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高老师
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
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你好,是什么税款呢? 查看全部回复
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Christina
二者之间各有优点,需要看纳税人实际情况选择。 查看全部回复
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郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5224
高荣老师
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
5029
Annina老师
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
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你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
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小黑
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
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可以按照当地租车市价给 查看全部回复
5597
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
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2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
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哈哈老师
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5407
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
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本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
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你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
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你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
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借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
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你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
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你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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哪个部门发生的由哪个部门提交 查看全部回复
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借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
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借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,如果劳务费用超过500元,帐务上需要劳务费发票 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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合理的方式就是员工去代开利息发票入账 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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备注里面写清楚用途比如说写支付客户礼品款就行 查看全部回复
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李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19642
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5739
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4910
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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税务师晓雨
如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
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你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5371
李伟老师
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
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工资、个税、社保是匹配的 查看全部回复
4333
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
6010
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
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你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4897
可以,私账相当于个人代垫记入其他应付款,定期需要归还的 查看全部回复
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计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5101
可以 查看全部回复
4957
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
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减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
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借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
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可以不结转 查看全部回复
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借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
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借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5915
付多少冲多少 查看全部回复
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借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
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这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
6313
你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
可以的 查看全部回复
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7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
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借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5995
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
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劳务派遣公司计提,因为工人的劳动关系是和劳务派遣公司签订的,社保也是劳务派遣公司交 查看全部回复
5818
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5544
什么性质的社保 查看全部回复
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吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4822
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7968
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6928
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7415
借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
4967
2020年入账了吗? 查看全部回复
6311
可以备注 查看全部回复
5274
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
6012
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6354
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
5373
你说的是现金流量表吗 查看全部回复
6822
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5994
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7650
如果是公司直接招的,公司直接发 查看全部回复
6948
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12483
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6318
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5553
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6111
首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
4986
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8352
酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
5229
可以记入职工教育经费里面 查看全部回复
4266
可以的,你们是一般纳税人银行会给你们开专票 查看全部回复
4428
附在凭证后面 查看全部回复
4212
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3870
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4770
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5580
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