我想咨询一个问题,我们公司销售总监的提成,是按照本月的净利润的10%进行提成,那我想问一下,我工资费用是应该按多少填写,我们工资额计提金额就按真实的发放额计提的,并且本月发放的是上月的工资#其他行业#
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老师好,我单位是给其他施工单位提供劳务服务,年底才确认收入开票,我们成本只有人工,平常不开票,那每个月我可以把人工计提到主营业务成本吗?这样就违背了成本和收入匹配原则啦,怎么做比较好?#建筑工程#
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去年到今年不是税费国家有优惠吗,我们系统的税费是自动计提的,实际缴纳的时候是有优惠的,应该是减半,但是这些税费,都没有调整回来,导致系统的税费贷方还有很多金额,我需要调整回来吗?#其他行业#
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去年到今年不是税费国家有优惠吗,我们系统的税费是自动计提的,实际缴纳的时候是有优惠的,应该是减半,但是这些税费,都没有调整回来,导致系统的税费贷方还有很多金额,我需要调整回来吗?#其他行业#
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这样子,国外有一个客户,我像他各国的公司出产品,但由于这个产品有版权的,所以我需要像另一家公司支付版权费,但由于之前交接问题,造成了从去年11月份开始到现在只支付了出口意大利的那部分的费用,其他国家的没有付 现在和财务商量要付,财务的意思是要做计提,但因为还没付的很高,为了不影响我的获利(如果一口气付清,这家客户获利就直接抵扣成负数了),可以分开慢慢付吗#工业制造#
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支付装修进度款时: 借:在建工程一装修工程 12 贷:其他应付款/预付账款-非关联单位往来 10 银行存款 2 结转至长期待摊费用: 借:长期待摊费用一装修费一装修费原值 12 贷:在建工程一装修工程 12 其他应付款一非关联单位往来(尚未支付工程款) 结转时我的其他应付款往那里放 还是不管了 有老师说不能不管了的说需要结平 那该怎么结平分录是什么#初级#
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基本工资➕利润20%提成 备注:利润提成不包含水电租金,出售A产品以每箱2元成本计入 问工资如何计算 举个例子:本月销售200件,利润800元,计算业务提成,800元➖200件✖️2元成本=400元, 400✖️0.2=80元提成 我这样理解计算对吗?#商业#
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我们4月发3月工资 想问问3月申报个税时候扣除的社保是4月的社保吧? 那等于说3月到手的工资是已经扣除过4月的社保吧?那按照会计权责发生制,3月工资是该怎么计提呢?时间顺序有点乱,不知道怎么做#高新企业#
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老师你好,我公司这个月进项大于销项,不用交税分录是不是这样写 本月结转和计提分录: 借:应交税金—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税金—未交增值税 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金—应交城建税 下个月的分录: 借:应交税金—未交增值税 贷:营业外支出 借:应交税金—城建税 贷:营业外支出 是这样吗?#房地产#
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老师,我们是沥青站生产销售沥青的,一个工程开工了,我们连续几个月出沥青到工地上铺路,有时当月有收入了开票了我就结转所有成本到主营业务成本上,但有时这个工程一两个月没有收入,每月又有成本和费用的,我是把这些成本放在工程成本-直接材料上的,当月再结转到主营业务成本,这样对吗?还是当月没有收入,就不可以结转到主营业务成本上呢#其他行业#
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公司办公室租赁合同3月已到期,目前还未签合同,估计要等5月份签合同,到租赁所签合同,签的时候,租赁所开一张总的发票(12个月的),这个月已从账上划租金\水电费和管理费(这两个有发票),请问这账该怎么做?#商业#
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