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杨老师
就是打公户,你还要给他算6个点的税金是吧? 查看全部回复
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patience
租期是从什么时候到什么时候 查看全部回复
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王苗苗老师
运输服务需要交印花税 查看全部回复
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账上计提的多一分,转营业外收入 查看全部回复
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P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
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那我是否可以在开票系统里面点含税,输入含税的金额,可以的 查看全部回复
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采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你是月度申报还是季度? 查看全部回复
2028
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
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什么时候预缴的税款 查看全部回复
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入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
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按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
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发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
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andy老师
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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各地税务机关的情况不一样,一般会开具增值税普通发票,增值税税率是1%。涉及到个人所得税部分,由个人在年度汇算清缴时进行申报,或由代扣代缴单位申报代扣代缴。 查看全部回复
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同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
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安叔老师
小规模纳税人季度不超过30万,免增值税的 查看全部回复
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同学你好,含税价/1.1算出来的是不含税金额,不含税金额=含税金额-税额,但是税额=不含税金额*10% 查看全部回复
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不含税金额还是含税金额 查看全部回复
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你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
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李伟老师
一般是不开发票的价格/(1-税点) 查看全部回复
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厚积薄发
一般加15% 查看全部回复
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同学你好,意思就是10000是不含税金额,开票金额是含税的,收款金额要按照票面含税金额收 查看全部回复
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你是收票方? 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
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如果有合理证明的话,不会的 查看全部回复
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同学你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
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小规模税率3%今年可以按1%开 查看全部回复
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B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
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因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
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是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
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房租,借:管理费用 dai:银行存款 税金 借:管理费用-其他 dai:银行存款(税金的费用不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候需调整) 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2897
刘淑萍
对私转账不开票是不符合会计准则的哦 查看全部回复
2275
不合理 查看全部回复
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加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
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500是不含税金额哦 查看全部回复
2137
税务师晓雨
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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你们重开的原因是什么? 查看全部回复
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首先M公司上月帮A公司代开发票给B属于虚开发票,是有风险的 查看全部回复
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一般纳税人没有3% 的税率,其他的税率根据业务性质判断 查看全部回复
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稍等,刚看到你的消息哈 查看全部回复
稍等 查看全部回复
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请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
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报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
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秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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你需要问 查看全部回复
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借以前年度损益调整 dai税金及附加 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
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wam
申报表在未开票收入填写。回款后增加银行存款减少应收款 查看全部回复
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如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
2153
可以的 查看全部回复
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含税金额?(1?税率)??税率 查看全部回复
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是开发票,对方要求你承担税费么 查看全部回复
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税金一般都是公司对公业务支付,扣款的 查看全部回复
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含税一起报销 查看全部回复
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阿米果
350000-350000/1.06*6% 查看全部回复
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如果维修保养是13%,如果比如洗车,汽车美容等是6% 查看全部回复
4330
哈哈老师
相当于过户给你们了,你们是购买方涉及到印花税和契税,将来出售的时候因为公司名下涉及到增值税 附加税 印花税和土地增值税 查看全部回复
2503
4407
是咨询税率么 查看全部回复
2190
曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
2789
Annina老师
不能 查看全部回复
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
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13个点,(28-24.8)/24.8=0.13 查看全部回复
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价税合计金额是对的就没问题 查看全部回复
2600
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
1532
毛利率=毛利/营业收入×100% 查看全部回复
1990
不含增值税 查看全部回复
2162
你是定期定额征收么 查看全部回复
2579
额外在交税款是指对方公司还是 查看全部回复
3245
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2258
扣除8%的税是扣除的什么税 查看全部回复
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不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
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2951
公司购买移动库房的用途是什么 查看全部回复
1560
一般发票的总金额是含税的,如果开票总金额是3000,这3000里含的有增值税。 查看全部回复
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这个是根据你们的具体情况自己协商计算的,用你的全部收入-全部的支出-需要缴纳的税款。 查看全部回复
9780
14500含税 ,税率是多少。进项8500是进项税额么。是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3452
有专项扣除和专项附加扣除么 查看全部回复
3187
开具增值税专用发票,进项税额可以抵扣的,车辆购置税计入车辆成本里 查看全部回复
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进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2566
产品销售出去后结转对应销售产品的成本(这个成本组成:直接采购的就是采购产品的金额,自己生产的,成本包括采购进来的材料成本?人工成本?燃料动力成本?设备折旧等) 查看全部回复
4207
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
什么意思,是税金被挂靠方承担么 查看全部回复
2438
一般是13% 查看全部回复
3415
13% 查看全部回复
2521
餐饮企业将外购的酒水货物,未进行后续加工而直接与外卖食品一同销售的,应根据该货物的适用税率,按照兼营的有关规定计算缴纳增值税。 查看全部回复
12947
20% 查看全部回复
2151
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3895
甘老师
不含税收入 查看全部回复
1751
不含税的 查看全部回复
27678
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5765
应该是按照他们实际税负加收你们的点数 查看全部回复
7443
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2452
税金罚款填在A105000的19栏里面的 查看全部回复
孙老师
小企业会计制度? 查看全部回复
1744
增值税=((800-450)*0.13+106/1.06*0.06)*100000 查看全部回复
2471
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