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李可可
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
安叔老师
备注生育津贴即可 查看全部回复
2153
西贝老师
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
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杨老师.
工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
934
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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没有关系,应发工资 查看全部回复
1303
哈哈老师
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
1141
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1016
可以从对公账户发放的 查看全部回复
1734
王苗苗老师
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
965
易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1096
用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
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有什么问题 查看全部回复
5224
秦枫老师
有的 查看全部回复
718
报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
963
李凤
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
1894
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1218
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1326
3)计提社保 借:主营业务成本(被派遣人员) 销售费用(业务部门) 管理费用(其他部门) dai:应付职工薪酬——社保(企业) 查看全部回复
1080
社保是一样的,但是最低多少得看当地的规定 查看全部回复
868
同学你好,不会的哦 查看全部回复
1287
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1457
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
云峰老师
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
1405
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
女职工因生育而享受产假待遇期间,其社保费仍然是要足额缴纳的,社保费中的单位缴费部分应继续由单位承担,个人缴费由个人承担,但扣缴方式建议提前与单位协商好。 查看全部回复
553
借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1592
意思是员工多付了 查看全部回复
1352
工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
1603
缴纳成功了么 查看全部回复
937
本期实际缴费金额指报告期内单位实际缴纳的社会保险费,不包括补缴欠费和跨年度(或跨季度)的预缴金额。 查看全部回复
1402
杨英芝老师
有的,各地规定不一致,建议电话咨询当地社保机构 查看全部回复
1078
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
木言
有租车协议,开公司抬头发票可以报销 查看全部回复
1621
燕子老师
社保是当月缴纳当月的,但是一般公司发工资都是当月发上个月的工资,所以当月的社保个人部分一般要到下个月工资才能扣除 查看全部回复
1697
你好,可以查询到,但是纸质发票需要加盖发票专用章 查看全部回复
1085
需要的 查看全部回复
1375
wam
是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
1940
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
patience
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
andy老师
这个需要咨询一下税局技术人员了 查看全部回复
844
支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
2306
不可以,个人社保部分也是工资的一部分,只不过没发到个人手中,而是直接代扣代缴社保部门了。这一部分可以计入其他应收款或其他应付款,但是肯定要计入应付职工薪酬 查看全部回复
1918
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1788
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
961
同学你好,你是有什么问题 查看全部回复
1014
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1926
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2245
账务处理没有什么区别,但是正常情况下是先发放,后申报 查看全部回复
1896
你们是不是还没有发放工资呢 查看全部回复
1425
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1787
属于政府补助了 查看全部回复
1731
同学你好,终止劳动合同之前的社保费是需要补足的哈 查看全部回复
1146
对 查看全部回复
1374
“本期实际缴费金额” 年报年度全年(所属期),单位(企业)向社会保险费征收机构按时缴纳的社会保险费。包含企业部分缴费金额和个人部分缴费金额。 查看全部回复
3360
您好,社保缴费日期是截止到什么时间,目前咱账户余额不足不能缴费,请及时保证账户余额充足。否则超过征缴期的话是有滞纳金的,对欠费按自征收计划征缴期满的次日起至缴纳当日止,按日加收万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1533
按发票 查看全部回复
3278
用支付宝发工资,也就是这部分工资不入账是吗?如果不入账那就是成本少了虚增了利润,实际工作中有很多小单位为了不交社保,就拆分工资,一部分工资不入账,这种实际上是不可取的, 查看全部回复
2150
产生费用了一般就需要缴纳的 查看全部回复
1812
不是属于公司的经营支出不合理 查看全部回复
1941
原因是有两个二次进厂的员工导致的,是原来离职了,现在重新入职么 查看全部回复
1462
同学好,你的具体问题看不出,麻烦再发一次呢 查看全部回复
5080
税务师晓雨
是的,汇算清缴的时候需要纳税调增 查看全部回复
1325
如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
1437
是的 查看全部回复
2175
卖家是个人么,没有办理税务登记么 查看全部回复
1634
个税计算是按税前工资申报的 查看全部回复
1060
需要的, 查看全部回复
1418
报销什么的款项 查看全部回复
2109
如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
1542
这个看不到 查看全部回复
2131
杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1575
目前税务不管这块 查看全部回复
1713
可以 查看全部回复
1642
工资金额需要包含上公司承担的个人社保部分,个人社保需要填上 查看全部回复
1589
什么原因退回呢 查看全部回复
951
用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。 查看全部回复
1808
需要 查看全部回复
1371
只是代发工资么 查看全部回复
1614
一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
2025
同学你好,要开具公司抬头发票才可以报销并在企业所得税前扣除的哈 查看全部回复
1522
借 管理费用-补偿款 dai 应付职工薪酬-其他 查看全部回复
1209
tammy老师
如果不适用小企业会计准则,那就用会计准则,记到以前年度损益调整科目中 查看全部回复
2031
计入营业外支出 查看全部回复
1823
您好 查看全部回复
1052
Annina老师
当正常员工处理就可以 查看全部回复
1269
1872
就是根据发票记账 查看全部回复
1394
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
1868
你挂靠单位交社保的话就是个人承担 查看全部回复
1292
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1720
分摊各现场是分公司还是? 查看全部回复
1531
员工报销,是直接网银公转私,可以直接通过公户报销转账的。 查看全部回复
2324
你们全年几个人 查看全部回复
1360
通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
899
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1519
正常的计提没有这样写的 查看全部回复
875
根据公司的内部报销制度走报销程序 查看全部回复
4157
稍等 查看全部回复
1152
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1576
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