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杨老师.
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
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李可可
那之前有给老板计提工资么 查看全部回复
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现在要摊销该怎么做,之前没有摊销的可以补摊销 查看全部回复
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andy老师
之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
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看你原来质保金做的科目是什么,如果是其他应付的话(一般都是其他应付) 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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收款 借:银行存款 dai:应收账款 退款 dai:应收账款 负数 dai:银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
我们的工人工资应该怎么做?直接人工记到生产成本,车间的间接人工记到制造费用,然后制造费用分摊到生产成本 ,加工完成按合同规定发给委托方时,生产成本再结转到主营业务成本。 查看全部回复
844
王佳丽
相当于老板先借备用金,计入往来,购买材料后冲往来,然后销售结转收入成本, 查看全部回复
437
记到待摊费用里面 查看全部回复
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公司收到的现金存到银行 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
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李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
672
可以 查看全部回复
1411
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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按实填写,比如最近新进了一批库存或库存流通比较慢 查看全部回复
400
接着 查看全部回复
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跨月了么 查看全部回复
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开发票,做固定资产清理 查看全部回复
1039
夏老师
借其他货币资金 dai营业收入 借银行存款 dai其他货币资金 查看全部回复
1477
吴萌老师
这种情况下可以这样: 1.?确认收入: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(如果涉及) 2.?后期收到款项时: 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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为什么只有成本没有对应收入呢 查看全部回复
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要不要对方开发票?要 查看全部回复
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你是购买方还是销售方? 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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你是销售方还是购买方 查看全部回复
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燕子老师
记入应付职工薪酬 查看全部回复
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无偿的红包收入记到营业外收入 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
1064
易老师
你收到的时候怎么做的分录,那个分录做红字分录就可以 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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可以不用计提 查看全部回复
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如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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拆迁?偿款有对这些的补偿? 查看全部回复
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有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
1474
意思是进项没有转出 查看全部回复
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先计提借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 支付,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
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小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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以什么名义给他们购买这些 查看全部回复
626
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
1091
收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
867
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
wam
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
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旧设备折旧计提完了么 查看全部回复
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代收代付? 查看全部回复
719
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
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不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
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借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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冲暂估 借:原材料/库存商品 (负数) dai:应付账款-暂估 (负数) 收到发票再按照正常的分录做 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
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购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
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但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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现金返利吗? 查看全部回复
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财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
1005
安叔老师
计入研发费用-费用话支出 查看全部回复
1189
dai款利息需要区分资本化和费用化,如果是费用化的话记到财务费用-利息支出。如果符合资本化条件的话,记到相关资产成本 查看全部回复
1487
可以重新添加一个 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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转营业外支出,同时这部分进项税额需要转出 查看全部回复
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是企业的房屋么 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应付款 其他应付款余额越来越多是吗? 查看全部回复
哈哈老师
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
1028
全部都要记账 查看全部回复
604
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
729
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1379
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1631
您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
1445
这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
1328
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
794
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
720
你好,可以的, 查看全部回复
767
借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
1063
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1413
木言
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
747
不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
989
不做账可以不,不可以 查看全部回复
在的 查看全部回复
885
处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
1611
有本金和利息,投资款和分红 查看全部回复
730
本公司收到了从其他公司退股收到的分红(借:银行存款 dai:投资收益) 将这笔钱返还到各个相应股东手中 ( 借:未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税) 查看全部回复
借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
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你好,具体哪里不明白呢,可以提问下具体问题 查看全部回复
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105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
1442
第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
1439
重新再建立新账套即可 查看全部回复
1612
建议哈借应付账款某安保公司dai银行存款 查看全部回复
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借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
1151
是代收代付还是水电局把发票开给你们然后你们再开发票给业主 查看全部回复
1040
按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
1391
借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
1051
收到什么物业收入呢, 查看全部回复
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