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谭老师
办公用的吗? 查看全部回复
2706
借:固定资产108150dai:银行存款,dai:现金 查看全部回复
3063
tammy老师
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2398
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2427
杨老师
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2799
许老师
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2995
patience
项目回款的税收指什么 查看全部回复
2784
小妮老师
借:所得税费用 156.22 dai:应交税费-企业所得税156.22 查看全部回复
3195
andy老师
装修期间的所有支出先计入在建工程 查看全部回复
2423
wam
正在看 查看全部回复
4133
么允价值变动收益=258一249=9万元 查看全部回复
1567
借 其他应收款-保证金 dai 银行存款 查看全部回复
1766
借:合同履约成本 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2073
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
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王苗苗老师
你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
2724
李伟老师
你们是授权支付还是集中支付? 查看全部回复
3263
2月份购买的固定资产,在2月份需要计入固定资产 查看全部回复
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借 应付账款 其他应收款-法人 dai 短期借款等 查看全部回复
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支付时,借 管理费用 dai 银行存款 退回时,借 银行存款 借 管理费用 负数 查看全部回复
10900
先确认下dai款是以公司名义dai的还是法人名义dai的? 查看全部回复
3340
甘老师
你们没有扣除,那么1月收回应扣除的个税 借:银行存款1600 dai:应交税费/个税1600 借:应交税费/个税1600 dai:银行存款1600 查看全部回复
2410
这个是应收职工保险,要是没有收到,等到收到时借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
1653
高老师
建议先挂帐 查看全部回复
2523
是什么原因退回 查看全部回复
2540
安叔老师
是什么费用呢 查看全部回复
2762
云峰老师
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
2124
收到赔款 借:银行存款1000 dai:其他应付款-修理费800 营业外收入-赔款200 付修理费 借:其他应付款-修理费800 dai:银行存款800 查看全部回复
2703
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
1639
孙老师
你好,不是收取吗? 查看全部回复
2483
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4641
清岚
个人微信支付吗 查看全部回复
3719
计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
3303
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3083
押一付三是1个月押金,预先支付三个月租金,是么。借 银行存款 dai预收账款 其他应付款-押金 查看全部回复
2408
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
2355
借:固定资产 102000 应交税费-应交增值税(进项税)17000 dai:银行存款119000 查看全部回复
4234
支付的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2440
借:制造费用-租金 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
2411
法人还dai部分作为向法人借款处理 查看全部回复
4257
发票总额多么 查看全部回复
2008
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2466
可以的 查看全部回复
1919
你们收取客户的费用包含瓶盖费用,就把这部分费用计入你们的成本 查看全部回复
2194
如果你之前支付的分录不涉及研发费用不用改,只需要修改计提分录即可 查看全部回复
2248
借:管理费用-业务招待费900 库存现金等20 dai:其他应收款920 查看全部回复
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1、购入时 借:库存商品5000*50/1.16=215517.24 应交税费-应交增值税-进项税额5000*50 查看全部回复
3388
借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2587
同学你好,我们是小企业会计准则,还是企业会计准则 查看全部回复
3406
颜老师
原料为什么还是租用? 查看全部回复
2105
借:劳务成本或合同履约成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2306
小小
借,无形资产 dai,银行存款 查看全部回复
2782
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2341
材料已经都被领用了是吗? 查看全部回复
3314
截图这个分录没问题 查看全部回复
3568
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2992
同学你好 是利润分配吗? 查看全部回复
6423
3284
如果支付了,可以 查看全部回复
2274
①支付投标保证金,借:其他应收款-投标保证金25000 dai:银行存款25000;退回10000并收到发票,借:管理费用或成本类科目15000 借:银行存款10000 dai:其他应收款-投标保证金25000 查看全部回复
2635
这个收据无需处理,附在上个月支付的凭证后面 查看全部回复
2705
支付时 借预付帐款 dai银行存款等 摊销 借管理费用/销售费用等 dai预付帐款 查看全部回复
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1.财务费用和应付利息 区别:财务费用是损益类科目,记录的是当期发生的财务费用; 应付利息是负债类科目,即可能包含当期产生的应付利息也可能包含以前年度未支付的应付利息 查看全部回复
3365
这个业务由公司来主导? 查看全部回复
4064
借:管理费用 5100 dai:原材料5000 应付职工薪酬100 查看全部回复
2463
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2501
收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
2360
借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 dai:银行存款 查看全部回复
1810
借方管理费用 dai方付的钱款 查看全部回复
7688
在不考虑增值税的情况下 借原材料6000 dai银行存款2000 应付账款4000 查看全部回复
2412
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2182
可以一次计入费用 借:管理费用-房租等58026.61 应交税费-应交增值税-进项税额5222.39 dai:银行存款63249 查看全部回复
2188
1、老板私人账户转给出纳做备用金 借:库存现金 dai:其他应付款-老板 2、支付费用 借:管理费用等 dai:库存现金 查看全部回复
3098
哪方面的支出呢? 查看全部回复
4608
需要结转的 查看全部回复
2897
按照实际支付的金额计入管理费用,多余金额无需入账 查看全部回复
2521
公司实际有没有开通社保账户? 查看全部回复
2871
请款时借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2756
秦枫老师
如果以使用数量收费,则进入产品成本核算。 相当于授权形式的,可以计入无形资产,然后摊销。 如果金额较小,则可以计入管理费用核算。 借:无形资产 dai:银行存款 然后,根据其授权期限进行摊销: 借:销售费用或管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
2610
借管理费用-工资 销售费用-工资 dai应付职工薪酬 等发放时候借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
2371
可以这样 查看全部回复
5369
那去年有计提工资么 查看全部回复
3550
venus老师
你做的没错←_←按照实际收到的金额确认你的收入 查看全部回复
5330
如果该工程一直未结束,就不需要再做其他了 查看全部回复
2063
收到利息,冲减财务费用。 查看全部回复
2027
你的签约金没有计提,先计提 借长期待摊费用 dai应付职工薪酬 缴纳个税时 借应交税费 -个税 dai银行存款 发放时 借应付职工薪酬 dai应交税费 -个税 银行存款 查看全部回复
3104
签约金的有什么要求么 查看全部回复
2077
有发票或者就不会有发票的情况 借:主营业务成本 /工程施工(看企业情况,一般企业直接进成本;施工企业进工程施工) 应交税费-应交增值税(进项税) (专票的情况下,普票没有这一笔) dai:银行存款 查看全部回复
2509
有发票吗 查看全部回复
4556
如果其他货币资金转公司公户 借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
3106
需要 查看全部回复
3044
冰山老师
有发票把 查看全部回复
3515
合并抵消分录(只抵消管理费部分) 借:主营业务收入 dai:主营业务成本 查看全部回复
3164
实际支付时,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2298
商票到期企业无力支付只代表公司无法支付商票的金额,并不代表公司无法支付应付账款 查看全部回复
2796
购买的物品与开具发票的醒目不符吗? 查看全部回复
2670
计提时一般借管理费用 dai应付账款或者其他应付款 付款时候 借其他应付款dai银行存款,发票在付款的时候需要取得 查看全部回复
2486
分录没有问题 查看全部回复
2849
如果款项需要归还总部 收到时借银行存款 dai其他应付款 支付时借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
2059
可以,工资个税社保在一家单位就好 查看全部回复
4940
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5190
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