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哈哈老师
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
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正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
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对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
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您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
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您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
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Annina老师
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8901
王苗苗老师
您好,如果是亏损的,附表填0保存 查看全部回复
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高老师
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
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还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
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按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
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需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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王老师
一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
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公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
22671
归老师
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9162
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
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这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
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就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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税务师晓雨
你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8091
您好,您是什么时候成立的企业? 查看全部回复
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你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
李伟老师
你好 查看全部回复
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这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
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借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
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Karina老师
您好 需要预提 查看全部回复
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您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
您好,看公司经营情况 查看全部回复
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进招待费 查看全部回复
7083
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
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您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。 查看全部回复
10476
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7227
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
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不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8145
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11592
您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9072
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
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像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
6291
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7857
andy老师
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6687
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
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请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
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不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11340
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
7929
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12969
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
9288
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
去认证了吗? 查看全部回复
13986
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
7299
平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
8388
是的 查看全部回复
6399
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7470
您好,中午办事刚忙完,不好意思哈 查看全部回复
7551
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7542
8703
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8712
收款时作为预收账款 查看全部回复
10431
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
7488
对,计提房租一般是当月计提当月。 查看全部回复
17640
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
6732
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
6588
请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
是指本年实际发放的工资 查看全部回复
11700
moira
7479
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6489
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9837
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6741
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