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归老师
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
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王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
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哈哈老师
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
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借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
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您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9117
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5877
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14634
Annina老师
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
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您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8550
当借款处理 查看全部回复
8037
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5985
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7965
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8244
李伟老师
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
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您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
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频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
6993
《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7092
3765.24 查看全部回复
10071
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
要 查看全部回复
9297
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7767
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
7227
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
6768
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6705
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9504
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
6129
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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全部零申报就可以了 查看全部回复
7029
你申报表填的不对 查看全部回复
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借固定资产,dai银行 查看全部回复
7560
计入以前年度损益调整 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7344
13365
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
11799
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10404
可以 查看全部回复
7776
有,小规模纳税人附加税减半征收。 查看全部回复
6930
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6651
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8712
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16542
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21780
需要报税的,做一套账 查看全部回复
7452
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19998
可以的 查看全部回复
11178
15084
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8343
而已老师
你好 查看全部回复
5904
你点结束了么? 查看全部回复
18954
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6894
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6957
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8064
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6912
对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
6021
高老师
您好 查看全部回复
6246
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6840
您好,个人独资企业需要缴纳个税,增值税 附加税 查看全部回复
7740
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
需要 查看全部回复
7218
如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8073
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
6336
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7839
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
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